你好,有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項嗎??
T3的余額表未分配利潤年初數(shù)為什么與資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤年初數(shù)對不上
未分配明細(xì)賬余額和資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤上的數(shù)對不上,這是怎么回事?
資產(chǎn)負(fù)債表上的,未分配利潤的期末余額和利潤表上的,利潤總額有什么關(guān)系么?數(shù)據(jù)應(yīng)該相等么?
老師,利潤表里未分配利潤和資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤對不上是什么原因,已經(jīng)把期初數(shù)算上了
為什么資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤數(shù)和明細(xì)賬里面的未分配利潤的余額對不上?是什么原因?相差的數(shù)據(jù)應(yīng)該在哪反應(yīng)呢?
集團(tuán)報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補(bǔ)計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
這是今年的調(diào)整,但把資產(chǎn)負(fù)債表和明細(xì)賬上的余額相減了也對不上啊
你好,有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項,那關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調(diào)整
本年利潤期初數(shù)是指明細(xì)賬上的期初數(shù)是吧?明細(xì)賬上的期初數(shù)是17606012.82 按你發(fā)我的公式計算了還是對不上,上表有利潤表的凈利潤數(shù) 老師幫忙計算下
你好,沒有?本年利潤? 的期初數(shù),是未分配利潤的期初數(shù) 有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項,那關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調(diào)整
是的,我計算了還是對不上,老師幫忙計算下謝謝
你好,對不上,就需要檢查是不是單位的數(shù)據(jù)出錯了 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調(diào)整
老師幫我看下我在匯算清繳前和在匯算清繳后對這個重復(fù)入賬的分錄的沖銷及結(jié)轉(zhuǎn)分錄正確嗎
另外這個公司:未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調(diào)整 未分配利潤期末數(shù)和未分配利潤期初數(shù)是指資產(chǎn)負(fù)債表里面的,還是明細(xì)賬里面的啊
你好,對不上,就需要檢查是不是單位的數(shù)據(jù)出錯了 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調(diào)整 (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
老師幫我看下我在匯算清繳前和在匯算清繳后對這個重復(fù)入賬的分錄的沖銷及結(jié)轉(zhuǎn)分錄正確嗎 另外一個問題
不同問題,請重新發(fā)起提問,謝謝配合。