同學你好 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
請教下老師北京市的補繳社保有滯納金,這個滯納金怎么做賬呢? 補繳的這個月個人社保部分是不是要和八月份的累計在一起申報個稅時扣除?
老師,我想問一下,我們公司8月份開始交社保,然后應(yīng)該減免的,但是沒有減免,按全部款扣除的比如1000,從11月份開始,就只繳納減免后的比如500,然后還抵扣了之前多交的一部分,比如200,也就是11月份開始我們公司只交300每月社保,那這個做會計分錄應(yīng)該怎么做呀?
老師請教一下:1按現(xiàn)在的社保銀行扣款“稅費”、這樣的話 分錄怎么寫是最正確的、2、之前幾個月只扣了部分、按實際計提入賬了、現(xiàn)在剩余部分要怎么入賬?是計入管理費社保。還是要在 之前時計提完整、已扣部分寫貸銀行存款、未扣部分貸應(yīng)交稅費或
老師你好,新手小白想請教下關(guān)于社保做賬的事情。社保是當月計提繳納一次做分錄是不?補交的之前月份的,但是又只扣了部分款,要怎么做賬呢?
老師好!我前任會計做的計提社保醫(yī)保繳納分錄數(shù)字都是錯的,8月份計提社保醫(yī)保數(shù)字是7月份的,實際上7月份已經(jīng)繳納過了!而且她當時繳納時好幾個月份都沒有申報繳納,去年的費用今年3月才補交的,目前還有去年的8—19月份的醫(yī)保單位繳納部分是沒有交的,現(xiàn)在我想把這些分錄包括數(shù)字全部在9月份重新做一遍正確的,錯誤的紅沖,那對來年的匯算清繳和個人所得稅這些會不會有影響呢?我是小白一個
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬啊?
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師,是補交的部分網(wǎng)銀已經(jīng)扣款了,但是我發(fā)工資時候又忘記了沒有收回來,那我現(xiàn)在做憑證要怎么做呢?
同學你好 那你掛其他應(yīng)收款就可以 下個月再扣
噢噢噢好的
那我憑證要怎么做呢老師,數(shù)額是不是對不上呀
同學你好 meishi 下個月繼續(xù)扣就可以 這個月沒扣掛其他應(yīng)收款就可以