借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

年末結(jié)轉(zhuǎn)稅金進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)怎么做會(huì)計(jì)分錄
月末進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做分錄
年末增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)稅怎么結(jié)轉(zhuǎn),分錄怎么做
年末增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)稅怎么結(jié)轉(zhuǎn),分錄怎么做呢?
老師,期末進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅啊,分錄怎么寫
老師 之前其他業(yè)務(wù)收入沒有設(shè)二級(jí)科目 現(xiàn)在有一筆費(fèi)用需要??顚S? 可以再去賬里設(shè)嗎? 主要以前的賬都訂好了 如果改的話 以前的賬需不需要更正
9月入庫商品一批,當(dāng)月沒有銷售,10月銷售,用售價(jià)核算法(商品進(jìn)銷差價(jià))會(huì)計(jì)分錄9月和10月分別怎么做賬?
為什么要結(jié)轉(zhuǎn)損益,怎么結(jié)轉(zhuǎn)損益
做審計(jì)的時(shí)候,做合并的現(xiàn)金流量表,是怎么做的?是把經(jīng)過審計(jì)的合并資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表作為參考,做的嗎
老師您好,請(qǐng)問出口匯率是按申報(bào)月份還是按出口月份美金折算人民幣的
公司購買的ERP系統(tǒng)是計(jì)入“無形資產(chǎn)”對(duì)吧,按幾年攤銷呢?
老師,我用管家婆財(cái)貿(mào)雙全普及版,打出來的憑證為啥沒有格?
老師 請(qǐng)幫忙看看附圖這個(gè)怎么用函數(shù)來快速求出
老師物業(yè)公司季度租金收入不超過30萬,需要交增值稅嗎?
老師,我想問下24年的成本票25年10月才補(bǔ)回來,匯算的時(shí)候我也沒有調(diào)增,可以嗎


那如果銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)呢
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