你好,借原材料貸應付賬款 領(lǐng)用,借工程施工貸原材料。
老師,我有個賬務上的問題想請教一下,不知道怎么處理了,我們有一批原材料當時買來,我做了暫估入賬,后來發(fā)票一部分開來,一部分還未開(38萬)這批原材料我們做成成品賣給我們的客戶,后來出現(xiàn)原材料質(zhì)量問題,做成成品的這批貨直接從客戶那里退給了我們的供應商,現(xiàn)在供應商發(fā)票開來賠款的金額直接沖減貨款了(負數(shù)180萬)原先未開的那部分票也不開了,我現(xiàn)在拿到這張發(fā)票怎么做賬呢?
老師請問,我們企業(yè)找供貨商拿材料,先是去拿了材料到工地使用,過段時間付款,在過段時間他們開發(fā)票給我們 這幾個環(huán)節(jié)我都應該怎么做分錄呢
老師請問,我們企業(yè)找供貨商拿材料,先是去拿了材料到工地使用,過段時間付款,在過段時間他們開發(fā)票給我們 這幾個環(huán)節(jié)我都應該怎么做分錄呢
請問,我們建筑施工企業(yè)買材料實際情況是項目經(jīng)理先到供貨商那拿材料直接用到工程里,一段時間我會付一部分的款,付款時我掛的應付賬款,但因為我不知道拿了多少的材料,所以材料我還沒做賬,現(xiàn)在就出現(xiàn)了應付賬款出現(xiàn)負數(shù)的情況,這種應該怎么辦呢
老師請問,我們建筑施工企業(yè)買材料實際情況是項目經(jīng)理先到供貨商那拿材料直接用到工程里,過一段時間我會付一部分的款,但因為我不知道拿了多少的材料,所以材料我還沒入賬,這種情況我在付款時應該怎么做賬呢
老師好,請問:公司給員工以外的個人代繳社保,會計賬務應該怎么記賬?分錄怎么寫?
數(shù)據(jù)資源如何入賬,初始計量和后續(xù)計量方法
我讓超市委托代銷,我是賣雞蛋的公司,然后這個怎么結(jié)算
暫時性差異在考試的時候不用填寫正負么
老師您好 想請問一下合同上有對公賬戶又有對私賬戶可以嗎
老師好,四月看一月二月三月的本年利潤,在科目余額表中看那個數(shù)據(jù)
老師您好,這個答案為什么不選B
老師好,下個月我們公司從小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人,需要換賬套嗎?
順豐代理報關(guān)的,F(xiàn)ob,CIF的運費雜費報關(guān)費統(tǒng)一和國內(nèi)運輸費開在一起,影響退稅嗎
跨境電商行業(yè),平臺支付員工工資,是不是要填表給銀行?才能支付?
確認收入之后,工程施工可以結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本,只要在匯算清繳之前,發(fā)票到了,就可以抵扣所得稅
老師 是不是這樣 從供貨商那拿材料 借原材料貸應付賬款 拉到工地使用 借工程施工貸原材料 付款時 借應付賬款 貸銀行存款
對的,是的,是這么做的。
在收到發(fā)票時分錄我就不會了 還有老師你說確認收入 意思是不是收到這個項目的工程款時計入主營業(yè)務收入 只能是這個項目的工程款 別的工程款可不可以
之前的分錄不變,金額是負數(shù),然后再做發(fā)票的就可以啊。
老師那項目經(jīng)理去供貨商拿材料時 我不知道這件事 在我付款時可不可以把拿材料領(lǐng)用材料 付款這幾個分錄一起做在一個憑證上呢
可以的,可以這么做的。
老師說的是三個分錄的金額都要在錄一次負數(shù)嗎
你好 是的,對的是的。
然后在錄發(fā)票的 是不是就是 借:原材料 應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款 我們小規(guī)模 開的普票是不是就可以直接不用錄應交稅費
好,對的,是的,是這么做。
老師我想問問 就是為什么還要填負數(shù)呢 這樣我的合同成本不就沒了嗎
好,你紅蟲之前的,但姑姑在做發(fā)票的,如果你不紅沖的話,你再做發(fā)票的不就重復啦。
那之前做的這些意義在哪兒呢 我的合同成本是不是也沒了 后面還怎么工程施工結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
做暫估和你的賬是相符體現(xiàn),貨物到了,發(fā)票沒有到。
發(fā)票不允許提前做 所以你得紅沖之前的,然后再做發(fā)票的。
九月份兒收到的發(fā)票開票日期是九月份 你不能做到六月份的賬務處理。
那我后面工程施工結(jié)轉(zhuǎn)成本 就正常做嗎
對的,是的,是這么做的。
借主營業(yè)務成本 貸工程施工
對的,是的,是這么做的。