你好,沒(méi)有金額的限制,就是真實(shí)發(fā)生的就可以入賬。然后要是沒(méi)有發(fā)票的要納稅調(diào)整。 就有一個(gè)個(gè)人業(yè)務(wù)發(fā)生的500元的收據(jù)可以稅前扣除。
老師,我們老板是搞水利工程的,包活,現(xiàn)在從工地拿回來(lái)好多白條收據(jù),都是老板付出去的錢,他想讓我做個(gè)賬,看一下自己這個(gè)活從干到結(jié)束,花了多少錢出去,這個(gè)賬不需要申報(bào)繳稅,這樣的情況是憑白條收據(jù)做個(gè)記賬憑證式的賬還是做個(gè)流水賬就可以了呢,有的支出連白條也沒(méi)有。。有的支出有白條收據(jù)
沒(méi)有發(fā)票沒(méi)有收據(jù)能是員工寫的白條報(bào)銷費(fèi)用,這個(gè)可以入賬做費(fèi)用嗎?
白條入賬有什么規(guī)定,附收據(jù)清單,白條入賬一年的金額有限制沒(méi)有
老師500元以下的費(fèi)用可以白條入賬,每個(gè)月有限額嗎?
老師,白條入賬有沒(méi)有金額限制?這個(gè)依據(jù)發(fā)條是哪個(gè)?
2025年10月增值稅申報(bào),七月至九月未開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,10月申報(bào)時(shí),這兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個(gè)更穩(wěn)妥
老師,開(kāi)了3個(gè)體戶,每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷售,BC個(gè)體都是銷售a工廠貨物,3個(gè)體戶都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
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深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營(yíng)所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)收入但第二季度沒(méi)有收入也沒(méi)有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營(yíng)收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒(méi)有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購(gòu)進(jìn)這輛車的時(shí)候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過(guò)我們電子稅務(wù)局開(kāi)出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒(méi)包含這個(gè)銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過(guò)的車輛,若該車輛購(gòu)進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購(gòu)進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過(guò),從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購(gòu)的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營(yíng)業(yè)外收入"欄次金額0,請(qǐng)確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報(bào)稅,需要辦一個(gè)什么營(yíng)業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時(shí)候營(yíng)業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過(guò)30萬(wàn)呢?
就是個(gè)人業(yè)務(wù)這個(gè)稅前扣除一次500以下,總額有限制嗎?這個(gè)是哪個(gè)文件說(shuō)的?
所得稅的28號(hào)文件說(shuō)的這個(gè)就說(shuō)了是一次不超過(guò)500元個(gè)人的業(yè)務(wù)。
好的,謝謝
客氣的,祝您工作愉快。