您好 進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅 月末年末不要做賬 下個(gè)月繼續(xù)抵扣就好了
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅三級(jí)科目銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)每月都轉(zhuǎn)到了未交增值稅,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí),轉(zhuǎn)入了未交增值稅的借方,這樣操作可以嗎?年末就不用重新結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)了
老師,請(qǐng)問一個(gè)問題,在金蝶軟件上,如果有一個(gè)科目,它的二級(jí)科目相同,三級(jí)科目不同的情況下,三級(jí)科目的余額是相互連通的對(duì)嗎?比如應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅,它的三級(jí)科目分別有三個(gè),分別是進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額、轉(zhuǎn)出未交增值稅。 做分錄的時(shí)候是不是不需要把進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到“轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)科目?在二級(jí)科目相同的情況下。
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 30,這個(gè)三級(jí)科目有余額正常嗎?不是應(yīng)交增值稅科目月末要結(jié)轉(zhuǎn)到一個(gè)科目嗎?
請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅 月末年末要不要做賬???是轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)三級(jí)科目,還是轉(zhuǎn)到未交增值稅二級(jí)科目啊?
老師,年末需要把應(yīng)交稅費(fèi)-二級(jí)科目中(進(jìn)項(xiàng)稅額、已交稅金、轉(zhuǎn)出未交增值稅、減免稅款、銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),這些二級(jí)科目都有余額,怎么結(jié)轉(zhuǎn)!
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?