你好 1、發(fā)生損失時(shí): 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 2、廢品收入 借:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 3、報(bào)批處理結(jié)果: 借:管理費(fèi)用 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢
老師,產(chǎn)成品報(bào)廢怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
用公戶買理財(cái)產(chǎn)品怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
公司購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品,要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
請(qǐng)問(wèn)老師,不良品產(chǎn)品進(jìn)行報(bào)廢,財(cái)務(wù)應(yīng)該進(jìn)行賬務(wù)處理?
你好,老師,庫(kù)存商品淋雨報(bào)廢已填寫費(fèi)用單,請(qǐng)問(wèn)如何進(jìn)行賬務(wù)處理。分錄怎么寫?
老師,23年的賬,有暫估100萬(wàn),在24年5月匯算調(diào)增了,但沒(méi)有反結(jié)賬到23年,結(jié)果在24年的帳里面顯示了24年利潤(rùn)多了100萬(wàn),現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師,您好,我們實(shí)際是EXW方式出口,對(duì)方貨代到我們工廠提貨。如果我們貿(mào)易方式填EXW,必須填雜費(fèi),填了雜費(fèi)就跟我們實(shí)際收到的錢對(duì)不上了(比如貨值1000已收客戶,雜費(fèi)100未收客戶未墊付。我們是按1100確認(rèn)收入開(kāi)票嗎?)我們可以按FOB報(bào)關(guān)嗎?1000貨值收到客戶的錢確認(rèn)收入,但是報(bào)關(guān)費(fèi),運(yùn)費(fèi)雜費(fèi)發(fā)票都是開(kāi)的客戶的名字,留做備查的話稅務(wù)局會(huì)不會(huì)讓把退稅款退回來(lái)?
老師,我有房貸要還,但是我沒(méi)有房產(chǎn)證,還沒(méi)辦理,那我有房貸這塊可以抵扣個(gè)稅嗎,就是專項(xiàng)附加扣除這塊可以抵扣嗎?沒(méi)有房產(chǎn)證哈
提供完全在境外的服務(wù),開(kāi)發(fā)票是開(kāi)免稅還是零稅率?
固定資產(chǎn)凈值是固定資產(chǎn)賬面價(jià)值嗎?
外購(gòu)的玉米拿來(lái)批發(fā)零售免增值稅嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人只能開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的普票嗎
那個(gè)24年賬的話和電子稅務(wù)局網(wǎng)廳不一樣對(duì)不起來(lái)我是不是要把賬一直反結(jié)賬到24年去?重新錄入正確的然后再去更正所有報(bào)表。還是前面不反結(jié)賬,然后就在當(dāng)月現(xiàn)在調(diào)賬?
你好老師,我們剛成立了一個(gè)公司,買的辦公室用品和廠房設(shè)備如何做賬
老師,增資的話是需要拿錢實(shí)投嗎?要完成增資和股轉(zhuǎn)是不是還是要先做稅務(wù)后工商?