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學堂老師,咨詢一下,個體戶季度申報增值稅開的普票,不足10萬,在主表小微免稅銷售額填寫不含稅價格,免稅額填寫按3%的稅額還是1%的稅額呢?因為開的發(fā)票普票減免稅的表是不是不用填寫呢?謝謝老師了

2023-07-06 17:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-06 17:49

同學你好 沒超三十萬就不用填寫

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快賬用戶3636 追問 2023-07-06 17:50

那老師,稅額是按3%計算的寫還是按開的發(fā)票的稅額填寫呢?

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齊紅老師 解答 2023-07-06 17:51

同學你好 這個是發(fā)票的稅額

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快賬用戶3636 追問 2023-07-06 17:51

哦哦,好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-07-06 17:51

滿意請給五星好評,謝謝

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同學你好 沒超三十萬就不用填寫
2023-07-06
第一行、第二行填寫專票的不含稅銷售額, 第十行填寫1%普通發(fā)票, 第12行填寫免稅的普通發(fā)票。
2024-01-13
不用減征額直接在增值稅申報表填寫的,實際是以你們真實稅率做賬
2022-03-17
啊,你的銷售額合計是多少?如果不超過45萬的,不用填寫減免明細表。
2023-01-06
你好 ;? ? 是的。直接寫10欄免稅銷售額欄次去報。 不用寫減免申報表了?
2021-10-12
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