這個70萬元是稅務(wù)局給你核定 的嗎
老師你好: 我想問一下你,我們公司是自然人獨資的公司,以前是我們老板她愛人占100%的股權(quán),現(xiàn)在要轉(zhuǎn)讓股權(quán)70%的股權(quán)給她老公,這種情況下,印花稅和個人所得稅怎么交?最近一期的未分配利潤為正, 因為是夫妻,所以我在股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議上寫的70%的股份0元價格轉(zhuǎn)讓給對方,那印花稅是不是就是0 繳納的個人所得稅,稅務(wù)局咨詢臺說是受讓方按未分配利潤*轉(zhuǎn)讓比例*20%交稅,我不知道我有沒有表達清楚,如果虧損是不是就不用繳個稅,但是還的教印花稅,零元轉(zhuǎn)讓可不可以,因為是夫妻確實是沒掏錢
請問老師,比如A公司將持有B公司的股權(quán)70%轉(zhuǎn)讓了給C,C是A公司的股東,并且是A公司法人的老婆?,F(xiàn)在稅局查A公司轉(zhuǎn)讓這次股權(quán)的納稅情況,因為當(dāng)時并沒有申報繳納稅,只申報了印花稅,現(xiàn)在要怎么去繳納所得稅呢,怎么計算呢?按照變更的上一個月還是上一年的未分配利潤來算呢?
今年去進行股權(quán)變更,稅務(wù)變更時發(fā)現(xiàn)19年也進行了一次股權(quán)變更,但當(dāng)時并沒有去稅務(wù)變更,也沒有申報個人所得稅這些,現(xiàn)在我們19年報表顯示我們有62萬的未分配利潤,當(dāng)時股權(quán)轉(zhuǎn)讓,是由五個自然人轉(zhuǎn)讓給了還是,轉(zhuǎn)讓比例是95%,那公司現(xiàn)在是不是只能補交稅,有沒有什么好的辦法,如果按20%來交個稅,這個金額有點多
你好,老師,我想問下,我們4月份股權(quán)變更了,一個股東把股權(quán)50萬轉(zhuǎn)讓給法人了,那個股東是法人公司,轉(zhuǎn)讓的時候沒有交什么稅費,稅務(wù)局說法人股東轉(zhuǎn)讓不交所得稅,只要我們交一個印花稅,那這個法人的印花稅是怎么交了,稅務(wù)局要我們在電子稅務(wù)局申報,是怎么 申報了
公司22年8月的時候變更了股權(quán),當(dāng)時股權(quán)公司報表上的未分配利潤有80多萬,實收基本有117萬當(dāng)時轉(zhuǎn)讓的金額為120萬。現(xiàn)在稅務(wù)局要求補稅15萬多,但是就股東他不肯交,全部都是由公司去交的,請問這個賬是怎么平。原來那80萬的未分配利潤需要做利潤分配嗎?
公司司機出去送貨給的餐補可以不憑發(fā)票報銷嗎?未計入工資,如沒有發(fā)票是不是要入工資
小微企業(yè),批發(fā)零售業(yè),制造業(yè)退增量留抵稅,全量留抵稅額的條件
小規(guī)模開的采購專票能不能抵扣一般納稅人的進項
老師,資產(chǎn)負債表的存貨填寫余額就不對,但是填寫本期減少額就是對的,到底是哪里出問題了。如果不想解答就不要接問題,謝謝
你好老師,請問編制現(xiàn)金流附表的時候,經(jīng)營性應(yīng)付里面的應(yīng)付賬款可能會包含應(yīng)付工程款和設(shè)備款,這兩項要不要剔除呀
公司減資帳務(wù)處理。需要交稅嗎
簡歷制作+工作答疑課程在哪
機器設(shè)備每個月都折舊 折舊到什么時候可以不用折舊?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬元的W產(chǎn)品以200萬元的價格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計使用5年,預(yù)計凈殘值為0,采用年限平均法計提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負債表中列示的金額為( )萬元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老師好,公司注銷,成本大于收入報表可以報送嗎
70萬未分配利潤是這邊做賬得出來的
那你們股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議 上簽訂 的轉(zhuǎn)讓款是多少
簽訂的15w 但是稅務(wù)按未分配利潤讓交的個稅,當(dāng)時按的15萬的交的,實際上是70多萬,現(xiàn)在讓按70萬補交
如果你低于成本價,且無正當(dāng)理由,稅務(wù)機關(guān)是可以對你們計稅依據(jù)進行核定 ,就是你們這15萬他們認為太低了