您好,同學(xué),請(qǐng)稍等下
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)下,我12月份購(gòu)買(mǎi)的材料,現(xiàn)在要退貨,也開(kāi)了退貨單及紅字發(fā)票,但是材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,放在產(chǎn)線上的,我做分錄應(yīng)該怎么做?這樣子做可以嗎?
老師請(qǐng)問(wèn),我們企業(yè)找供貨商拿材料,先是去拿了材料到工地使用,過(guò)段時(shí)間付款,在過(guò)段時(shí)間他們開(kāi)發(fā)票給我們 這幾個(gè)環(huán)節(jié)我都應(yīng)該怎么做分錄呢
老師請(qǐng)問(wèn),我們企業(yè)找供貨商拿材料,先是去拿了材料到工地使用,過(guò)段時(shí)間付款,在過(guò)段時(shí)間他們開(kāi)發(fā)票給我們 這幾個(gè)環(huán)節(jié)我都應(yīng)該怎么做分錄呢
老師您好!我想問(wèn)一下,我公司從供應(yīng)商買(mǎi)入貨物,我公司提供了一些輔料給供應(yīng)商,然后供應(yīng)商開(kāi)票過(guò)來(lái),發(fā)票金額直接將輔料的費(fèi)用扣除了,這個(gè)到票怎么做會(huì)計(jì)分錄?之前材料采購(gòu)入庫(kù)時(shí),我做了暫估:借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估款(沒(méi)有扣除輔料費(fèi)用)
老師好,以前和供應(yīng)商購(gòu)入原材料,款未付,現(xiàn)在讓供應(yīng)商把原材料在買(mǎi)回去,情況1,供應(yīng)商把買(mǎi)回去原材料的款打入我司賬戶(hù),分錄怎么做 情況2,直接抵消以前的貨款,分錄怎么做
老師,面對(duì)不喜歡的同事是不是要表面上友好,表面上搞好關(guān)系?
老師,公司貸款需要打印22年至今的納稅申報(bào)表,具體需要打印哪幾個(gè)?還是只打印每年所得稅匯算清繳的表
老師,賬上是把購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)和欠老板的錢(qián)做到實(shí)收資本,但是工商不認(rèn)可,現(xiàn)在可以讓老板以投資款打入公戶(hù)嗎?
內(nèi)資個(gè)體是以下兩個(gè)都得申報(bào)嗎
法人變更了銀行可以不去變更嗎
學(xué)校需要把食堂的賬務(wù)單獨(dú)記賬,那么他們的往來(lái)怎么核算呢
老師您好!我們公司屬于存量公司,收到股東投資款,需要驗(yàn)資嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司開(kāi)的發(fā)票收到個(gè)人卡上,但是公司也欠個(gè)人的錢(qián),這種情況可以嗎?
有一個(gè)體檢票是掛在往來(lái)的借:其他應(yīng)付款-老干部 貸:銀行 這個(gè)發(fā)票是醫(yī)院給開(kāi)的開(kāi)到了7月1日但款是6月份支出的那這個(gè)7月的發(fā)票能放在6月里嗎
老師,別人給我公司的項(xiàng)目投資款計(jì)入什么科目
你好,這個(gè)材料你原價(jià)開(kāi)的嗎?是加稅合計(jì)嗎? 是一般納稅人的還是小規(guī)模的?
價(jià)稅合計(jì),一般納稅人
借應(yīng)付賬款73448 貸其他業(yè)務(wù)收入,73448/1.13*13 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng),73448/1.14*13% 借其他業(yè)務(wù)成本,貸原材料
A 欠我39820元,我欠A16875元 A 現(xiàn)金付我20880 差額2065是稅但沒(méi)有開(kāi)票,分錄怎么做
當(dāng)時(shí)欠款用應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款來(lái)做的嗎如果是的話,借庫(kù)存現(xiàn)金,貸應(yīng)收賬款20880。