借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
年末進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),有留抵的稅額,怎么結(jié)轉(zhuǎn)到下年,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)比較好
月末進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做?
進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)的會(huì)計(jì)分錄結(jié)轉(zhuǎn)怎么做?
一般納稅人,當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅,月末結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做。如果進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅,月末要處理嗎
年末結(jié)轉(zhuǎn)稅金進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,做銀行賬,一般用預(yù)收賬款增加好,還是應(yīng)收賬款減少好,
老師餐飲比如31號(hào)的收入下個(gè)月1到賬,我可以不做應(yīng)收賬款未達(dá)到賬項(xiàng)嗎直接根據(jù)全月的收入小票做應(yīng)收賬款(待清算),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,然后再根據(jù)當(dāng)月銀行收款做借銀行存款貸應(yīng)收賬款,這樣相差的就是還沒(méi)有到賬的,這樣做可以嗎
老師:公司是去年三月份才注冊(cè)的,一直沒(méi)有實(shí)繳資金,公司的費(fèi)用都是向股東借款,掛其他應(yīng)付款,公司一直沒(méi)有收入,到現(xiàn)在收入是0元,現(xiàn)在要注消,這個(gè)其他應(yīng)付款要怎么辦?用不用轉(zhuǎn)到什么真他科目去,要不要繳稅?
老師好,我們是勞務(wù)服務(wù)部個(gè)體工商戶(hù),雇工人給人家農(nóng)牧企業(yè)種地,有收入會(huì)開(kāi)出發(fā)票,但沒(méi)有一張進(jìn)項(xiàng)票,工人的工資開(kāi)支很大也是成本,每個(gè)季度下來(lái)基本也沒(méi)什么利潤(rùn),導(dǎo)致報(bào)個(gè)稅時(shí)會(huì)提示,
@董孝彬老師在線嗎?
老師,企業(yè)一般納稅人,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎
老板說(shuō)沒(méi)票財(cái)務(wù)應(yīng)該幫處理怎么回復(fù)
老師,我銷(xiāo)售和收匯都是按照當(dāng)月第一個(gè)工作日匯率,一般出口兩三個(gè)月收匯,假如1月出口100美金匯率7.2,三月收匯(未結(jié)匯)匯率7.3 ,收匯時(shí)借:銀行存款_外幣賬戶(hù)730 匯兌損益-10 貸:應(yīng)收賬款720對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)這是什么意思?不是降低了10%嗎?為什么降低40%
老師,稅務(wù)局讓我?guī)е?jīng)營(yíng)生產(chǎn)地租賃合同去,房子是我老板買(mǎi)的,沒(méi)有合同也沒(méi)有房租,只有一個(gè)房本還不是我老板的名字?,F(xiàn)在我們要臨時(shí)補(bǔ)一個(gè)租賃合同,賬上也體現(xiàn)不出來(lái)付房租,然后我們老板說(shuō)合同上寫(xiě)上我們負(fù)責(zé)裝修,房東給免房租。這樣可以嗎?
轉(zhuǎn)出未交增值稅,在借方有余額表示留底。
老師就兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄嘛
對(duì)的,是的,是這么做的。
有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做會(huì)計(jì)分錄呀
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未應(yīng)交增值稅,這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)的。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額在借方,結(jié)轉(zhuǎn)就在貸方吧
對(duì)的,是的,是這么做的。