同學(xué)你好, 借:研發(fā)費(fèi)用-費(fèi)用化支出-其他費(fèi)用 貸:銀行存款
1.ABC會(huì)計(jì)師事務(wù)所的A注冊(cè)會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)審計(jì)甲公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)表。審計(jì)工作底稿中與函證相關(guān)的部分內(nèi)容摘錄如下:(1)甲公司2019年末存款余額最小的5個(gè)銀行賬戶合計(jì)金額小于實(shí)際執(zhí)行的重要性。A注冊(cè)認(rèn)為這些行存余額對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表不重要,決定不對(duì)其實(shí)施函證程序[還缺一個(gè)條件],并在審計(jì)工作底稿中記錄了理由。(2)A注冊(cè)會(huì)計(jì)師填制了應(yīng)收賬款詢證函電子版,由甲公司財(cái)務(wù)人員核對(duì)信息、打印并加蓋甲公司印章,由A注冊(cè)會(huì)計(jì)師裝函并寄發(fā)。(3)在實(shí)施應(yīng)收賬款函證程序時(shí),A注冊(cè)會(huì)計(jì)師將財(cái)務(wù)人員在發(fā)雨信封上填寫的客戶地址與銷售部門提供的客戶清單中的地址進(jìn)行核對(duì)后,親自將詢證函交予快遞公司發(fā)出。(4)甲公司未對(duì)貨到票未到的原材料進(jìn)行暫估。A注冊(cè)會(huì)計(jì)師從應(yīng)付賬款明細(xì)賬中選取90%的供應(yīng)商實(shí)施函證程序,要求供應(yīng)商在詢證函中填列余額信息。(5)注冊(cè)會(huì)計(jì)師在甲公司銷售人員陪同下實(shí)地走訪其客戶丁公司,并現(xiàn)場(chǎng)函證應(yīng)收賬款余額及本年銷售額。在丁公司財(cái)務(wù)人員與甲公司銷售人員對(duì)賬并辦理回函手續(xù)時(shí),A注冊(cè)會(huì)計(jì)師前往采購部門訪談了采購經(jīng)理,結(jié)果滿意。針對(duì)上述內(nèi)容,指出A注冊(cè)會(huì)計(jì)師做法恰不搶當(dāng),不恰當(dāng)說明理由。
33. (12.0分 ) A注冊(cè)會(huì)計(jì)師是甲公司財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)的項(xiàng)目合伙人,以下是有關(guān)銀行函證和應(yīng)收賬款函證的部分內(nèi)容摘錄: (1)詢證函由甲公司蓋章,A注冊(cè)會(huì)計(jì)師核對(duì)無誤后,交由甲公司收發(fā)室發(fā)出。 (2)客戶G打來電話對(duì)被詢證的內(nèi)容進(jìn)行了回復(fù),注冊(cè)會(huì)計(jì)師將口頭回復(fù)的內(nèi)容記錄于審計(jì)工作底稿中作為支持該應(yīng)收賬款賬戶余額恰當(dāng)與否的審計(jì)證據(jù)。 (3)在甲公司從業(yè)人員的陪同下,注冊(cè)會(huì)計(jì)師前往某大客戶處跟函,業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)與該客戶工作人員核對(duì)函證內(nèi)容,在此期間,注冊(cè)會(huì)計(jì)師與該客戶的管理層訪談雙方合作內(nèi)容。 (4)甲公司銀行存款日記賬余額顯示L銀行年未余額250萬元,回函金額230萬元,注冊(cè)會(huì)計(jì)師據(jù)此提出了審計(jì)調(diào)整建議。 要求: 假定情況(1)至(4) 均為獨(dú)立事項(xiàng),逐項(xiàng)指出A注冊(cè)會(huì)計(jì)師的做法是否恰當(dāng)。如不恰當(dāng),請(qǐng)簡要說明理由。
老師,咨詢您一下,我們成立的公司叫a吧,5月份成立的,5月24號(hào)收到一筆8萬的打款,是a的100%控股的b打款的,不計(jì)入實(shí)收資本,雙方簽了研發(fā)服務(wù)合同,說是b的研發(fā)服務(wù) 讓a公司的四個(gè)研發(fā)人員給干活。 一,5.31號(hào)我月末計(jì)提工資,五險(xiǎn)一金和個(gè)稅時(shí)都計(jì)入管理費(fèi)用開辦費(fèi)了,5月不是算籌辦期嗎?是這樣嗎? 二,當(dāng)時(shí)股東b給我們a公司打款時(shí),不計(jì)入實(shí)收資本,后來就簽了服務(wù)合同,我們作為主營業(yè)務(wù)收入了那80000,會(huì)計(jì)分錄,借,銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅 三,a公司收款8萬的會(huì)計(jì)分錄,我這樣做對(duì)嗎?是否需要計(jì)入研發(fā)支出什么的,跟研發(fā)相關(guān)的
