您好,咱是定期定額么,如果是定期定額不管有沒(méi)有發(fā)生銷(xiāo)售業(yè)務(wù),也不管銷(xiāo)售了多少,每季度的增值 稅都是一樣的,這個(gè)數(shù)值是自動(dòng)填寫(xiě)的吧
小規(guī)模個(gè)體工商戶(hù)第二季度沒(méi)有發(fā)生銷(xiāo)售額,增值稅申報(bào)是不是填寫(xiě)未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額為0,我填寫(xiě)了第一季度的銷(xiāo)售額會(huì)有影響么 怎么辦呢?
老師請(qǐng)問(wèn)在納稅申報(bào)滴時(shí)候,小規(guī)模納稅人沒(méi)達(dá)到起征點(diǎn),免稅銷(xiāo)售額,未達(dá)到起征點(diǎn)銷(xiāo)售額11項(xiàng)數(shù)字怎么填寫(xiě)不上呢?需要填寫(xiě)附表嗎?這個(gè)一個(gè)季度開(kāi)票含稅額才一萬(wàn)怎么填這個(gè)表免增值稅
你好,有一個(gè)個(gè)體工商戶(hù)他的每個(gè)季度核定征收稅務(wù)局定的是99萬(wàn)元,到他的實(shí)際銷(xiāo)售額不到99萬(wàn)增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)
小規(guī)模納稅人2022年一季度銷(xiāo)售額只有5千含稅(開(kāi)的普票),季報(bào)填增值稅申報(bào)表是直接按5000/1.01=4950.5這個(gè)數(shù)填在第10欄項(xiàng)目(四)免稅銷(xiāo)售額:其中小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額就可以了么。不需要再填第一欄項(xiàng)目(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額,了吧?
你好老師請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)體工商戶(hù)小規(guī)模定額征收,第一季度沒(méi)開(kāi)票,也沒(méi)有銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。為什么增值稅申報(bào)表核定銷(xiāo)售額和免稅銷(xiāo)售額要填呢?
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷(xiāo)1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?