同學(xué)你好 嗯 計入營業(yè)外就可以
老師,請問交印花稅一般都是怎么交的,是按合同交,還是按照收入的比例交的?現(xiàn)在還要申報營業(yè)賬簿的印花稅嗎?
請問老師,按次繳納印花稅,單次金額0.7元不足1元不用繳納,那0.7元用計提嗎,用記營業(yè)外收入嗎,還是不用做帳務(wù)處理
老師請問一下 如果印花稅實繳的時候是按5%%計提的、實際繳費(fèi)是按減半的話 另一半不用繳的分錄 是寫 借營業(yè)外收入。貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅嗎。
請問老師,現(xiàn)在都按次交印花稅,不足一元,劃不出去,不用交,那么此款計入營業(yè)外收入免稅收入嗎
你好,老師!我司無業(yè)務(wù),今年第一季度銀行結(jié)息,導(dǎo)致有利息收入,需要繳納0.53元,當(dāng)時賬務(wù)已經(jīng)計提了。由于稅款不足1元,電子稅務(wù)局扣款不成功,那么請問該筆稅款是不是記入營業(yè)外收入?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅0.53,帶:營業(yè)外收入0.53。
能給我發(fā)個財務(wù)管理制度嗎
開模費(fèi)稅收分類編碼是什么呢
請教報關(guān)單出口金額5000美金,客戶扣了貨損800美金,打款4200美金,那我應(yīng)該按4200美金開出口發(fā)票還是按5000美金開票?
我也是填寫申報外貿(mào)出口所屬期9月,給稅局打回來,要求改為所屬期202508,后來這樣才通過審批,跟增值稅一樣所屬期,我是電話咨詢了
我們公司有餐廳,購買廚師工作服和圍裙記入什么科目?
補(bǔ)2023年的稅負(fù),正常怎么操作的,是更改2023年的報表,還是補(bǔ)在2025年也可以,稅務(wù)人員答應(yīng)可以,企業(yè)是否可以這樣操作
老師,我在做工程公司的內(nèi)賬,就是掛靠項目或者是分包項目,給甲方開票,他們往回開成本票的分錄咋做呢,我想和自己實際做的工程量做一下區(qū)分,記賬的時候有沒有什么好一點的辦法
老師,我們是一般納稅人,23-24年的未分配利潤未負(fù),稅務(wù)局讓調(diào)整2024年的匯算清繳,補(bǔ)交5萬所得稅,在不提高收入的基礎(chǔ)上,應(yīng)該怎么修改報表呢?
經(jīng)管公司由于經(jīng)營困難,無力支付電費(fèi),就由欠我們電費(fèi)的六空商場進(jìn)行代付,六空商場代付的電費(fèi)金額中其中包含違約金14779.62元,六空提出違約金部分的發(fā)票他們用不了,要我們經(jīng)管公司把676937.38元的電費(fèi)發(fā)票開給六空,經(jīng)管公司現(xiàn)在沒有了開票權(quán)限,問題卡在這里,應(yīng)該怎么解決?
老師,早上好 請問一下,那個實繳資本是要去工商做登記嘛!