你好,借原材料貸應(yīng)付賬款 領(lǐng)用,借工程施工貸原材料。

老師,我有個賬務(wù)上的問題想請教一下,不知道怎么處理了,我們有一批原材料當(dāng)時買來,我做了暫估入賬,后來發(fā)票一部分開來,一部分還未開(38萬)這批原材料我們做成成品賣給我們的客戶,后來出現(xiàn)原材料質(zhì)量問題,做成成品的這批貨直接從客戶那里退給了我們的供應(yīng)商,現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)票開來賠款的金額直接沖減貨款了(負(fù)數(shù)180萬)原先未開的那部分票也不開了,我現(xiàn)在拿到這張發(fā)票怎么做賬呢?
老師請問,我們企業(yè)找供貨商拿材料,先是去拿了材料到工地使用,過段時間付款,在過段時間他們開發(fā)票給我們 這幾個環(huán)節(jié)我都應(yīng)該怎么做分錄呢
老師請問,我們企業(yè)找供貨商拿材料,先是去拿了材料到工地使用,過段時間付款,在過段時間他們開發(fā)票給我們 這幾個環(huán)節(jié)我都應(yīng)該怎么做分錄呢
請問,我們建筑施工企業(yè)買材料實際情況是項目經(jīng)理先到供貨商那拿材料直接用到工程里,一段時間我會付一部分的款,付款時我掛的應(yīng)付賬款,但因為我不知道拿了多少的材料,所以材料我還沒做賬,現(xiàn)在就出現(xiàn)了應(yīng)付賬款出現(xiàn)負(fù)數(shù)的情況,這種應(yīng)該怎么辦呢
老師請問,我們建筑施工企業(yè)買材料實際情況是項目經(jīng)理先到供貨商那拿材料直接用到工程里,過一段時間我會付一部分的款,但因為我不知道拿了多少的材料,所以材料我還沒入賬,這種情況我在付款時應(yīng)該怎么做賬呢
個體經(jīng)營戶對公賬戶轉(zhuǎn)私人卡限額了,款取不出來,老板想轉(zhuǎn)到私人卡有啥辦法
老師,我想問下報個稅的ca跟報增值稅的ca是一個盾嗎
老師什么是向上管理的能力?
你好,我想請問企業(yè)顯示被列入經(jīng)營異常風(fēng)險?這個有什么影響嗎?該怎么解決處理?
公司是一般納稅人,出售使用過的汽車,開具了13%的專票,之前的汽車稅額已抵扣,現(xiàn)在可以用其他留底進(jìn)項抵扣銷項稅額嗎
我們有兩個分包方。其中一個能開發(fā)票。能不能讓那個分包方幫忙開發(fā)票 然后把代發(fā)流水給他報成本 這樣可以嗎
個體戶需要自己申報稅嗎,需要申報哪些稅
請問老師,我結(jié)10月份的賬目,把10 月自制入庫的產(chǎn)品從金蝶軟件導(dǎo)出來,用日常核算的每種型號的產(chǎn)品耗用的原料(日常核算用的單價不是加權(quán)平均的,大部分是當(dāng)期原料進(jìn)價)計算出自制入庫產(chǎn)品耗用的原料是25萬,然后在當(dāng)期入庫產(chǎn)品中匹配原料單價,計算出一個匹配金額,然后用9月在產(chǎn)原料+10月投入原料—10月在產(chǎn)原料=10月入庫產(chǎn)品耗用原料是20萬,然后再用10月實際耗用的原料金額20分?jǐn)偟矫恳环N產(chǎn)品里,最后用實際耗用原料做本月入庫產(chǎn)品核算,這樣做會導(dǎo)致產(chǎn)品成本核算不準(zhǔn)確嗎?
老師,我們老板想看底下的直營門店盈不盈利,我給他看財務(wù)報表里的利潤表,他說要看費用明細(xì),我是得做個什么給他看呀,是把科目余額表導(dǎo)出來嗎,還是做費用分析表呀
員工旅游報銷的費用并入工資申報個稅了,會計分錄做到管理費用工資了影響嗎?
確認(rèn)收入之后,工程施工可以結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,只要在匯算清繳之前,發(fā)票到了,就可以抵扣所得稅
老師 是不是這樣 從供貨商那拿材料 借原材料貸應(yīng)付賬款 拉到工地使用 借工程施工貸原材料 付款時 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
對的,是的,是這么做的。
在收到發(fā)票時分錄我就不會了 還有老師你說確認(rèn)收入 意思是不是收到這個項目的工程款時計入主營業(yè)務(wù)收入 只能是這個項目的工程款 別的工程款可不可以
之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù),然后再做發(fā)票的就可以啊。
老師那項目經(jīng)理去供貨商拿材料時 我不知道這件事 在我付款時可不可以把拿材料領(lǐng)用材料 付款這幾個分錄一起做在一個憑證上呢
可以的,可以這么做的。
老師說的是三個分錄的金額都要在錄一次負(fù)數(shù)嗎
你好 是的,對的是的。
然后在錄發(fā)票的 是不是就是 借:原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 我們小規(guī)模 開的普票是不是就可以直接不用錄應(yīng)交稅費
好,對的,是的,是這么做。
老師我想問問 就是為什么還要填負(fù)數(shù)呢 這樣我的合同成本不就沒了嗎
好,你紅蟲之前的,但姑姑在做發(fā)票的,如果你不紅沖的話,你再做發(fā)票的不就重復(fù)啦。
那之前做的這些意義在哪兒呢 我的合同成本是不是也沒了 后面還怎么工程施工結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
做暫估和你的賬是相符體現(xiàn),貨物到了,發(fā)票沒有到。
發(fā)票不允許提前做 所以你得紅沖之前的,然后再做發(fā)票的。
九月份兒收到的發(fā)票開票日期是九月份 你不能做到六月份的賬務(wù)處理。
那我后面工程施工結(jié)轉(zhuǎn)成本 就正常做嗎
對的,是的,是這么做的。
借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工
對的,是的,是這么做的。