直接見到發(fā)票時掛其他應付款-老板
老師,比如說發(fā)票開一萬,員工墊了8000報銷,剩下的2000私人轉給他了,我這邊做賬可以直接8000銀行存款2000其其他應付吧,相當于這2000老板先個人付了
老師,比如我報銷一筆款,我做一筆分錄是,借管理費用,貸:其他應付款,然后我付款的時候做,借:其他應付款,貸,銀行存款,那我做報銷分錄的時候不就沒有銀行回單了?
老師,之前老板買的辦公用品墊付的錢我做的是其他應付款,借:管理費用,貸,其他應付款,后面報銷是借,其他應付款,貸,銀行存款,現(xiàn)在他從賬上借款了,我是做其他應收賬款,還是其他應付款,我這不會做分錄了。如果用其他應付款,應該怎么寫分錄?
老師 我想問下員工自己墊付買的辦公用品,然后直接買回來拿著發(fā)票來報銷了。我做分錄還用走下其他應付款嗎 不能直接做如下分錄吧? 借:管理費用-辦公用品 貸:銀行存款/現(xiàn)金 還是應該這樣做 借:管理費用-辦公費 貸:其他應付款-*** 借:其他應付款*** 貸:銀行存款/現(xiàn)金
老師我問一下比如說我老板自己墊付一筆錢沒給我說!后面直接拿票報銷!這個賬怎么做比較好!先做管理費用其他應付款!報銷沖其他應付款!還事直接做一筆其他應付款
自然人電子稅務局扣繳端的安裝包在哪里下載
老師我們是銷售方 收到采購方支付的銀行承兌匯票 后面匯票到期入賬 如何做賬的全分錄
老師您好,做的審計報告,公司要收到審計費的發(fā)票,稅務會不會查,有風險嗎,是帶票好,還是不帶票據(jù)好呢
老師我們是銷售方 收到采購方支付的銀行承兌匯票 后面匯票到期入賬 如何做賬的全分錄
老師您好麻煩問一下公司虧損,凈資產(chǎn)也是虧損的,然后實收資本也沒有實交到位,這樣我股權以什么價位轉讓合適,
固定資產(chǎn)失去了使用價值,轉入減值準備可以嗎
老師,我問下,個人股權轉讓,繳納印花稅是登錄自然人電子稅局嗎?
你好 就是上月應付職工薪酬為2537.3元 然后公司銀行發(fā)放2537元, 那我是計提工資是還是計提2537.3,然后發(fā)放按照實際2537元做賬嗎? 那個0.3元有沒有影響
供應商是個人,沒有對公戶,又不開票這個咋辦,能用對公付嗎
老師,資產(chǎn)負債表和利潤表要裝訂在記賬憑證里嗎?
其他應付款貸銀行存款哈
以后付款的時候才是其他應付款貸銀行存款
拿過來直接就付款呢
那么不需要通過其他應付款