按實際收入申報的哈
老師好,查賬征收的個體戶,每月有3-10萬的收入開發(fā)票,但是沒有成本票,這種賬怎么給他記? 個人經(jīng)營所得稅根據(jù)利潤繳納,沒有成本,是不是個人經(jīng)營所得稅就是根據(jù)收入的金額來報? 不同稅局回復不同,有的稅局說,個人所得稅系統(tǒng)上,個人經(jīng)營所得稅根據(jù)收入減去自己申報的成本,得出來的數(shù)再計算應交個人經(jīng)營所得稅,自己申報的數(shù)稅局不查,即便不查,也不能和賬不一樣吧? 有的稅局回復,要和小規(guī)模納稅人一樣,根據(jù)成本票來做賬報稅的。
小規(guī)模公司增值稅7-9月季報收入,與財務(wù)報表數(shù)據(jù)對不上,稅務(wù)局打電話來,叫我下午去一趟稅務(wù)局找專員,帶上營業(yè)執(zhí)照,公章,7-9月發(fā)票開據(jù)數(shù)據(jù),原因:因為我好幾筆銀行收到的款做了不開票收入確認,是按一個點計算的增值稅,申報增值稅的時候。我按記賬的主營業(yè)務(wù)收入不開票收入數(shù)據(jù)填寫,申報系統(tǒng)自動計算的增值稅金額與我記賬的增值稅金額不一致,系統(tǒng)自動計算不開票收入的增值稅金額按三個點計算,有點偏高,主營業(yè)務(wù)不開票收入那里申報我未按記賬數(shù)據(jù)申報。像這種情況我要怎么跟稅務(wù)局解釋呢
你好!老師,假如一家公司是體檢機構(gòu)以實際到檢為確認收入,那么開票的金額大于實際到檢的銷售額,其他沒有到檢的已經(jīng)根據(jù)合同提前開發(fā)票了,我可以以實際到檢的金額申報增值稅的嗎?
老師,請問下現(xiàn)在小規(guī)模納稅人是免稅的, 1.做賬的時候,借:應收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 (應交稅費-增值稅這個還要不要做,需要計提嗎) 2.增值稅納稅申報時,營業(yè)收入:是系統(tǒng)自動跳出來的數(shù)據(jù),是收入減去增值稅的金額,是否需要修改?(比如:開票金額10000元,系統(tǒng)上跳出來的金額是9708.74元) 3.公司有開區(qū)塊鏈電子發(fā)票,然后系統(tǒng)上自動跳出來的數(shù)據(jù),又是總金額,不含稅金的。(比如,開票金額10000元,系統(tǒng)自動跳出來的數(shù)據(jù)就是10000元)
老師,你好。有一家公司,沒建賬,但有收入,成本,那我給他報增值稅的時候,電子稅務(wù)局銷售額根據(jù)開發(fā)票系統(tǒng)的數(shù)據(jù)來,實際收入要大于系統(tǒng)的。我要按哪個申報?
請問:假如小微企業(yè)在2025年3月發(fā)現(xiàn)2023年有一筆供應商的貨款30000元不需要再支付給對方。已經(jīng)做了如下調(diào)整分錄: 借:應付賬款30000,貸:以前年度損益調(diào)整30000 借:以前年度損益調(diào)整1500,貸:應交稅金—所得稅1500 借:以前年度損益調(diào)整28500,貸:利潤分配-未分配利潤28500 導致利潤表和資產(chǎn)負債表都勾稽關(guān)系對不上。請問在財務(wù)軟件里還要做處理嗎?調(diào)表是調(diào)什么表?是調(diào)2024年12月的資產(chǎn)負債表還是2025年3月的資產(chǎn)負債表,還是調(diào)匯算清繳的所得稅申報表?
您好老師,請問月工資一萬元,個人所得稅是多少,怎么算的,麻煩給說一下,謝謝
這道題可以直接拿7.1日先付的利息30再減啥都沒干時付的交易費15 得出應確認的投資收益數(shù)額嗎
個體戶奶茶店,沒做稅務(wù)登記,記賬做流水賬還是復式記賬?請的有員工,員工報銷單,怎么保存?
老師,已經(jīng)開具的完稅證明在電子稅務(wù)局里如何下載?
老師,注冊資金寫的少了,可以增資嗎
老師,我今天添加員工社保時候,工資寫錯了,應該是4879我寫少了,怎么修改,還沒扣款
3000塊一個月租用廠房 3年 這個確認使用權(quán)資產(chǎn)嗎 會計準則
計提折舊和攤銷符合謹慎性的會計質(zhì)量要求么
印花稅的計稅基礎(chǔ)是合同金額還是開票金額
老師,那個銷售額是填含稅的還是不含稅的?
稅局銷售額是填不含稅的
還有利潤表中的本年累計,和上年金額是什么意思?
上年金額就是上年1-本季末的金額