暫估入庫(kù) 借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款。
原材料的入庫(kù),如,款已付活在貨未到票未收,款已付貨未收票已收,款未付貨已到票未收,款未付貨已到票已收都怎么做賬啊
老師,我司預(yù)付貨款,已收到貨物。未收到發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)要怎么做賬
收到貨物,款已付,發(fā)票未收到,怎樣做賬務(wù)處理?
請(qǐng)問(wèn)老師收到貨已付款未開(kāi)票怎么做賬務(wù)處理
老師,您好!支付采購(gòu)款,已收到貨了,對(duì)方未開(kāi)票怎么處理呢?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人在自有屋頂投資安裝的光伏電站,發(fā)電賣(mài)日供電局發(fā)的錢(qián)需要交個(gè)稅嗎?
公司要采購(gòu)一批設(shè)備,但是設(shè)備帶有配件,相當(dāng)于是一個(gè)套裝里有2個(gè)東西,但是廠家開(kāi)票只體現(xiàn)設(shè)備,不體現(xiàn)配件。但是配件的使用壽命肯定沒(méi)有設(shè)備長(zhǎng),要是后期我們單獨(dú)采購(gòu)配件,廠家就單獨(dú)開(kāi)配件的發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)這樣合理嗎?我覺(jué)得這樣比較亂,我們采購(gòu)成套設(shè)備的時(shí)候,我想讓她把明細(xì)開(kāi)到發(fā)票上:設(shè)備xxx,配件xxxx,但是廠家不同意,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么開(kāi)票呢?
總收入5000萬(wàn)(其中有30萬(wàn)要在完工后再過(guò)兩年,工程沒(méi)有出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)結(jié)算)按支出成本占預(yù)計(jì)總成本計(jì)算履約進(jìn)度確認(rèn)收入,履約進(jìn)度為40%,這種情況怎么確認(rèn)收入?
老師,我們新租入車(chē)間,對(duì)車(chē)間進(jìn)行了電線電纜布線,共了1萬(wàn)多,同時(shí)在車(chē)間隔了辦公室出來(lái),目前辦公室還沒(méi)有量平方結(jié)算付款,1、這個(gè)電線電纜我要掛賬的話應(yīng)該掛在其他應(yīng)付款還是應(yīng)付賬款,2、我應(yīng)該怎么做賬
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司7月有一臺(tái)車(chē)發(fā)生車(chē)禍報(bào)廢了,保險(xiǎn)公司定損金額和我們購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)金額差距比較大,目前還在起訴階段,沒(méi)有實(shí)際理賠,請(qǐng)問(wèn)我這邊做賬該怎么處理呢?需要注意些什么
A公司為一般納稅人,有賬上1轎車(chē)經(jīng)二手車(chē)行出售給個(gè)人,二手車(chē)行開(kāi)具了車(chē)輛銷(xiāo)售普通發(fā)票給買(mǎi)方個(gè)人,A公司還需要開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票嗎?
老師,老板一次性開(kāi)了5萬(wàn)多的餐費(fèi)能入賬嗎?
老師,我家是工廠在快手開(kāi)的分銷(xiāo)店鋪,是誰(shuí)都可以賣(mài)我家的產(chǎn)品,然后傭金平臺(tái)會(huì)直接分開(kāi),一部分是工廠的收入,一部分是主播的傭金直接打到各自的賬戶,那我工廠做賬還用做主播傭金這一部分嗎?傭金沒(méi)通過(guò)我們且也不知道是哪個(gè)主播賣(mài)的沒(méi)有合同
你好老師我們是代理進(jìn)口公司,第一季度印花稅申報(bào)了買(mǎi)賣(mài)合同,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)計(jì)稅依據(jù)是填哪幾類(lèi)收入呢?
老師,收款時(shí)銀行會(huì)扣除一定手續(xù)費(fèi)0.25%,那我如何做分錄 借:銀行存款 1*99.75% 財(cái)務(wù)費(fèi)用 1*0.25% 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 (1/1.13)*0.13
老師,這樣處理和暫估入賬有什么區(qū)別 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 貨物價(jià)格我們是知道的,對(duì)方開(kāi)了銷(xiāo)貨單,只是現(xiàn)在沒(méi)收到發(fā)票
暫估入賬等收到發(fā)票還要沖回,我嫌有點(diǎn)麻煩
我發(fā)給你的就是暫估入庫(kù)的。 我因?yàn)樵蹅儧](méi)有收到發(fā)票,所以是不考慮稅金的。
正確的分錄就是我發(fā)給你的。
正規(guī)的處理就是發(fā)票回來(lái)把暫估的紅沖,然后按照發(fā)票入賬。
支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款 不含稅暫估入庫(kù) 借;庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
老師,可以這樣處理嗎
這樣也可以,就是你能把金額對(duì)上就行。
老師,這個(gè)貨物我們還賣(mài)出去了,也還沒(méi)收款和開(kāi)票,要怎么處理
正常確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了。
相當(dāng)于我們進(jìn)貨,未付款,未收票,現(xiàn)在這批貨物已經(jīng)賣(mài)出去了,未收款,未開(kāi)票
麻煩老師詳細(xì)講一下賬務(wù)處理
前面暫估的對(duì)了,咱不用再重復(fù)說(shuō)了。 然后銷(xiāo)售借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。 借庫(kù)存商品借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
未開(kāi)票,未收款也可以確認(rèn)收入嗎老師,確認(rèn)收入之后我們還要申報(bào)無(wú)票收入
咱們實(shí)際如果已經(jīng)銷(xiāo)售成功了,沒(méi)開(kāi)票就做無(wú)票收入沒(méi)收款即將收賬款。
沒(méi)有收款記錄,應(yīng)收賬款。