你好; 建賬的話;先整理期末數(shù)據(jù); 同時整理好1-6月累計發(fā)生額 去錄入才行的
老師:有一個公司的會計交來他們的帳冊和資產(chǎn)負(fù)債表,資 產(chǎn)負(fù)債表上有100多萬的現(xiàn)金,貸方是實(shí)收資本,但是實(shí)際上股東還沒有出繳注冊資金,所以我想沖他的現(xiàn)金和實(shí)收資金,但是我翻了他這幾年的帳,沒有一筆分錄是借現(xiàn)金和貸實(shí)收資本的,這樣的話又沒辦法沖,所以他壓根做出來的帳都是亂的,他資產(chǎn)負(fù)債表上的存貨和明細(xì)帳上的存貨也不一至,這樣的話新的一年開始我還要按他給的數(shù)據(jù)去當(dāng)期初數(shù)據(jù)入嗎?
老師,想請教一下,公司以前的會計做的都是糊涂流水賬,前幾天買了系統(tǒng),我現(xiàn)在是正在期初建賬階段還未開賬,建賬時有期初賬務(wù)數(shù)據(jù)錄入,公司到目前為止倉庫里有我單位之前向供應(yīng)商購買的設(shè)備,用于方便以后售賣,屬于庫存商品,現(xiàn)在開賬時我應(yīng)該往期初數(shù)據(jù)里庫存商品借方錄入,但我不知道相對應(yīng)的貸方是哪個科目,借貸不平?jīng)]法開賬呀,可怎么辦?
老師,我想問一下,我們是電商公司,以前老板只記了一個資金收支流水賬,收入成本之類的都沒有核算也沒有數(shù)據(jù)?,F(xiàn)在想要中途建賬,盤點(diǎn)了現(xiàn)有的資金,商品庫存,往來債權(quán)債務(wù),還有實(shí)收資本,但是最后期初錄入的數(shù)據(jù)試算不平衡怎么辦?
老師,我們中途建賬,以前的數(shù)據(jù)都沒有了,現(xiàn)在要錄入期初余額數(shù)據(jù),就知道真實(shí)的貨幣基金,應(yīng)收應(yīng)付,庫存商品這些,這幾個科目對應(yīng)的分別是什么科目,不然初始建賬的話,試算不平衡,你能聽懂我的意思嗎?我們是自己買的金蝶,做內(nèi)賬,不對外?
老師你好,老板9月收了一個核定征收的個體工商戶,現(xiàn)在改成了小規(guī)模有限公司(信用編碼沒有變化),目前只有固定資產(chǎn)盤點(diǎn)的數(shù)量明細(xì),其他都沒有,收購價格也不是太清楚,建賬時初始金額都是0,現(xiàn)在想問下這個固定資產(chǎn)要不要入賬,要是入賬金額怎么確定?
老師,24年12月年終報表的資產(chǎn)負(fù)債表,與25年5月申報的匯算清繳的資產(chǎn)負(fù)債表,數(shù)據(jù)不一樣,有調(diào)整。
老師,我們是物流公司,然后寄回的回單順豐開了專票抵扣,我是現(xiàn)金支付快遞費(fèi)的,然后報銷,然后分錄怎么做?
外貿(mào)公司,專票13%,報關(guān)出口報錯海關(guān)碼9%,還能退稅嗎?
老師,員工在4月22號離職,我們4月1號到6號,6天時間公司搞裝修,這6天時間算工資嗎?
做內(nèi)帳還需要計提折舊和人工工資嗎?
老師 匯算清繳填企業(yè)所得稅年度納稅申報表的時候提示營業(yè)收入數(shù)值與增值稅收入不一致 發(fā)現(xiàn)某季度增值稅銷售額填錯了 現(xiàn)已更正那個季度的增值稅申報表 現(xiàn)在企業(yè)所得稅沒有黃色嘆號提示了 但是更正申報的時候提示我 后面季度的也需要更正 這個后面的還需要更正嗎 后面是對的數(shù)
請問老師,中級考試的多選題,少選和漏選會得分嗎
2025年1月稅務(wù)推送社保年審補(bǔ)交費(fèi)用明細(xì),當(dāng)月計提并繳納。匯算2024年時2025年計提并補(bǔ)交的社保,是填在2024年社保,還是等到2025年匯算時再填
剛注冊的律師事務(wù)所,合伙人是3個掛牌律師。實(shí)際老板是另外一個人,其中合伙人打的合伙款已經(jīng)完成驗(yàn)資,現(xiàn)在老板要打錢到公戶,把幾個合伙人的錢給還了,這樣可以嘛
這道題的正確答案是?(多選)
沒有數(shù)據(jù),以前都沒有賬
你好; 那你也得整理數(shù)據(jù) ;不然你平不了的
我到想整理,兩年沒有賬,我怎么整理
你好;? 如果不整理; 你期初不對; 你后期做賬 會調(diào)增很多數(shù)據(jù)的? ; 你如果整理不了; 也不知道原因的; 把差異金額 歸集到利潤分配-未分配了利潤 去做平; 之后查到原因調(diào)增??
嗯,好的謝謝
不客氣的; 只能先這樣處理 ; 不然你建賬都建不了?
嗯嗯,把差額歸集到未分配利潤,我怕影響企業(yè)的實(shí)際利潤
你好;? 是的; 先這樣歸集;? 沒有其他好點(diǎn)的辦法哦 ;? 或者是 調(diào)整到其他應(yīng)付款去? ?
嗯嗯,明白了。謝謝
不客氣的; 幫到你就好? ?
如果我根據(jù)他們以前的資金流水,把以前月份的憑證錄入一下。可能利潤沒有那么準(zhǔn)確,但是肯定會比現(xiàn)在的要好,老師,您覺得有必要嗎
你好;? ?可以的; 我是建議你建賬 把整理好的期末來錄入 和累計金額;如果 筆現(xiàn)在好; 就建議補(bǔ)錄的??
嗯嗯,明白了,謝謝
不客氣的; 滿意請給予評價?