你好,是的,所得稅和增值稅申報的收入是需要相等的
文化事業(yè)費目前疫情期間可以免稅,稅務(wù)同意退了,我想知道,新發(fā)生的文化事業(yè)費還用提取嗎?還是說提取后不交,放到其他收益,或者營業(yè)外收入,請發(fā)相關(guān)的政策依據(jù),謝謝老師 答案1、您好同學(xué),新發(fā)生的您也提取,然后如果稅務(wù)局還是減免就直接入成是營業(yè)外收入就可以了同學(xué)。目前 的規(guī)定是營業(yè)外收入。 答案2、此項減免屬于直接減免,根據(jù)會計準(zhǔn)則就不用計提了,退回來的費用直接沖稅金及附加就行,不用計入收入 請問老師,不同的答案,請問有沒有什么政策依據(jù)
公司處置了一臺固定資產(chǎn),按照3%減按2%征收,增值稅報表簡易征收銷售額30000÷3%。 我報年報的時候是銷售額和固定資產(chǎn)凈值差額記入營業(yè)外收入。 現(xiàn)在稅管員給我打電話說是銷售額增值稅報表和年報不一致?怎么辦呢 比如說賬面剩余價值是100,我賣了200, 賬務(wù)處理,把這100元差額記入了營業(yè)外收入,但是現(xiàn)在有一個問題,我增值稅報表帶出的數(shù)據(jù)是200的不含稅金額(開票金額),但是我做帳和報年報的時候是100記入了營業(yè)外收入,現(xiàn)在就導(dǎo)致我的年報主營業(yè)務(wù)收入(不包含銷售資產(chǎn),銷售資產(chǎn)差額在營業(yè)外收入體現(xiàn))和增值稅報表的銷售額數(shù)據(jù)不一致(帶出銷售資產(chǎn)的開票數(shù)據(jù),簡易征收欄次)。老師我發(fā)一個報表的圖您看下,我不知道我的問題說清楚沒?
老師,你好, 我公司是一般納稅人,銷售自己使用過的固定資產(chǎn),按售價不含稅金額200000填入增值稅申報表附表1未開票收入,而賬上是200000入的固定資產(chǎn)清理貸方,從而利潤表中根本不顯示這筆收入 這兩個差異是哪里出了問題?該怎么處理? 希望老師百忙之中解答一下[比心][比心]
暖暖老師,我不知道怎么把金金老師的解答截圖發(fā)給您,大概描述一下,我問個體電子稅務(wù)局的增值稅申報表中的收入是不含未答起征點的減免的1%部分營業(yè)外收入,個稅中的收入是含1%的營業(yè)出收入,金金老師回答說是的,但稅務(wù)局的工作人員說這兩個表的數(shù)是相等的
老師,我們是個體戶以前一直不記賬但開3個點的電子普票,今年開始查帳征收需要建賬。日常開票的賬務(wù)處理如下。借,銀行存款 100 貸,主營業(yè)務(wù)收入97.08 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 2.92 。借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅金2.92。貸。營業(yè)外收入 2.92 對嗎?在經(jīng)營所得累計收入需要填100,在增值稅表11欄未達(dá)起征點 97.08 對嗎?
老師,小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是什么?
老師,工會經(jīng)費。都可以購買什么呢?可以購買日用品洗漱用品嗎?或者是工作服勞保。
老師,我準(zhǔn)備接一個加油站的會計,但是我不清楚這個加油站的業(yè)務(wù)是怎么做,您能簡單給我介紹一下嗎?
你好老師,公司實繳后需要做什么?
小規(guī)模納稅人私戶收錢有什么風(fēng)險?怎樣能避開風(fēng)險
老師,小規(guī)模納稅人。開專票購買方信息必須要填地址和電話嗎?
一般納稅人,機械租賃發(fā)票稅率按多少開?是營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍有機械租賃就可以開機械租賃發(fā)票嗎
老師請問,23年3月預(yù)收賬款10萬,3月出貨20000未開票,4月出貨20000未開票,做未開票收入,8月開票20000,12月開票20000,重復(fù)做了開票收入,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)賬,現(xiàn)在25年都是帶發(fā)票出貨,我可以用幾年出貨的調(diào)賬往年多入的收入嗎,怎么調(diào)整
公司要注銷,但是賬上還有不上應(yīng)收款,應(yīng)付款,預(yù)收款,預(yù)付款應(yīng)該怎么處理?
你好老師,8月份的成本票未入賬,可以把進(jìn)項稅金抵扣在8月份嗎
是的,我按照金金老師的回答更改的報表,結(jié)果第二個月又都調(diào)回來了,不知道稅局看了我這邊會不會受影響
你可以再次更正申報的這里