您好,借成本費(fèi)用等,貸其他應(yīng)付款
老師,預(yù)付給對方的貨款,雖然錢不多,但是對方給不了發(fā)票了,好幾年了,我現(xiàn)在想把這個項(xiàng)目沖平了,怎么做賬。還有個其他應(yīng)收款也是,給他付了錢好幾年了,也是開不了發(fā)票,怎么沖平
打個比方我方有輛車是對方公司墊付的錢 現(xiàn)在對方把這輛車賣了 對方怎么做這筆賬 當(dāng)初買的時候 對方做的肯定是其他應(yīng)收款 20W 現(xiàn)在賣了5W 直接沖這5W 其他應(yīng)收款?
老師你好!對方出差回來時把發(fā)票拿給我了,錢是對方自己先墊付的,我怎么做憑證,我是做其他應(yīng)付款還是其他應(yīng)收款
老師好,要不回來的其他應(yīng)收款怎么做賬啊,付不出去的其他應(yīng)付款怎么做賬。欠對方發(fā)票,但是對方不要了又怎么做賬?
老師我問一下比如說我老板自己墊付一筆錢沒給我說!后面直接拿票報銷!這個賬怎么做比較好!先做管理費(fèi)用其他應(yīng)付款!報銷沖其他應(yīng)付款!還事直接做一筆其他應(yīng)付款
建筑行業(yè),收到項(xiàng)目上個人代開的人工費(fèi)發(fā)票,個人代開的機(jī)械費(fèi)發(fā)票,還有機(jī)械租賃公司開的機(jī)械發(fā)票,都需要繳納印花稅嗎
老師我們賬上未分配利潤是虧損。但是企業(yè)所得稅匯算調(diào)整后有利潤,這種年度匯算調(diào)整,賬面要不要調(diào)整呢?這種利潤可以分嗎?
9月認(rèn)證的8月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,賬是入到8月還是9月
有個客戶給我轉(zhuǎn)了1萬元,手續(xù)費(fèi)30,我們實(shí)際收到9970元。過了兩天,他又要退款,經(jīng)過協(xié)商,我們退他9970元,這個怎么寫分錄呢?
老師不付的款如何平賬,
今年發(fā)放去年的年終獎,去年沒有計提,該怎么賬務(wù)處理,分別從會計和所得稅怎么處理說明下
買材料費(fèi)像腳手架、膩?zhàn)印⒂推岬扔嬋胧裁纯颇?/p>
老師更改財務(wù)報表的路徑是什么?
老師,申報個稅,9月申報7月工資,扣除的社保是7月還是8月
老師怎么編報表,在原2025.3月報表,編制2025.6月報表,24年年末數(shù)是據(jù)銀行要求調(diào)整的?