同學(xué),你好 印花稅是按照合同金額申報(bào)的
老師您好,申報(bào)購銷合同的印花稅,是按照當(dāng)月開出的銷售金額申報(bào)?還是按照合同上的金額申報(bào)?合同金額和開票金額不符,因分期開票。
老師,我們是汽車租賃公司,我們的印花稅技術(shù)合同是按次申報(bào)的,我們分別在9月1號(hào)和9月3號(hào)開了兩張發(fā)票,現(xiàn)在怎么申報(bào)印花稅,直接申報(bào)到一起可以嗎
老師,2月申報(bào)一共開了13點(diǎn)的票和6個(gè)點(diǎn)的票,我的印花稅就按購銷合同一起申報(bào)嗎,
公司按開票金額報(bào)印花稅上季度開的票,已經(jīng)交了印花稅;這個(gè)季度作廢不開了申報(bào)印花稅是申報(bào)本月匯總開票金額(正常發(fā)票減去紅沖發(fā)票的不含稅金額)還是只申報(bào)正常發(fā)票的不含稅金額,不申報(bào)紅沖發(fā)票的?
印花按期申報(bào),本月開票2張,合計(jì)不含稅金額一起申報(bào)印花稅嗎,還是按6月5號(hào)和6月17號(hào)分開交
老師,勞務(wù)費(fèi)要不要交印花稅?
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼沒有紅頭文件 是不是需要繳納所得稅
請(qǐng)教 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 2024年有3個(gè)收入我計(jì)入了營業(yè)外收入 1,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還2500元 2,員工生育津貼到賬2萬+ 3,社保局發(fā)的穩(wěn)崗補(bǔ)貼8000元 現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳,以上哪些需要繳納所得稅?是否要更改之前的報(bào)表,怎么改?
公賬不能用,可以委托其他單位收款,然后用我們自己的公司開票嗎
如何申請(qǐng)留抵退稅,怎么操作,有時(shí)間限制嗎
還有個(gè)問題。一些材料供應(yīng)商,開的發(fā)票明細(xì)跟供貨明細(xì)不一致,或者只包含供貨明細(xì)中的一部分,這樣發(fā)票入賬抵扣有很大隱患嗎
請(qǐng)問老師稅務(wù)局代開的發(fā)票能作廢重開嗎?
請(qǐng)問,浙江寧波地區(qū),所屬行業(yè)是化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè),行業(yè)稅負(fù)率是多少?
老師,我想問一下,我們公司做匯算清繳的時(shí)候,有一筆壞賬損失我們調(diào)整的時(shí)候應(yīng)該放在哪里
老師,23年的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末-期初≠利潤表凈利潤,出現(xiàn)差的原因是,記賬以前的調(diào)整直接進(jìn)來未分配利潤,在利潤表上未調(diào)整導(dǎo)致,怎么處理
一月內(nèi)合同金額可以購銷累計(jì)申報(bào)是吧
同學(xué),你好 嗯嗯,是的