你好 這個是不需要的,下單
老師,請問公司去年年底收到的項目款,然后今年年初的時候就支付去年項目的貨款等,但是都沒有發(fā)票回來,導(dǎo)致現(xiàn)在現(xiàn)金賬上有了幾十萬的數(shù)據(jù),但是實際是支付貨款的了,去年我們公司是所得稅核定征收,這個我還要去處理嗎?
老師,2022年股東分紅是根據(jù)2022年利潤核算的,2023年支付的,核算2023年的利潤的時候需要扣除這部分費用嗎
請問老師,公司核算今年上半年利潤的時候(根據(jù)內(nèi)賬),是不是要把支付去年欠款和費用這部分扣除?
請問老師,所得稅匯算清繳的時候,去年掛賬面上未支付的公司有8萬,但是是今年2月份才支付完的,這個做匯算還需不需要調(diào)?
老師 我在做內(nèi)賬 是按收入實現(xiàn)制做的 比如公司房租 去年的 去年沒支付 今年支付的 我就算在今年的費用里沒問題吧。因為去年沒付也沒算費用 支付才算費用 這樣核算利潤沒問題吧
老師,賣車的印花稅是按次申報嗎?
我們公司8月28日補繳了2024年12月份增值稅263.05元,滯納金29.57,因為公司2024年度里有進項稅額轉(zhuǎn)出263.05元,因為12月份有銷項稅,8月28日補繳增值稅,重新申報增值稅申報表,那這個會計分錄該如何處理。
老師請問下施工加材料開九個點的發(fā)票,怎樣讓客戶做固定資產(chǎn)
你好,老師,舉個例子,我們是生產(chǎn)商,有客戶找我們買50度的定制酒,42度一級散酒,好幾個品名這樣就算成品了是吧,然后庫存商品這個科目的數(shù)量是負數(shù),中間是哪個環(huán)節(jié)需要完善一下呢,老師,我們自制半成品上面也沒有這個科目,只有原酒
老師咨詢下,A公司對準B公司前購銷合同,我們是C公司,B公司是小規(guī)模納稅人,A公司開票及打款給C公司,C公司現(xiàn)在怎么同AB公司處理這業(yè)務(wù)。
老師,我們公司無償使用個人房產(chǎn)做辦公室,采集房產(chǎn)稅的計稅依據(jù)是什么,怎么計算
公司買了一些商品,用于職工福利,不能抵扣增值稅,但是收到的發(fā)票是專用發(fā)票。是否需要在電子稅務(wù)局中不抵扣勾選里去勾選這張專用發(fā)票?還是需要在抵扣類勾選中去勾選,再去申報表中填進項稅轉(zhuǎn)出。
你好老師,我這邊看一家酒店行業(yè)小規(guī)模納稅人報的是24年增值稅申報表提問一下,電子稅務(wù)局發(fā)票查詢當(dāng)月金額是10w,應(yīng)納增值稅不含稅銷售額和增值稅專用發(fā)票相同是6.9加上免稅銷售額3.6w,兩個金額加起來不是10.5w了,為什么兩個數(shù)據(jù)不一樣,有那些可能
請問 報完稅了 發(fā)現(xiàn)有個高鐵票沒做賬 是可以抵扣進項的 我也沒勾選 這種怎么操作 可以先入賬 下個月勾選抵扣嗎
老師,我們收到充值卡的不征稅發(fā)票,用于業(yè)務(wù)招待,當(dāng)時入賬了,但是后來沒收到消費小票,可以稅前扣除嗎,還是說可以使用其他憑證作為消費依據(jù)
你好 這個是不需要的,謝謝
但是有的股東非要要求扣除,說是這部分不屬于今年的費用。我該咋辦啊,怎么才能說服他們?謝謝老師
你好 去年已經(jīng)記了成本費用,至少沒付款而已