你做軟件,然后賣軟件嗎
老師,我想請問一下我公司屬于一般納稅人的商貿(mào)公司,現(xiàn)在要申報印花稅,請問印花稅的申報方式。我們屬于是購銷合同,是購買的時候和銷售都需要申報印花稅嗎?還是只是銷售的時候申報?
老師,我們之前是銷售為主,所以印花稅是購銷合同,但是現(xiàn)在做軟件,我開的發(fā)票都是6個點,那我這個印花稅是在必報部分申報還是在按次申報?
老師,我們公司是工程公司,現(xiàn)在購銷碎石,機制砂,所以我申報那個購銷合同印花稅,然后在銷售過程,我們有運費費用,這塊我是要申報印花稅嗎?是印花稅的哪種應(yīng)稅憑證呢?
老師,如果我利潤率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負就是0.25%,而不是1.25%對嗎?我所得稅稅負只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對不對?謝謝。
請問匯算清繳職工薪酬支出,福利費支出包括哪些?
3000多的電腦用不用入固定資產(chǎn)
我們給代開發(fā)票,是把發(fā)票二維碼發(fā)給對方?還是怎么讓對方看到發(fā)票啊?
付款25萬當28萬用,這3萬是沖費用還是做收入?內(nèi)賬
4.8申請貼現(xiàn),9.12到期。 23+31+30+31+31+11=157 老師對不對
老師,我們是在人社網(wǎng)上增員,在電子稅務(wù)局上面申報社保,我的繳費基數(shù)填錯了,可以更改嗎?這期還沒扣款,之前申報了,怎么操作
老師你好,麻煩發(fā)一下一般納稅人簡易征稅的填表流程好嗎
老師你好,籌建期發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費匯算清繳時是不是不用填寫還是的填報呢?新手小白
小規(guī)模納稅人增值稅免稅的營業(yè)外收入填寫在一般企業(yè)收入明細的營業(yè)外收入的其他嗎?
寫程序,賣給對方
這個也是需要繳納印花稅的啊
我知道的,我是想問,這個申報印花稅是按購銷合同進行申報還是按次,有個開發(fā)軟件申報?
就可以按購銷合同申報的