您好 請問您報稅系統(tǒng)數(shù)據(jù)不可以手工修改嗎
老師我們是小規(guī)模公司,我們9月份去稅務局代開專票,自己在家也開普票的,代開專票是開了好多張10萬的發(fā)票,現(xiàn)在季度申報增值稅的時候,附列資料的含稅銷售額,系統(tǒng)算出來的不含稅銷售額與實際的差2分錢怎么辦呢
老師 想咨詢下小規(guī)模增值稅申報時按開票系統(tǒng)上的不含稅銷售額填的 但是系統(tǒng)上的不含稅稅額和實際上的不一樣,系統(tǒng)上可能有開百分之三稅率的 當時申報時也直接按百分三減按百分之一申報了 現(xiàn)在做賬不平 怎么調(diào)整呢
請問 小規(guī)模納稅人申報上季度增值稅時 因為發(fā)票系統(tǒng)稅額是一張一張累計加的,但申報系統(tǒng)直接按照全收入的1%計算導致 申報表比發(fā)票系統(tǒng)多兩分錢,那現(xiàn)在附列資料自動生成的不含稅銷售額多了2分比對不過,我應該怎么修改才能通過呢?
老師,小規(guī)模納稅人,應納稅減征額是根據(jù)什么來的?我填增值稅申報表的時候,申報系統(tǒng)顯示我應該繳納增值稅194.35,但是開票系統(tǒng)顯示我的增值稅是194.33,相差2分錢,我現(xiàn)在該調(diào)整哪里?
老師,你好。有一家公司,沒建賬,但有收入,成本,那我給他報增值稅的時候,電子稅務局銷售額根據(jù)開發(fā)票系統(tǒng)的數(shù)據(jù)來,實際收入要大于系統(tǒng)的。我要按哪個申報?
老師好,我公司購買了土地,費用總共是6220000萬土地款,我公司是廣西的,小規(guī)模納稅人, 要交印花稅和契約稅,總共要交多少稅?
出口企業(yè) 進貨憑證號是什么?
老師!我想問一下!個人姓名沒有生僻字!但系統(tǒng)要求錄入生僻字!怎么錄入?
老師,你好,我們公司有一筆600萬的外貿(mào)合同,是做耗材生意的,請問如何合理使用稅費更少?可以退稅,先交后退嗎?
你好,我們3月31申請個稅手續(xù)費退費,4月1才收到款,3月申報表沒有申報,4月申報表申報增值稅有影響嗎
老師,在公司把發(fā)票填好,放草稿箱,晚上下班回家檢查后再開出發(fā)票,會有風險嗎,都是真實業(yè)務
建筑勞務分包是按合同金額入帳還是按開票金額入帳
企業(yè)所得稅匯算清繳沒有找到成本發(fā)票,但是賬里面已經(jīng)做了成本,是不是需要更改賬目?
個人所得稅里面。匯算清繳可以扣除的保險是指扣的個人的部分,還是包括公司交的部分啊
之前會計把成本報少了,費用很大,收入280萬,成本12萬,費用盡267萬,毛利太貴了 現(xiàn)在匯算清繳,我直接把費用調(diào)到成本里面一些,把成本調(diào)到210萬,費用57萬,這樣和實際賬務不一樣可有什么風險,這樣操作可以嗎,去更正第四季度表面,
老師,在電子稅務局可以手動填寫銷售額,但是增值稅是直接帶入數(shù)據(jù),改不了,但是我的銷售額和開票系統(tǒng)一致的
?應該是有尾數(shù)差 多的一分錢做分錄就好了 計入營業(yè)外支出科目
老師,完整的分錄麻煩寫一下,謝謝
借:營業(yè)外支出 0.01 貸:應交稅費-應交增值稅 0.01
老師我是一個小規(guī)模,現(xiàn)在只有簡易計稅,這個貸方可以是應交稅費-簡易計稅0.01嗎
這個貸方可以是應交稅費-簡易計稅0.01
老師,這個營業(yè)外支出選擇二級明細科目哪個呢?
這個營業(yè)外支出選擇二級明細科目其他就好了
好的老師,非常感謝你!
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!