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老師請問,我們企業(yè)找供貨商拿材料,先是去拿了材料到工地使用,過段時間付款,在過段時間他們開發(fā)票給我們 這幾個環(huán)節(jié)我都應該怎么做分錄呢

2022-08-25 15:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-25 15:25

你好,借原材料貸應付賬款 領(lǐng)用,借工程施工貸原材料。

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齊紅老師 解答 2022-08-25 15:25

確認收入之后,工程施工可以結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本,只要在匯算清繳之前,發(fā)票到了,就可以抵扣所得稅

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快賬用戶9755 追問 2022-08-25 15:36

老師 是不是這樣 從供貨商那拿材料 借原材料貸應付賬款 拉到工地使用 借工程施工貸原材料 付款時 借應付賬款 貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2022-08-25 15:38

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶9755 追問 2022-08-25 15:39

在收到發(fā)票時分錄我就不會了 還有老師你說確認收入 意思是不是收到這個項目的工程款時計入主營業(yè)務收入 只能是這個項目的工程款 別的工程款可不可以

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齊紅老師 解答 2022-08-25 15:40

之前的分錄不變,金額是負數(shù),然后再做發(fā)票的就可以啊。

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快賬用戶9755 追問 2022-08-25 15:41

老師那項目經(jīng)理去供貨商拿材料時 我不知道這件事 在我付款時可不可以把拿材料領(lǐng)用材料 付款這幾個分錄一起做在一個憑證上呢

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齊紅老師 解答 2022-08-25 15:43

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶9755 追問 2022-08-25 15:49

老師說的是三個分錄的金額都要在錄一次負數(shù)嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-25 15:49

你好 是的,對的是的。

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快賬用戶9755 追問 2022-08-25 15:52

然后在錄發(fā)票的 是不是就是 借:原材料 應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款 我們小規(guī)模 開的普票是不是就可以直接不用錄應交稅費

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齊紅老師 解答 2022-08-25 15:56

好,對的,是的,是這么做。

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快賬用戶9755 追問 2022-08-25 15:59

老師我想問問 就是為什么還要填負數(shù)呢 這樣我的合同成本不就沒了嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-25 16:00

好,你紅蟲之前的,但姑姑在做發(fā)票的,如果你不紅沖的話,你再做發(fā)票的不就重復啦。

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快賬用戶9755 追問 2022-08-25 16:04

那之前做的這些意義在哪兒呢 我的合同成本是不是也沒了 后面還怎么工程施工結(jié)轉(zhuǎn)成本呢

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齊紅老師 解答 2022-08-25 16:05

做暫估和你的賬是相符體現(xiàn),貨物到了,發(fā)票沒有到。

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齊紅老師 解答 2022-08-25 16:05

發(fā)票不允許提前做 所以你得紅沖之前的,然后再做發(fā)票的。

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齊紅老師 解答 2022-08-25 16:05

九月份兒收到的發(fā)票開票日期是九月份 你不能做到六月份的賬務處理。

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快賬用戶9755 追問 2022-08-25 16:10

那我后面工程施工結(jié)轉(zhuǎn)成本 就正常做嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-25 16:12

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶9755 追問 2022-08-25 16:16

借主營業(yè)務成本 貸工程施工

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齊紅老師 解答 2022-08-25 16:19

對的,是的,是這么做的。

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?你好 ;? ? ? ? 你們 是建筑公司的話; 借原材料 貸銀行存款 ; 借工程施工-合同成本- 材料費貸原材料 ;? ? ? ? ?
2022-08-25
你好,借原材料貸應付賬款 領(lǐng)用,借工程施工貸原材料。
2022-08-25
同學 這個你可以先做原材料的暫估呢~付款的時候做預付賬款。
2022-09-27
這個是你們內(nèi)部管理的問題哈,只有叫項目經(jīng)理提供發(fā)票
2022-09-14
您好 借:應付賬款 貸:營業(yè)外收入
2021-03-05
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