你好,學(xué)員,沖減本期管理費(fèi)用的
上年12月份少做一筆成本結(jié)轉(zhuǎn)和一筆費(fèi)用,第四季度企業(yè)所得稅已繳納,請(qǐng)問這如何處理?
第一季度已經(jīng)作為普通員工工資計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)以后的工資,第四季度怎么做分錄再計(jì)提成為研發(fā)人員工資結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用呢 這個(gè)分錄可以嗎 第一步 借研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 貸管理費(fèi)用-工資 第二步 月底結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用 借管理費(fèi)用-研究費(fèi)用 貸研發(fā)支出-費(fèi)用化支出
老師2022年第四季度我的工會(huì)經(jīng)費(fèi)多計(jì)提了,2023年1月我做了以前年度損益調(diào)整,沖了我多計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi),我現(xiàn)在做2022年的所得稅匯算清繳該把23年1月做的這個(gè)以前年度損益調(diào)整填寫在哪里呢
公司購買變頻器花98000元 在2022年賬務(wù)處理計(jì)入管理費(fèi)用_其他了 2022年第四季度報(bào)表已經(jīng)報(bào)完了 現(xiàn)在認(rèn)為應(yīng)該走固定資產(chǎn) 該怎么辦 是在2023年度調(diào)賬還是2022年度調(diào)賬 調(diào)完賬稅務(wù)報(bào)表怎么辦
2022年第四季度的工會(huì)經(jīng)費(fèi)在2023年1月份計(jì)提的,金額672,應(yīng)該怎么做調(diào)整?而且金額也計(jì)提錯(cuò)誤了,實(shí)際金額應(yīng)該是2418
你好老師 我是做電商的 每個(gè)月的開出去發(fā)票很少比如我這個(gè)月銷售貨物3萬元 有兩萬八是不要票的 還有2千元開發(fā)票 可能要開二三十個(gè)不同的抬頭 每張發(fā)票幾十到百元不等 請(qǐng)問這個(gè)賬怎么做 分錄怎么做
開發(fā)票技術(shù)服務(wù)的大類屬于現(xiàn)代服務(wù)嗎
老師個(gè)體戶2023年開始建賬,交一筆22年的附加稅,借本年利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi), 最后的負(fù)債表和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)不一致了,
@董孝彬老師,你好,咨詢
現(xiàn)金流量表沒有支付職工薪酬是什么原因,明明我是支付過的
你好,老師資產(chǎn)負(fù)債表上這個(gè)期末數(shù)減去期初數(shù)有的科目是什么意思???
你好 請(qǐng)問甲對(duì)市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)其作出降級(jí)處分決定不服的 適合行政復(fù)議還是訴訟?
老師 市場(chǎng)組合的貝塔系數(shù)為什么恒等于1
凈利率就是凈利潤(rùn)除以主營業(yè)務(wù)收入??
老師,前會(huì)計(jì)按利潤(rùn)的比例計(jì)提了一筆公司風(fēng)險(xiǎn)儲(chǔ)備金,當(dāng)時(shí)借管理費(fèi)用,貸負(fù)債類科目,這筆風(fēng)險(xiǎn)儲(chǔ)備金在什么情況下可以轉(zhuǎn)回呢,公司注銷時(shí)?還是利潤(rùn)負(fù)數(shù)時(shí)?還是股東要求分紅利時(shí)?謝謝解答
不需要調(diào)整以前年度損益嗎?
這個(gè)不用以前年度損益調(diào)整科目
本月的管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)就按照負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)了對(duì)吧
是的,學(xué)員,是這樣的,實(shí)務(wù)中很多這種的