這個(gè)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是了 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
老師您好 是這樣的 我們是做國(guó)際貨代的 然后是免銷項(xiàng)稅的 對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出 但我每個(gè)月月末需要去增值稅稅控系統(tǒng) 去勾選抵扣增值稅 財(cái)務(wù)經(jīng)理讓我在能抵扣那一欄進(jìn)行勾選 但我們不是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 不能抵扣嗎 為什么要在能抵扣那一欄勾選呢
請(qǐng)問(wèn)老師,像這樣的不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,,勾選的時(shí)候是要勾選嗎?可以不勾選,不抵扣,做賬時(shí)當(dāng)普票一樣的做,不體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?反正分錄又進(jìn)項(xiàng)稅額,也不能抵扣
老師您好,一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)勾選,后面又說(shuō)不能抵扣, 這一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出要怎么做分錄呢?
老師好!請(qǐng)問(wèn)以前月份已經(jīng)勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在因?yàn)橥素?,要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)一下分錄怎么寫呢?
老師:我們6月轉(zhuǎn)的一般納稅人。銷項(xiàng)稅額10768.57,進(jìn)項(xiàng)稅額16836.79,我的進(jìn)項(xiàng)稅額全部勾選抵扣不呢?不勾選完,分錄怎么寫
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
分錄怎么做?
借成本費(fèi)用/存貨 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)貨的時(shí)候是庫(kù)存商品現(xiàn)在不知道 是那一筆了,該如何做平這一筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
這個(gè)只有自己查是轉(zhuǎn)出哪筆的發(fā)票?
可不可以:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出到未交增值稅,未交增值稅用現(xiàn)金付款?
不可以的,按我說(shuō)的分錄寫
老師,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的他們有開沖紅發(fā)票,是不是只要沖紅就行?不是做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那一筆?
紅沖就是原來(lái)已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在就要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
不能直接沖紅嗎?
不能直接紅沖的哈