你好,把第一季度的收入填寫在第二季度了,屬于申報錯誤,需要做更正申報?

增值稅申報表小規(guī)模季度第一欄數(shù)值112318.99 第二欄代開的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應該填110789.29呢,我填了這個數(shù)值之后提示 本期銷售額未達起征點,請將本期應征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應欄次中。 應該怎么填呢
小規(guī)模個體工商戶第二季度沒有發(fā)生銷售額,增值稅申報是不是填寫未達起征點銷售額為0,我填寫了第一季度的銷售額會有影響么 怎么辦呢?
第一季度增值稅免稅銷售額那里不小心報少了銷售額第二個季度發(fā)現(xiàn)了更正好增值稅申報表沒有更新那要怎么填寫呢?
個體工商戶小規(guī)模納稅人,季度銷售小于30萬,普票免征,填寫增值稅報表填在11欄,填寫的是不含稅額嗎?未達起征點,附表是不是就都是0不用填了?
請問老師,個體工商戶本季度銷售額超過的定期定額額度,但是不超過30萬,申報增值稅是填寫在“未達起征點銷售額”上嗎?還是“其他免稅銷售額”?
之前的會計的賬務一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務處理怎么做,稅務申報怎么更改
勞務報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負債表,其他應付800,未分配利潤負數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當年應繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關稅務政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務報酬(不適用累計預扣法)?
怎么更正申報
第一季度只有196.19元
你好,填寫一份正確的申報表,去稅局大廳做更正申報
如果不更正申報呢? 還需要帶什么東西么
你好,明顯的有錯誤,應當及時去更正才是啊? 需要的資料:營業(yè)執(zhí)照,公章,正確的申報表,財務報表?
第二季度銷售額為0 也得帶著財務報表去么
你好,是的,是這樣的?