暫估入庫(kù) 借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款。

原材料的入庫(kù),如,款已付活在貨未到票未收,款已付貨未收票已收,款未付貨已到票未收,款未付貨已到票已收都怎么做賬啊
老師,我司預(yù)付貨款,已收到貨物。未收到發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)要怎么做賬
收到貨物,款已付,發(fā)票未收到,怎樣做賬務(wù)處理?
請(qǐng)問(wèn)老師收到貨已付款未開(kāi)票怎么做賬務(wù)處理
老師,您好!支付采購(gòu)款,已收到貨了,對(duì)方未開(kāi)票怎么處理呢?
老師,我去年12月申報(bào)了未開(kāi)票收入430000,然后這個(gè)月我沒(méi)開(kāi)票申報(bào)時(shí)沖掉275000,可以嗎
老師你好,我們是國(guó)際貨代服務(wù)公司,收國(guó)外客戶美金,給我們的上游直接付人民幣行嗎?
老師您好,我是一個(gè)勞務(wù)個(gè)體戶(包工頭),是給勞務(wù)公司在工地上干鋼筋制作綁扎等作業(yè),我開(kāi)發(fā)票怎么開(kāi)項(xiàng)目名稱(chēng),又和勞務(wù)公司是簽專(zhuān)業(yè)作業(yè)合同嗎?
收到增值稅留抵稅款,現(xiàn)金流量項(xiàng)目填哪個(gè)?
老師,如果公司有投標(biāo)業(yè)務(wù),這個(gè)居間費(fèi)怎么處理呀
拿到電子口岸卡之后,怎么操作?
員工個(gè)人所得稅沒(méi)給他們代扣代繳,工資報(bào)少了會(huì)有影響嗎?
公司為員工制作的工衣做什么費(fèi)用
填寫(xiě)工資的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)金額,寫(xiě)應(yīng)發(fā)金額還是實(shí)發(fā)?
老師,公司賣(mài)自建的房屋建筑物,是不是需要繳納土地增值稅?土地是租賃的,房屋是自己建的。請(qǐng)問(wèn)是按什么標(biāo)準(zhǔn)繳納,稅率多少,謝謝


老師,這樣處理和暫估入賬有什么區(qū)別 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 貨物價(jià)格我們是知道的,對(duì)方開(kāi)了銷(xiāo)貨單,只是現(xiàn)在沒(méi)收到發(fā)票
暫估入賬等收到發(fā)票還要沖回,我嫌有點(diǎn)麻煩
我發(fā)給你的就是暫估入庫(kù)的。 我因?yàn)樵蹅儧](méi)有收到發(fā)票,所以是不考慮稅金的。
正確的分錄就是我發(fā)給你的。
正規(guī)的處理就是發(fā)票回來(lái)把暫估的紅沖,然后按照發(fā)票入賬。
支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款 不含稅暫估入庫(kù) 借;庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
老師,可以這樣處理嗎
這樣也可以,就是你能把金額對(duì)上就行。
老師,這個(gè)貨物我們還賣(mài)出去了,也還沒(méi)收款和開(kāi)票,要怎么處理
正常確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了。
相當(dāng)于我們進(jìn)貨,未付款,未收票,現(xiàn)在這批貨物已經(jīng)賣(mài)出去了,未收款,未開(kāi)票
麻煩老師詳細(xì)講一下賬務(wù)處理
前面暫估的對(duì)了,咱不用再重復(fù)說(shuō)了。 然后銷(xiāo)售借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。 借庫(kù)存商品借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
未開(kāi)票,未收款也可以確認(rèn)收入嗎老師,確認(rèn)收入之后我們還要申報(bào)無(wú)票收入
咱們實(shí)際如果已經(jīng)銷(xiāo)售成功了,沒(méi)開(kāi)票就做無(wú)票收入沒(méi)收款即將收賬款。
沒(méi)有收款記錄,應(yīng)收賬款。