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老師,我想問一下,我們是電商公司,以前老板只記了一個資金收支流水賬,收入成本之類的都沒有核算也沒有數(shù)據(jù)?,F(xiàn)在想要中途建賬,盤點(diǎn)了現(xiàn)有的資金,商品庫存,往來債權(quán)債務(wù),還有實(shí)收資本,但是最后期初錄入的數(shù)據(jù)試算不平衡怎么辦?

2023-07-06 09:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-06 09:57

你好; 建賬的話;先整理期末數(shù)據(jù); 同時整理好1-6月累計發(fā)生額 去錄入才行的

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快賬用戶7193 追問 2023-07-06 09:58

沒有數(shù)據(jù),以前都沒有賬

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齊紅老師 解答 2023-07-06 09:59

你好; 那你也得整理數(shù)據(jù) ;不然你平不了的

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快賬用戶7193 追問 2023-07-06 10:00

我到想整理,兩年沒有賬,我怎么整理

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齊紅老師 解答 2023-07-06 10:06

你好;? 如果不整理; 你期初不對; 你后期做賬 會調(diào)增很多數(shù)據(jù)的? ; 你如果整理不了; 也不知道原因的; 把差異金額 歸集到利潤分配-未分配了利潤 去做平; 之后查到原因調(diào)增??

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快賬用戶7193 追問 2023-07-06 10:06

嗯,好的謝謝

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齊紅老師 解答 2023-07-06 10:09

不客氣的; 只能先這樣處理 ; 不然你建賬都建不了?

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快賬用戶7193 追問 2023-07-06 10:10

嗯嗯,把差額歸集到未分配利潤,我怕影響企業(yè)的實(shí)際利潤

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齊紅老師 解答 2023-07-06 10:10

你好;? 是的; 先這樣歸集;? 沒有其他好點(diǎn)的辦法哦 ;? 或者是 調(diào)整到其他應(yīng)付款去? ?

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快賬用戶7193 追問 2023-07-06 10:11

嗯嗯,明白了。謝謝

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齊紅老師 解答 2023-07-06 10:13

不客氣的; 幫到你就好? ?

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快賬用戶7193 追問 2023-07-06 10:16

如果我根據(jù)他們以前的資金流水,把以前月份的憑證錄入一下。可能利潤沒有那么準(zhǔn)確,但是肯定會比現(xiàn)在的要好,老師,您覺得有必要嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-06 10:19

你好;? ?可以的; 我是建議你建賬 把整理好的期末來錄入 和累計金額;如果 筆現(xiàn)在好; 就建議補(bǔ)錄的??

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快賬用戶7193 追問 2023-07-06 10:20

嗯嗯,明白了,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-07-06 10:22

不客氣的; 滿意請給予評價?

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你好; 建賬的話;先整理期末數(shù)據(jù); 同時整理好1-6月累計發(fā)生額 去錄入才行的
2023-07-06
你好,差額記錄未分配利潤。
2023-07-06
你好我知道你的意思,你參考下圖片
2024-03-28
同學(xué)你好 不平衡你用利潤分配未分配利潤調(diào)整平衡就可以了
2024-03-28
您好。70w也不是小數(shù)目,確認(rèn)下,您這邊目前還是只負(fù)責(zé)內(nèi)賬是嗎?
2021-09-23
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