你好 你們開始研發(fā)了嗎?

1.ABC會(huì)計(jì)師事務(wù)所的A注冊(cè)會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)審計(jì)甲公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)表。審計(jì)工作底稿中與函證相關(guān)的部分內(nèi)容摘錄如下:(1)甲公司2019年末存款余額最小的5個(gè)銀行賬戶合計(jì)金額小于實(shí)際執(zhí)行的重要性。A注冊(cè)認(rèn)為這些行存余額對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表不重要,決定不對(duì)其實(shí)施函證程序[還缺一個(gè)條件],并在審計(jì)工作底稿中記錄了理由。(2)A注冊(cè)會(huì)計(jì)師填制了應(yīng)收賬款詢證函電子版,由甲公司財(cái)務(wù)人員核對(duì)信息、打印并加蓋甲公司印章,由A注冊(cè)會(huì)計(jì)師裝函并寄發(fā)。(3)在實(shí)施應(yīng)收賬款函證程序時(shí),A注冊(cè)會(huì)計(jì)師將財(cái)務(wù)人員在發(fā)雨信封上填寫的客戶地址與銷售部門提供的客戶清單中的地址進(jìn)行核對(duì)后,親自將詢證函交予快遞公司發(fā)出。(4)甲公司未對(duì)貨到票未到的原材料進(jìn)行暫估。A注冊(cè)會(huì)計(jì)師從應(yīng)付賬款明細(xì)賬中選取90%的供應(yīng)商實(shí)施函證程序,要求供應(yīng)商在詢證函中填列余額信息。(5)注冊(cè)會(huì)計(jì)師在甲公司銷售人員陪同下實(shí)地走訪其客戶丁公司,并現(xiàn)場函證應(yīng)收賬款余額及本年銷售額。在丁公司財(cái)務(wù)人員與甲公司銷售人員對(duì)賬并辦理回函手續(xù)時(shí),A注冊(cè)會(huì)計(jì)師前往采購部門訪談了采購經(jīng)理,結(jié)果滿意。針對(duì)上述內(nèi)容,指出A注冊(cè)會(huì)計(jì)師做法恰不搶當(dāng),不恰當(dāng)說明理由。
老師你好,我有初級(jí)會(huì)計(jì)證,但缺少全盤實(shí)操經(jīng)驗(yàn)。我剛找了個(gè)工作是二手車開戶,掛牌,銷售業(yè)務(wù),4月注冊(cè),6月業(yè)務(wù),7和10月份分別做了代理記賬會(huì)計(jì)0申報(bào)增值稅企業(yè)所得稅和印花稅,沒有賬,辦公室到處都是發(fā)票,因?yàn)椴灰?guī)范,好多我也不懂,新人,我該怎么開展工作呢?愁!老板說不買財(cái)務(wù)軟件,那他之前都沒有賬,我怎么給他建賬啊,還有人員社保也沒交。好多問題,馬上年終匯算清繳,我也不知道該怎么辦了?求指教
老師,咨詢您一下,我們新成立的公司叫a吧,5月份成立的,5月24號(hào)收到一筆8萬的打款,是a的100%控股的b打款的,不計(jì)入實(shí)收資本,雙方簽了研發(fā)服務(wù)合同,說是b的研發(fā)服務(wù) 讓a公司的四個(gè)研發(fā)人員給干活。 問題: 一,5.31號(hào)我月末計(jì)提工資,五險(xiǎn)一金和個(gè)稅時(shí)都計(jì)入管理費(fèi)用開辦費(fèi)了,5月成立公司算籌辦期嗎?計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)合適嗎? 二,當(dāng)時(shí)股東b給我們a公司打款時(shí),不計(jì)入實(shí)收資本,后來就簽了服務(wù)合同,我們作為主營業(yè)務(wù)收入了那80000, 會(huì)計(jì)分錄,借,銀行存款 貸,主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅, a公司收款8萬的會(huì)計(jì)分錄,我這樣做對(duì)嗎? 或者收款八萬還是計(jì)入研發(fā)支出呢?會(huì)計(jì)分錄用哪個(gè)正確呢?? 收款的時(shí)候 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 后期研發(fā)成功后才確認(rèn)收入 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
新注冊(cè)的公司,沒多久,招聘了研發(fā)人員a.工作期間想報(bào)銷快遞費(fèi),賬務(wù)處理怎么做呢,剛看到銀行打款給員工a的回單,之前不知道有這筆業(yè)務(wù)。怎么做報(bào)銷的會(huì)計(jì)分錄呢
老師,新注冊(cè)的公司招聘了研發(fā)人員a.,a工作期間想報(bào)銷快遞費(fèi),賬務(wù)處理怎么做呢,剛看到銀行打款給員工a的回單,之前不知道有這筆業(yè)務(wù)。怎么做報(bào)銷的會(huì)計(jì)分錄呢?
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對(duì)方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問題的時(shí)候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請(qǐng)問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請(qǐng)問個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺(tái)車,10月做憑證是長期待攤費(fèi)用和累計(jì)折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個(gè)做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉(zhuǎn)讓費(fèi),但是沒有發(fā)票,如何入賬?


給100%控股的b公司做研發(fā)服務(wù),自己公司沒做研發(fā),而且公司和100%的b公司是業(yè)務(wù)合作關(guān)系,簽署了研發(fā)服務(wù)合同
研發(fā)成果對(duì)方的 借勞務(wù)成本貸銀行存款 ?確認(rèn)收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主題業(yè)務(wù)成本,你們待會(huì)就不能做研發(fā)支出了
企業(yè)內(nèi)部研發(fā)項(xiàng)目計(jì)入研發(fā)支出,那企業(yè)聘請(qǐng)員工給外部企業(yè)做研發(fā),收到錢不是計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入嗎?借,銀行存款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅?
