嗯 這個沒問題的 反正是內(nèi)賬
老師,您好,我公司2020年7月到2021年6月的租賃費去年已經(jīng)支付,少支付了一萬,和對方欠我公司的費用抵消了,去年沒有開發(fā)票,今年才開上發(fā)票,我所得稅匯算已經(jīng)把去年下半年的租賃費調(diào)整了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么記賬,要做以前年度損益調(diào)整嗎?發(fā)票金額是10萬多一年
老師你好,請問我去年支付了一筆費用,發(fā)票沒到,今年2月發(fā)票到了。去年支付的時候就做的借費用貸銀行,今年收到發(fā)票,這發(fā)票就不能入賬了是嗎?
今年24年,公司財務(wù)上采用收付實現(xiàn)制核算記賬,以往是權(quán)責(zé)發(fā)生制記賬,想問下這個收入、費用、成本怎么核算呢;比如12月份提前付了1月份費用,去年我沒有記賬,今年是收付實現(xiàn)制 ;再比如我去年已開的發(fā)票 已經(jīng)確認(rèn)收入,2月份收到了 ;針對于這種的 是調(diào)整往年報表 ,還是怎么辦
老師好,今年3月支付給別家公司去年的維修費三萬,這筆錢去年沒有做進(jìn)賬里,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳怎么調(diào)整呢?
老師 我在做內(nèi)賬 是按收入實現(xiàn)制做的 比如公司房租 去年的 去年沒支付 今年支付的 我就算在今年的費用里沒問題吧。因為去年沒付也沒算費用 支付才算費用 這樣核算利潤沒問題吧
收到的酒店住宿費,然后后續(xù)把多交的退回去給他,怎么做會計分錄
5月根據(jù)工資單計提了工資 但其實少計提了,6月補計提5月工資,可以寫在發(fā)放5月工資記賬憑證上面嗎,就是寫進(jìn)一張記賬憑證里,摘要寫補計提5月工資 再寫支付五月工資
工地 有個現(xiàn)場負(fù)責(zé)人 墊付的人工工資 怎么支出去 要給人家還錢 怎么合理支出去
因為公司之前的租房合同到期,暫時沒找到新的辦公場所,我們正在準(zhǔn)備做變更的時候, 告訴我們原經(jīng)營地址異常,我們就要移除異常同時做變更,那這期間開發(fā)票用原來的地址可以嗎?
老師好,匯算清繳之后,有3000多元可以退稅,因為如果再次繳納任何稅費的時候,它都有提示可以退稅,請問1,如果不準(zhǔn)備退,這筆可退稅款掛在電子稅務(wù)局就可以了?2,請問賬務(wù)上面需要做特殊處理嗎?
請問一下財務(wù)費用的手續(xù)費能在企業(yè)年終匯算清繳時扣除嗎
老師,看法人名下現(xiàn)在有多少掛帳,是不是用其他應(yīng)付-其他應(yīng)收
企業(yè)和員工簽訂租車協(xié)議要怎么弄?這樣員工可以把因公出差用的油費,加油費等報銷,要去稅務(wù)局做什么?
老師,我公司給工人購買的防暑降溫藥品,沒有發(fā)票,只有個結(jié)算單小票能入賬嗎,可以稅前抵扣不調(diào)增嗎
老師,24年的殘保金申報期限到什么時候截止
嗯嗯 謝謝老師 我都不行記錄這個內(nèi)賬 我就用表格給老板做的內(nèi)賬的利潤表
嗯 這個可以的 只要符合會計準(zhǔn)則就行