同學(xué)你好 異地預(yù)繳需要預(yù)繳印花稅
老師,您好,我公司小規(guī)模納稅人,新公司,第一次報稅,印花稅當(dāng)時做的按季申報,我公司第三季度并沒有印花稅需要申報,我認(rèn)為應(yīng)該零申報。今天申報印花稅時老是需要做稅源采集,我認(rèn)為采集零申報即可,采集之后還得填書立合同的日期,只有增加按鈕,沒有刪除,但是我們并沒有需要申報的合同,是不是我哪一步操作有問題?
老師,印花稅每個季度都繳納的,但是這次要繳納年度的印花稅,查看的已經(jīng)申報,而且稅源同步申報時,提醒又要稅源同步,怎么回事
印花稅季報怎么0申報?點開稅費申報及繳納-綜合申報-財產(chǎn)和行為稅合并納稅申報-點擊了印花稅稅源采集,印花稅顯示已申報,但是打開我的待辦還是顯示未申報,查看明細(xì)顯示印花稅買賣合同未申報,本季度也沒又簽訂買賣合同,這個怎么取消
建筑業(yè)一般納稅人,本月有好多個印花稅要申報,這個是不是第二季度異地繳稅的印花稅申報?是每一個異地繳稅的申報填寫一個印花稅么?這個稅源采集是查詢已采集的還是新增?
建筑業(yè)一般納稅人,本月有好多個印花稅要申報,這個是不是第二季度異地繳稅的印花稅申報?是每一個異地繳稅的申報填寫一個印花稅么?這個稅源采集是查詢已采集的還是新增?
分公司獨立核算,是分公司自行申報匯算清繳嗎
去年銀行手續(xù)費發(fā)票未開,做了財務(wù)費用,現(xiàn)在發(fā)票開過來了,開了專票,分錄要怎么做?
進(jìn)貨的配件發(fā)票,和勞務(wù)維修的銷項發(fā)票,增值稅抵扣,之后被抵扣的進(jìn)項配件發(fā)票有退貨,影響之前的抵扣嗎?
老師好,24年多計提了企業(yè)所得稅,但繳納時并未多交,2024年度計提累計金額,大于實際繳納累計金額。小企業(yè)會計準(zhǔn)則,這種情況25年匯算清繳時需要做納稅調(diào)整增加嗎?另外在2025年針對這筆業(yè)務(wù)分錄怎么做。
單位社保費繳費工資年度申報表中的新繳費工資是按照個人上年度平均工資填寫,這個上年度的個人平均工資需不需要扣除個稅和社保?
工廠報廢一批物品。開票(品茗開什么,稅點)
預(yù)埋槽道 開票屬于哪個編碼?
請問小規(guī)模項目管理公司 暫估的成本票 現(xiàn)在需要沖掉,需要收什么發(fā)票
老師,按照稅務(wù)局規(guī)定采購固定資產(chǎn),多少錢以上需要合同
老師梨不是免稅的,開出去免稅,共開出去6000元,不紅沖可以嗎,后面開帶稅點的,要紅沖10幾張
我們這種情況就是按照第二季度每次預(yù)繳申報開的發(fā)票的不含稅收入分別填列申報印花稅是么
同學(xué)你好 對的 是這樣 分開
那我后期異地申報預(yù)繳的時候,我選擇按季度申報,是不是這個印花稅就只出來一個申報表,然后填一個季度開票的不含稅收入就可以了是不
同學(xué)你好 對的 可以按不含稅
銷售方和購買方都在同一個省份,項目所在地在異地,這個情況下開的工程款發(fā)票需要異地預(yù)繳增值稅么
同學(xué)你好 對的這個需要預(yù)繳的
4月份有一次這樣的情況,當(dāng)時沒有辦理異地預(yù)繳,那這怎么辦,公司說以前這種情況都沒有辦理異地預(yù)繳,都是直接在省內(nèi)電子稅務(wù)局申報的增值稅
同學(xué)你好 補上就可以了