老師,咨詢您一下,我們新成立的公司叫a吧,5月份成立的,5月24號(hào)收到一筆8萬的打款,是a的100%控股的b打款的,不計(jì)入實(shí)收資本,雙方簽了研發(fā)服務(wù)合同,說是b的研發(fā)服務(wù) 讓a公司的四個(gè)研發(fā)人員給干活。 問題: 一,5.31號(hào)我月末計(jì)提工資,五險(xiǎn)一金和個(gè)稅時(shí)都計(jì)入管理費(fèi)用開辦費(fèi)了,5月成立公司算籌辦期嗎?計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)合適嗎? 二,當(dāng)時(shí)股東b給我們a公司打款時(shí),不計(jì)入實(shí)收資本,后來就簽了服務(wù)合同,我們作為主營業(yè)務(wù)收入了那80000, 會(huì)計(jì)分錄,借,銀行存款 貸,主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅, a公司收款8萬的會(huì)計(jì)分錄,我這樣做對(duì)嗎? 或者收款八萬還是計(jì)入研發(fā)支出呢?會(huì)計(jì)分錄用哪個(gè)正確呢?? 收款的時(shí)候 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 后期研發(fā)成功后才確認(rèn)收入 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
新注冊(cè)的公司,沒多久,招聘了研發(fā)人員a.工作期間想報(bào)銷快遞費(fèi),賬務(wù)處理怎么做呢,剛看到銀行打款給員工a的回單,之前不知道有這筆業(yè)務(wù)。怎么做報(bào)銷的會(huì)計(jì)分錄呢
老師您好,中級(jí)會(huì)計(jì)vip口碑班里面說的什么500題,是不是就是配套的那個(gè)課件里面的呢
單位為職工負(fù)擔(dān)的個(gè)人所得稅,可以在稅前扣除嗎
7月進(jìn)項(xiàng)稅22514.56 7月銷項(xiàng)稅期中房租發(fā)票簡易計(jì)征5%12362.05稅額,其他13%正常計(jì)稅的稅額是11018.94元,但是因?yàn)?月開錯(cuò)一張房租發(fā)票金額少開了稅額0.03開成稅額2471.14,這個(gè)月紅沖重新開稅額2471.17,那么總共的稅額是23381.02=12362.05+2471.17+664.96+10353.98-2471.14 那么繳納簡易計(jì)稅5%的房租的稅金就可以對(duì)吧?
實(shí)收資本交印花稅如何做分錄
您好,老師,請(qǐng)問公司如果開了多個(gè)存款賬戶,是不是都要在電子稅務(wù)局里備案呢?
老師 立式混料機(jī)、 起重機(jī)、 起重機(jī)變頻電氣箱 這些 折舊年限是幾年
老師,請(qǐng)問一下因?yàn)椴话?,稅?wù)局給下了罰單,有什么后果
綜合所得預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)表 應(yīng)補(bǔ)/退稅額 是0 ,提交申報(bào)后不用做任何操作了吧?
老師您好,個(gè)體戶怎么做賬,需要出報(bào)表嗎
老師好:我公司有一個(gè)員工未跟公司簽訂勞務(wù)合同,每月領(lǐng)取小于500之內(nèi)的錢,這個(gè)屬不屬于于工資薪金,還是屬于勞務(wù)報(bào)酬?
老師,公司內(nèi)部自己沒有研發(fā),招聘的研發(fā)人員給外部客戶做研發(fā),企業(yè)內(nèi)部做研發(fā)項(xiàng)目才計(jì)入研發(fā)支出吧?
什么情況下才計(jì)入研發(fā)支出呢 比如你們企業(yè)自己研發(fā),研發(fā)人員的費(fèi)用,就是計(jì)入研發(fā)支出的,這是其他老師回答的,怎么回答的 不一樣
這種情況你們有提供勞務(wù)派遣服務(wù)的性質(zhì)了,研發(fā)人員其實(shí)就是普通的員工,發(fā)生的費(fèi)用跟普通公司一樣,跟研發(fā)費(fèi)用沒有關(guān)系