你好,會(huì)計(jì)上可以計(jì)提折舊,匯算清繳的時(shí)候需要做納稅調(diào)增處理?
固定資產(chǎn)沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,有評(píng)估報(bào)告,可以計(jì)提折舊嗎
我公司固定資產(chǎn)購進(jìn)時(shí)沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,有評(píng)估報(bào)告,可以計(jì)提折舊嗎?
請(qǐng)問老師公司要注銷 需要評(píng)估固定資產(chǎn) 有的固定資產(chǎn)已經(jīng)計(jì)提完折舊,那還需要對(duì)已經(jīng)計(jì)提完折舊的固定資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估嗎?
老師,你好,我們公司老板購買了60多萬的固定資產(chǎn)但是沒有發(fā)票,現(xiàn)在請(qǐng)資產(chǎn)評(píng)估公司做評(píng)估報(bào)告后入賬,后期計(jì)提的折舊還要做納稅調(diào)增嗎
老師,你好,我們公司購買了60多萬的固定資產(chǎn)但是沒有發(fā)票,現(xiàn)在請(qǐng)資產(chǎn)評(píng)估公司做評(píng)估報(bào)告后入賬,后期計(jì)提的折舊還要做納稅調(diào)增嗎
工資表上扣除的個(gè)稅是年度預(yù)扣預(yù)繳稅額有關(guān)還是年度應(yīng)納稅額
老師,請(qǐng)問利潤(rùn)表上,所得稅費(fèi)用,除了我匯算清繳實(shí)際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話,是不是應(yīng)該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個(gè)數(shù)???
老師,收到餐費(fèi)發(fā)票1500,員工報(bào)銷的時(shí)候只報(bào)1200 借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務(wù),但是客戶資金緊張,近期不會(huì)付我們錢。我們資金壓力也大,沒有開票,一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開票,二是我們沒錢交增值稅。但是老板想在報(bào)表上體現(xiàn)這筆應(yīng)收賬款,貸方如果目前不確認(rèn)收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來要出差,飛機(jī)票都定完了,但是因?yàn)橥话l(fā)狀況沒有去成,產(chǎn)生的退飛機(jī)票的費(fèi)用公司答應(yīng)給報(bào)銷,請(qǐng)問這種情況怎么做賬?具體的會(huì)計(jì)分錄和記賬憑證有哪些?
問題 1.個(gè)稅(工資薪金所得)是按年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅,為什么每個(gè)月都要計(jì)算個(gè)稅,是月度公司幫個(gè)人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時(shí)候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請(qǐng)問為什么要乘個(gè)8?
老師,為什么這兩個(gè)不對(duì)
為什么個(gè)稅每月都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
如果7月購進(jìn)固定資產(chǎn)時(shí)沒有發(fā)票,8月開的發(fā)票,8月已經(jīng)計(jì)提折舊了用不用改賬 不用的,在八月份計(jì)提折就可以了。 7月我借固定資產(chǎn),貸銀行存款,憑證后邊付了銀行回單,8月開的發(fā)票我付在7月憑證后邊可以嗎 最好不要這么做,你八月份紅沖之前的,然后再做發(fā)票的。 在稅務(wù)局查賬的時(shí)候,你發(fā)票提前做了,他會(huì)要求你寫說明的。 我們是加工業(yè),1月電費(fèi)發(fā)票2月才能開出來,月末結(jié)轉(zhuǎn)商品入庫,我生產(chǎn)成本電費(fèi)應(yīng)該記在哪個(gè)月里?如果按發(fā)票記在2月,那我1月生產(chǎn)的商品成本里沒有電費(fèi)合理嗎?
你好,會(huì)計(jì)上可以計(jì)提折舊,匯算清繳的時(shí)候需要做納稅調(diào)增處理? (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
老師上邊發(fā)錯(cuò)了 ,以下是要問的, 我們是加工業(yè),1月電費(fèi)發(fā)票2月才能開出來,月末結(jié)轉(zhuǎn)商品入庫,我生產(chǎn)成本電費(fèi)應(yīng)該記在哪個(gè)月里?如果按發(fā)票記在2月,那我1月生產(chǎn)的商品成本里沒有電費(fèi)合
你好 1月電費(fèi),先計(jì)入制造費(fèi)用,然后結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,月末結(jié)轉(zhuǎn)商品入庫 2月份把之前計(jì)提的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票入賬?
但是1月電費(fèi)發(fā)票2月才開,我不能確定1月多少電費(fèi)怎么記賬呢?
你好,可以根據(jù)電表,知道1月是 多少電費(fèi)啊
好的謝謝老師啊
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
年末增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)稅怎么結(jié)轉(zhuǎn),分錄怎么做呢?
你好,年末增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)稅,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) (如果之后是不同問題,請(qǐng)重新發(fā)起提問,謝謝配合。)