只是借研發(fā)人員用一下,不涉及研發(fā)成果,研發(fā)成果時(shí)客戶公司的,
為什么每個(gè)老師都說的不一樣呢
你好,你做研發(fā)支出里面你費(fèi)用或者結(jié)轉(zhuǎn)的管理費(fèi)用嗎?不合適吧,你們沒法加急扣除啊,你在做研發(fā)支出。
什么情況下才計(jì)入研發(fā)支出呢 比如你們企業(yè)自己研發(fā),研發(fā)人員的費(fèi)用,就是計(jì)入研發(fā)支出的,這是其他老師回答的,怎么回答的 不一樣
你好,研發(fā)成果屬于你單位的,你自己研發(fā)的,自己的成果,或者是你委托別人研發(fā),可以做研發(fā)支出。
就做研發(fā)支出里面的。
5月份剛注冊(cè)科技公司,招聘了小程序開發(fā),研發(fā)的員工,招聘了四個(gè),剛好100%控股股東公司b公司,發(fā)給我們8萬,讓我們幫他做研發(fā)服務(wù),不計(jì)入實(shí)收資本,我們自己公司沒有自己的研發(fā)項(xiàng)目,四個(gè)員工研發(fā)的工作是給b公司干活的。
借銀行存款,貸預(yù)收賬款。
我們和b公司簽約了研發(fā)服務(wù)合同,八萬這一單。按他們要求干完活就行。打的八萬給我們會(huì)計(jì)分錄是計(jì)入我們公司主營業(yè)務(wù)收入,借,銀行存款吧?貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅吧?
八萬先打款到我們賬上,我們才上員工給他們公司干活的,預(yù)收賬款是什么?
您方便把整個(gè)會(huì)計(jì)分錄發(fā)一下嗎?您這邊單個(gè)發(fā),我不明白怎么回事?
跟您聊完,我整個(gè)賬務(wù)處理都不會(huì)做了
我們不要研發(fā)成果,我們只是幫忙給別的公司干活
你好,你做研發(fā)支出里面你費(fèi)用或者結(jié)轉(zhuǎn)的管理費(fèi)用嗎?不合適吧,你們沒法加急扣除啊,你在做研發(fā)支出。這個(gè)我看不懂,老師,我是真的看不懂你這是什么意思呢
企業(yè)委托研發(fā)如何賬務(wù)處理? 答:委托研發(fā)委托方賬務(wù)可以參考: 1、相關(guān)研發(fā)費(fèi)用發(fā)生時(shí): 借:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出—XX委托研發(fā)項(xiàng)目 —資本化支出—XX委托研發(fā)項(xiàng)目 貸:銀行存款等 2、期末時(shí): A.對(duì)費(fèi)用化支出,轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用: 借:管理費(fèi)用 貸:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出—XX委托研發(fā)項(xiàng)目 B.對(duì)資本化支出部分,等到該無形資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定用途時(shí): 借:無形資產(chǎn) 貸:研發(fā)支出—資本化支出—XX委托研發(fā)項(xiàng)目 3、對(duì)于已形成無形資產(chǎn)的研究開發(fā)費(fèi),從其達(dá)到預(yù)定用途的當(dāng)月起,按直線法攤銷: 借:管理費(fèi)用等 貸:累計(jì)攤銷 受托方 借勞務(wù)成本或者履約成本 貸銀行存款、應(yīng)付職工薪酬、累計(jì)折舊等, 借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi), 借主以業(yè)務(wù)成本貸合同履約成本。
老師,八萬塊錢是我們,收到的,已經(jīng)到我們公司賬上了,為啥銀行存款都在貸方呢?
您這個(gè)分錄我看不懂
第四行那個(gè)不就是嗎?借銀行
我們是,受托方嗎?
別人委托你們研發(fā),你們不就是受托方?
我們只是派了四個(gè)員工給他們干活,不是接了他們的項(xiàng)目,用您剛才發(fā)的會(huì)計(jì)分錄合適嗎?
合同履約成本不是,干了多少活,給結(jié)算多少錢才用得到嗎?
這個(gè)活是公司和公司之間簽的研發(fā)服務(wù)合同,為什么會(huì)存在勞務(wù)成本呢?
合適呀,怎么不合適,合同履約成本這個(gè)不就是有發(fā)生了成本,但是沒有確認(rèn)收入的,在這個(gè)里面歸集的,它和工程施工是一樣的,他沒有完工進(jìn)度,如果有完工進(jìn)度的話,你就得做收入了,做不了收入他才做到合同履約成本或者勞務(wù)成本里面的。
勞務(wù)成本也是歸集成本類的,服務(wù)類的怎么不行?這些科目和制造行業(yè)的生產(chǎn)成本一樣 發(fā)生了成本,你還沒有確認(rèn)收入的時(shí)候,你做哪個(gè)科目里面。
不合適,你可以不用 只是建議 可以自己選擇的
我是不知道用哪個(gè),所以才咨詢您的,兩個(gè)老師,給我兩個(gè)不同的方案,我都不知道用哪個(gè)了,我現(xiàn)在就在做分錄,
簽完合同,八萬就直接打款到我們公司了,進(jìn)到我們賬上不就是收入嗎?不理解您發(fā)的受托方,第一個(gè)關(guān)于成本的分錄什么意思
你收入沒有發(fā)生的時(shí)候,你成本不歸集嘛,不歸集的話,借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi), 借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款,應(yīng)付職工薪酬,累計(jì)折舊等 這個(gè)理解了吧。