截圖你的申報(bào)表,看一下他。
我在申報(bào)小規(guī)模增值稅,為什么填完他說(shuō) 《本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對(duì)應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。》
我是個(gè)體工商戶。2021年12月也就是第四季度共開了普通發(fā)票200000。然后我在增值稅申報(bào)表第11列“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”填寫的“200000” 申報(bào)成功后比對(duì)結(jié)果顯示“本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額200000的2%請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確” 不知道這個(gè)要怎么操作,我記得上次申報(bào)只需要在“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”填寫開的發(fā)票額度就通過(guò)了。
小規(guī)模納稅人季度申報(bào)時(shí),增值稅普通發(fā)票未達(dá)起征點(diǎn),有開增值稅專用發(fā)票,減免稅明細(xì)表那本期發(fā)生額填增值稅專用發(fā)票的本期應(yīng)納稅額減征額提示比對(duì)不通過(guò),應(yīng)該怎樣填寫?
老師減免稅本期發(fā)生額對(duì)比不通過(guò), 本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于++開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額4617.00的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確
票表 減免稅本期發(fā)生額比對(duì) 提示 不通過(guò) 當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí),《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。 本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額 大于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額216896.87的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確。 老師這個(gè)不通過(guò)要怎么處理,增值稅納稅申報(bào)表
老師,現(xiàn)金流量表,比如說(shuō)24年還一筆借款300萬(wàn),又帶出一筆300萬(wàn),表里借款和還款那里要不要填進(jìn)去,還是什么都不填
買了一張5000元的購(gòu)物卡,贈(zèng)送給客戶,需要代交個(gè)稅嗎
?您好老師向您請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我們公司目前有三位股東(兩位是國(guó)內(nèi)自然人股東,一位是國(guó)外自然人股東。目前國(guó)內(nèi)股東A和國(guó)外股東C已部分出資,國(guó)內(nèi)另外一位股東B,一直未出資,現(xiàn)在B股東把股份轉(zhuǎn)給國(guó)外C股東,這樣需要交印花稅或個(gè)稅嗎,核算方式麻煩老師指點(diǎn)一下!
老師,我想問(wèn)下我們承接了一個(gè)機(jī)械加工的業(yè)務(wù),不過(guò)我們不直接做,我們分包給另外一個(gè)A公司來(lái)實(shí)際加工,A公司給我們開具機(jī)械加工的發(fā)票,我們?cè)俳o客戶開具機(jī)械加工的發(fā)票可以么?
董孝彬老師:制造企業(yè)做經(jīng)營(yíng)分析和財(cái)務(wù)分析,分別從哪些點(diǎn)去做啊,有沒有整體思路,展開說(shuō)說(shuō)看。特別一些細(xì)節(jié)
老師 請(qǐng)問(wèn) 繳個(gè)稅怎么做分錄
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額怎么是負(fù)數(shù)呢
請(qǐng)問(wèn)裝修發(fā)票開票要求,要備注嗎
2024年有一筆出口業(yè)務(wù),去年當(dāng)時(shí)沒有做退稅勾選,如果現(xiàn)在返回去去年修改申報(bào)表申報(bào)無(wú)票收入,在今年做退稅勾選在開具出口發(fā)票這樣可以退稅嗎
老師,監(jiān)理公司,甲方有一部分監(jiān)理費(fèi)不付款給我們了,按照一定的折扣比例付。那么不付款的這部分我該計(jì)入什么科目呢?
是填這兩個(gè)位置嗎
個(gè)體戶嗎?如果是的話,正確的。
這個(gè)提示可以忽略,不用填寫減免明細(xì)表。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。