您好,對(duì)的,是這意思的
您好,增值稅小規(guī)模申報(bào)表中的17-19項(xiàng),幾個(gè)免稅額(小微企業(yè)免稅額,未達(dá)起征點(diǎn)免稅額)都是指不含稅收入是嗎
老師,個(gè)體電子稅務(wù)局的有票收入(未達(dá)起征點(diǎn))是不含稅收入,不包括減免的營業(yè)外收入(1%減完稅額),自然人扣激端的收入包括1%減免稅額,所以電子稅務(wù)局的收入累計(jì)數(shù)不等于自然人扣繳端的收入總額,對(duì)嗎
老師,個(gè)體戶電子程務(wù)局的培值稅申報(bào)表未達(dá)起征點(diǎn)的收入是不含稅收入是嗎?政策減免的1%是不含在收入中的是吧
暖暖老師,我不知道怎么把金金老師的解答截圖發(fā)給您,大概描述一下,我問個(gè)體電子稅務(wù)局的增值稅申報(bào)表中的收入是不含未答起征點(diǎn)的減免的1%部分營業(yè)外收入,個(gè)稅中的收入是含1%的營業(yè)出收入,金金老師回答說是的,但稅務(wù)局的工作人員說這兩個(gè)表的數(shù)是相等的
郭老師,我申報(bào)個(gè)體的增值稅,我報(bào)16萬在未達(dá)起征點(diǎn)銷售額,稅在免稅那邊未達(dá)起征點(diǎn)免稅額填16萬*3%,為什么比對(duì)不通過,提示本期填寫的適用3減1政策的,本期發(fā)生額小于開具的1%的征收率,增值稅發(fā)票不含稅金額16萬的2%
5月3號(hào)入職6月15號(hào)發(fā)工資,月薪3200元,應(yīng)該是多少錢?7月15號(hào)又發(fā)多少錢?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
2人合伙辦公室,公司貨款支出為86.9萬,雜費(fèi)支出為35萬,總銷售額為61.7萬,現(xiàn)有庫存40萬,目前賬上余額為15萬,已知其中1人投入為32萬,另一人投入多少?怎么用公式計(jì)算?
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,那自然人扣繳端在填經(jīng)營所得報(bào)表時(shí)的收入總額是包括減免稅額的是嗎?
這個(gè)是包括的,你好的
所以增值稅的報(bào)表的收入累計(jì)玫和經(jīng)營所得報(bào)表中的收入總額的數(shù)是不一樣的是吧?個(gè)稅報(bào)表中的收入總額多營業(yè)外收入這部分的金額是嗎
您好,對(duì)的,您的理解是對(duì)的
謝謝老師,有朋友說這2個(gè)數(shù)應(yīng)該是一樣的,我找您確以一下,這樣里踏實(shí)了
嗯嗯沒事;理解了就好的