你好,學(xué)員,是的,你說的很對(duì)的,學(xué)員
“2023年小規(guī)模納稅人,專票,普票均按1%稅率開,月銷售額10萬(wàn)(含專票),季銷售額30萬(wàn)(含專票),普票部分免征增值稅,超過了全額按1%繳納增值稅?!崩蠋?,如果我們小規(guī)模一個(gè)月開10萬(wàn)以內(nèi)的專票和普票都是免稅的嗎?
老師,請(qǐng)問,小規(guī)模納稅人月銷售未超過10萬(wàn),季度未超過30萬(wàn),免征增值稅,這個(gè)10萬(wàn)是指開普票還是專票
老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開普票一個(gè)季度不超過30萬(wàn)是免增值稅的,如果一個(gè)季度超過30萬(wàn)該交多少稅?比如一個(gè)季度普票開了35萬(wàn),是這35萬(wàn)全部繳納增值稅?還是就超過的5萬(wàn)繳納增值稅?
老師我,現(xiàn)在小規(guī)模還是按1%繳納增值稅,一個(gè)月不超過10萬(wàn),一個(gè)季度不超過30萬(wàn)免稅,然后只要開了專票出去,專票部分都是要納稅的,一個(gè)月普票+專票超過10萬(wàn)也是全額納稅是嘛
老師,小規(guī)模納稅人當(dāng)月開專票和普票超過10萬(wàn),這個(gè)也是免稅的吧。季度不超30萬(wàn)。
出口退稅進(jìn)項(xiàng)有誤,已經(jīng)進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)勾選怎么申請(qǐng)撤回?
你好老師,這個(gè)上市條件公開發(fā)行股東為啥一個(gè)25%一個(gè)10%
公司高管因?yàn)橐霾钜姶罂蛻?,用公費(fèi)買了兩身8w的西裝,需要并入工資代扣代繳嗎?
你好 老師 請(qǐng)問問題問的應(yīng)確認(rèn)的預(yù)計(jì)負(fù)債金額 答案給的是不是不對(duì)
一般納稅人主要是銷售廚電 例如銷售煙機(jī)一臺(tái),贈(zèng)送一套自己購(gòu)買的套刀,如何會(huì)計(jì)處理
請(qǐng)問老師 資料一的預(yù)計(jì)負(fù)債是多少
老師:火鍋店辦公室買的茶幾和沙發(fā),做內(nèi)賬記什么會(huì)計(jì)分錄
第二問 填權(quán) 是與開盤價(jià)進(jìn)行比較嗎 這個(gè)是固定的嗎
可以再解釋一下b和c嗎
老師 b 為什么錯(cuò) 30日內(nèi)召開成立大會(huì)說的是什么人發(fā)起呢
那如果我收到3%的進(jìn)貨票,我是可以開1%,也可以開3%的普票專票對(duì)嘛
那如果我收到3%的進(jìn)貨票,我是可以開1%,也可以開3%的普票專票對(duì)嘛 是的,你說的很對(duì)的
還有專票部分不含稅收入納稅或者是超過10萬(wàn)了,(普票+專票)的不含稅收入納稅,稅率都是按不含稅收入*1%嘛
還有專票部分不含稅收入納稅或者是超過10萬(wàn)了,(普票 專票)的不含稅收入納稅,稅率都是按不含稅收入*1%嘛 是的,學(xué)員,你說的很對(duì)的
那比如說進(jìn)貨票是5000×25=125000元,稅率3%;我們銷售出去發(fā)票5000×30=150000元,稅率1%;那是需要繳納150000/1.01*0.01=1485.14的增值稅嘛
那比如說進(jìn)貨票是5000×25=125000元,稅率3%;我們銷售出去發(fā)票5000×30=150000元,稅率1%;那是需要繳納150000/1.01*0.01=1485.14的增值稅嘛 需要繳納150000/1.01*0.01=1485.14的增值稅
如果要開15萬(wàn)的發(fā)票出去,稅率按1%或者3%開,要繳納的稅分別是多少呀?是按不含稅收入*1%嘛?
是按不含稅收入*稅率1%的話,我開3%的發(fā)票出去,不是交的稅更少了?
如果要開15萬(wàn)的發(fā)票出去,稅率按1%或者3%開,要繳納的稅分別是多少呀?是按不含稅收入*1%嘛? 是按不含稅收入*1%或者3%
是按不含稅收入*稅率1%的話,我開3%的發(fā)票出去,不是交的稅更少了? 按照1%,稅額少一些的
嗯?開3%的發(fā)票的話,繳納增值稅就是要按3%計(jì)算這樣?我以為都是按稅率1%呢
嗯?開3%的發(fā)票的話,繳納增值稅就是要按3%計(jì)算這樣?我以為都是按稅率1%呢 開票稅率是多少,就是按照多少交納的
那比如說進(jìn)貨票是5000×25=125000元,稅率3%;我們銷售出去發(fā)票5000×30=150000元,稅率1%;那是需要繳納150000/1.01*0.01=1485.14的增值稅(開票按1%);150000/1.03*0.03=4368.9的增值稅(開票按3%)
那比如說進(jìn)貨票是5000×25=125000元,稅率3%;我們銷售出去發(fā)票5000×30=150000元,稅率1%;那是需要繳納150000/1.01*0.01=1485.14的增值稅(開票按1%);150000/1.03*0.03=4368.9的增值稅(開票按3%) 是的,你說的很對(duì)的,學(xué)員
那我們拿到3%的進(jìn)貨票或者1%的進(jìn)貨票都沒有區(qū)別是嘛?比如進(jìn)貨總額是50萬(wàn),不管按什么稅率開票,我們都是按價(jià)稅合計(jì)50萬(wàn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,對(duì)嘛?
那我們拿到3%的進(jìn)貨票或者1%的進(jìn)貨票都沒有區(qū)別是嘛?比如進(jìn)貨總額是50萬(wàn),不管按什么稅率開票,我們都是按價(jià)稅合計(jì)50萬(wàn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,對(duì)嘛? 是的,按照計(jì)稅合計(jì)計(jì)入成本的,
那進(jìn)貨的發(fā)票稅率按多少,對(duì)我們都沒有影響吧
那進(jìn)貨的發(fā)票稅率按多少,對(duì)我們都沒有影響吧 一般是沒影響的,一般進(jìn)貨成本是約定好的