只申報13個點的印花稅,
老師 我們采購合同的印花稅就是申報增值稅的時候一起申報嗎?我們9月份采購合同都沒申報 發(fā)票沒到 這個要怎么處理呀
老師,我10月份的合同印花稅忘記申報了,我11月份可以把2個月的合同金額合計在一起申報嗎?
老師請問一下我們印花稅是按次申報的,2月沒有開票就不用申報印花稅嗎
老師,2月申報一共開了13點的票和6個點的票,我的印花稅就按購銷合同一起申報嗎,
老師,我們之前是銷售為主,所以印花稅是購銷合同,但是現(xiàn)在做軟件,我開的發(fā)票都是6個點,那我這個印花稅是在必報部分申報還是在按次申報?
老師,我們公司是小企業(yè)準則,報表上的未分配利潤是負數(shù),合作社在工商年報中的“盈余總額”我是按資產(chǎn)負債表中的未分配利潤填寫(未分配利潤是負數(shù)),是不是“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按0填寫是嗎?老師,我這樣填寫對嗎?
老師,我們公司是小企業(yè)準則,報表上的未分配利潤是負數(shù),合作社在工商年報中的“盈余總額”我是按資產(chǎn)負債表中的未分配利潤填寫(未分配利潤是負數(shù)),是不是“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按0填寫是嗎?老師,我這樣填寫對嗎?
老師,我們公司是小企業(yè)準則,報表上的未分配利潤是負數(shù),合作社在工商年報中的“盈余總額”我是按資產(chǎn)負債表中的未分配利潤填寫(未分配利潤是負數(shù)),那么“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按0填寫是嗎?
老師,我們公司是小企業(yè)準則,報表上的未分配利潤是負數(shù),請問合作社在工商年報中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報表上的哪個數(shù)填寫?
老師,合作社在工商年報中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報表上的哪個數(shù)填寫?
老師,我公司去年欠員工工資,員工工資已入成本,個稅也沒交,今年匯算清繳前工資都發(fā)放完成后才申報了個稅,請問這部分個稅歸屬期是2024還是2025
端午節(jié)發(fā)放員工紅包,算福利費對嗎,那這個款統(tǒng)一發(fā)放在人事,由人事領現(xiàn)金簽字發(fā)放各個員工,這個紅包是否要在當月工資上申報個稅
第1季度財務季報,和3月份利潤表的關系???季報的本期額是3月的本年累計額?
老師,合作社在工商年報中的盈余總額是按報表上的哪個數(shù)填寫?
老師,請問企業(yè)所得稅年報,營業(yè)外支出是交的滯納金是填在企業(yè)成本支出明細表中嗎?滯納金需要調(diào)增嗎?
那6個點的呢?
關鍵是6個點是什么業(yè)務啊?屬于技術服務才交印花稅
軟件開發(fā)合同
這個不屬于技術合同哈
開的這個
這個是要按次申報的是嗎?幾個號的稅率
那這個就要交印花稅的哈,按不含稅價計算
和購銷合同一起申報可以嗎?他們的稅率不都是千分之三
那老師,我這個算技術合同嘛?
是的,你開的技術服務發(fā)票