款都未付,直接做退貨處理就是了。做進(jìn)貨相反的會(huì)計(jì)分錄

各位老師好,就是公司和供應(yīng)商之間倒賬呢,多收了供應(yīng)商的錢,私戶給退不去出,走了公司公戶,錢從公司公戶上退出去了,供應(yīng)商開票上顯示是公司購(gòu)進(jìn)原材料的款,實(shí)際沒有收到原材料 ,怎么做賬務(wù)處理,分錄我寫的是借原材料 ,貸應(yīng)付賬款,借應(yīng)付,貸銀行存款
老師你好,我現(xiàn)在有這樣一筆業(yè)務(wù),四月份購(gòu)進(jìn)了一批材料,會(huì)計(jì)分錄為借原材料貸現(xiàn)金,購(gòu)進(jìn)原材料的同時(shí),有一批原材料不合格,然后退回給供應(yīng)商,付錢的時(shí)候直接把不合格的原材料的價(jià)款再購(gòu)進(jìn)原材料里面,已經(jīng)減去了請(qǐng)問分錄怎樣做?
老師,公司以購(gòu)買原材料名義在銀行貸的款,銀行把款直接轉(zhuǎn)給供應(yīng)商了,現(xiàn)在需要供應(yīng)商把部分款退給我們,可以退回到我們公司另外一個(gè)賬戶嗎
老師好!請(qǐng)問前任會(huì)計(jì)2020年有買入一批原材料,(1)公司對(duì)公賬號(hào)已轉(zhuǎn)貨款給供應(yīng)商,分錄為:借預(yù)付賬款,貸銀行存款 (2)收到供應(yīng)商的貨及發(fā)票,分錄為:借原材料,貸現(xiàn)金 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)做錯(cuò)分錄了,實(shí)際上沒有現(xiàn)金多付一次 請(qǐng)問現(xiàn)在要如何處理
老師好!請(qǐng)問前任會(huì)計(jì)2020年有買入一批原材料,(1)公司對(duì)公賬號(hào)已轉(zhuǎn)貨款給供應(yīng)商,分錄為:借預(yù)付賬款,貸銀行存款 (2)收到供應(yīng)商的貨及發(fā)票,分錄為:借原材料,貸現(xiàn)金 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)做錯(cuò)分錄了,實(shí)際上沒有現(xiàn)金多付一次 請(qǐng)問現(xiàn)在要如何處理
老師你好,公司和別的企業(yè)簽訂合同,合同內(nèi)容是我方出地,對(duì)方企業(yè)在地上建設(shè)新能源發(fā)電設(shè)備,和對(duì)方協(xié)商按比例抽成電費(fèi)和支付我方租賃費(fèi),想咨詢老師這兩個(gè)收款稅費(fèi)都是什么稅率嗎?
老師,外貿(mào)企業(yè)首單退稅都需要哪些資料
潮化瓶的稅收分類應(yīng)該選什么
我們?cè)谄脚_(tái)開處方,但我們沒有藥品經(jīng)營(yíng)資質(zhì),那么我們就請(qǐng)第三方開票配送藥品給終端客戶,假如我們?cè)谄脚_(tái)銷售50.這50是我們幫第三方代收的,第三方開50的票給終端客戶,我們賺個(gè)服務(wù)費(fèi)10元,付給第三方的費(fèi)用是40,這個(gè)10元我們要開票給第三方,應(yīng)該開什么票
固定資產(chǎn)的凈值是包含了預(yù)計(jì)凈殘值嗎?
個(gè)體戶交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得怎么交的 政策是啥 幾個(gè)點(diǎn)稅。一年開票不能超過多少 不然就變成查賬了
預(yù)付賬款,收不到發(fā)票怎么平,打官司也要不回來
老師你好,想問下發(fā)現(xiàn)開票出現(xiàn)藍(lán)色預(yù)警,是什么原因呢?是不是我開了一張大金額的發(fā)票400多萬造成預(yù)警呢?
固定資產(chǎn)的凈值是怎么計(jì)算出來的?
如果本公司利潤(rùn)比較大,為了減輕稅負(fù),開兩家公司合適嗎?還是開個(gè)獨(dú)立核算的子公司?請(qǐng)老師指點(diǎn)一二


相抵消,借,應(yīng)付賬款 貸,原材料 如果抵完還欠我們的,借銀行存款 是這樣嗎
是的,就是那樣做的