月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
增值稅留底不用做賬務處理是啥意思?進項和銷項都不用結轉到轉出未交增值稅這個科目了嗎?
請問進項稅大于銷項稅 月末年末要不要做賬???是轉到轉出未交增值稅這個三級科目,還是轉到未交增值稅二級科目???
老師我月底進項和銷項是不是要轉到未交增值稅, 這個科目怎么做
老師,我每個月月底進項銷項余額都為零,結轉入轉出未交增值稅,這個月有紅沖發(fā)票(我們是采購方),那紅沖的時候進項稅額轉出是有余額的,那月底結轉進項銷項怎么做分錄呢,是進項轉出科目余額也轉入轉出未交增值稅嗎
你好,老師,問一下,一般納稅人月底有銷項和進項。月底做結轉分錄是不是要把應交稅費~應交增值稅(進項稅額)和應交稅費~應交增值稅(銷項稅額)都轉入應交稅費~應交增值稅(轉出未交增值稅)里面,月底銷項和進項月底無余額,還是這個分錄等到年底再結轉,平時月底只做借:應交稅費~應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費~未交增值稅。
如何理解 4月批準使用這部分2024年不征收城鎮(zhèn)土地使用稅
職工報銷的電話費發(fā)票開的是個人抬頭能夠稅前扣除嗎?
請問一般納稅人開場地的修繕費用的增值稅專用發(fā)票,稅率是多少
您好,老師。上個月已經(jīng)勾選抵扣的發(fā)票,到下個月發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,怎么撤回?
老師?,F(xiàn)在電子銀行承兌匯票都是自動到賬不?不需要去銀行吧??需要提示付款嗎?
老師,一個自然人可以注冊兩個個體戶嗎?
老師好,公司成立半年,借老板的錢比較多,庫存也大,和老板簽一個借款協(xié)議,把老板的其他應付款轉到短期借款風險會小點嗎?
老師,我們用別的公司的電費,對方不開發(fā)票的話,我們這邊除了匯算清繳時要調增 ,其他地方?jīng)]需要動的是把?
多計提了工資,怎么做分錄調整呢
老師,一個自然人可以注冊兩個個體戶嗎?
我上個月有留抵的,這個月我就不需要做分錄了吧,留抵都還有多余額。
是的,按照我寫的分錄做就是了,不需要做賬