你是不是有重新采集的
老師,您好,我公司小規(guī)模納稅人,新公司,第一次報稅,印花稅當時做的按季申報,我公司第三季度并沒有印花稅需要申報,我認為應該零申報。今天申報印花稅時老是需要做稅源采集,我認為采集零申報即可,采集之后還得填書立合同的日期,只有增加按鈕,沒有刪除,但是我們并沒有需要申報的合同,是不是我哪一步操作有問題?
印花稅核定的是按年征收,但是申報的時候沒注意到,在每次發(fā)生的時候都按次進行申報并繳納稅款了,現(xiàn)在需要申報年度印花稅了,需要怎么辦,直接零申報可以嗎
老師,印花稅每個季度都繳納的,但是這次要繳納年度的印花稅,查看的已經申報,而且稅源同步申報時,提醒又要稅源同步,怎么回事
印花稅季報怎么0申報?點開稅費申報及繳納-綜合申報-財產和行為稅合并納稅申報-點擊了印花稅稅源采集,印花稅顯示已申報,但是打開我的待辦還是顯示未申報,查看明細顯示印花稅買賣合同未申報,本季度也沒又簽訂買賣合同,這個怎么取消
建筑業(yè)一般納稅人,本月有好多個印花稅要申報,這個是不是第二季度異地繳稅的印花稅申報?是每一個異地繳稅的申報填寫一個印花稅么?這個稅源采集是查詢已采集的還是新增?
請問生產型出口退稅企業(yè)外購其他產品(不能視同自產品或者配件)出口享受免稅么?辦理出口時必須提供采購增值稅專用發(fā)票么?如果采購時對方給開的是普通發(fā)票可以辦理出口么?
請問下企業(yè)所得稅申報時,那個資產總額金額在哪看,是用報表上哪個數(shù)據(jù)來填呀
老師,公司收到房東的租房發(fā)票,現(xiàn)在要原價分攤給其他租戶,收到發(fā)票有進項,開發(fā)票出去分攤有銷項,這個稅一進一出是不是原本不虧?還要不要收按稅負率算的增值稅?
建筑材料,腳手架一般折扣多少年
老師,老板私人用微信轉給員工的結婚禮金1000元,可以憑情況說明,加蓋公司公章后,到公司報賬嗎?這筆費用憑借加蓋公司公章的情況說明可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
老師,做計提職工社保的賬務處理,怎么設置會計科目?如果是管理部門的話,可以直接設置管理費用-社會保險費嗎?
輔料隨大貨四來,廠家的業(yè)務免費領用,應該怎么做賬
老師請問一下應發(fā) 沒發(fā)的工資 需要結轉到 其他應付款去嗎 還是留在應付職工薪酬科目就行
老師,公司轉往來款,從公司的基本戶轉10000到一般戶,是不是兩個銀行的回單都要附在記賬憑證下面?
個人所得累計扣除數(shù)為什么是20000元,不應該是60000元嗎?我五月報的4月工資,入職日期遠的11日
報第四季度時,有采集過
第四季度已經報過
是不是有大廳申報的
老師,沒有大廳申報過
同學你好 那你這個就是系統(tǒng)的問題 你同步一下就可以了