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Q

第一張是去年記賬記重了一筆,第二張圖是今年發(fā)現(xiàn)去年的錯誤后來沖銷的,所以想問下除了沖銷這筆還要如何做分錄?

2023-07-04 11:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-04 11:28

你好,如果影響損益的,還要調(diào)整所得稅。

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快賬用戶6022 追問 2023-07-04 11:31

老師能把這個業(yè)務(wù)差的分錄都幫我寫下來嗎?不會寫

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齊紅老師 解答 2023-07-04 11:35

原來的分錄發(fā)給我看一下。

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快賬用戶6022 追問 2023-07-04 11:40

第一張是原來的,第二張是紅沖的

第一張是原來的,第二張是紅沖的
第一張是原來的,第二張是紅沖的
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齊紅老師 解答 2023-07-04 12:11

一會我看一下 后發(fā)你分錄?

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快賬用戶6022 追問 2023-07-04 12:16

好的,等你的分錄啊老師

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齊紅老師 解答 2023-07-04 12:18

您好,您這筆處理是正確的,因為你這筆業(yè)務(wù)不影響損益,直接用輔助就對了。

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齊紅老師 解答 2023-07-04 12:18

直接用復數(shù)就對了,我前面打錯字了。

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快賬用戶6022 追問 2023-07-04 12:25

老師工程施工在當年會結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本 會影響到當年的損益

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齊紅老師 解答 2023-07-04 12:41

你好,結(jié)轉(zhuǎn)成本那個就要把成本的科目換成以前年度損益調(diào)整就行了。

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齊紅老師 解答 2023-07-04 12:41

然后成本減少了,還要調(diào)整所得稅的,要交所得稅。

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快賬用戶6022 追問 2023-07-04 12:44

如果這筆是在匯算清繳前是怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-07-04 12:55

匯算清繳,你要是調(diào)整的話。涉及損益的就把損益類科目換成以前年度損益調(diào)整就行了,金額用負數(shù)。

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齊紅老師 解答 2023-07-04 12:55

匯算清繳前調(diào)整的,就按你調(diào)整后的來交所得稅。

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快賬用戶6022 追問 2023-07-04 13:46

是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的分錄把

是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的分錄把
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齊紅老師 解答 2023-07-04 13:52

對 還有 一下調(diào)整所得稅分錄??

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快賬用戶6022 追問 2023-07-04 13:56

所得稅分錄怎么調(diào)整?分錄老師幫寫下,2.去年匯算清繳今年5/30前已做,如果調(diào)整了還要怎么去補稅?

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齊紅老師 解答 2023-07-04 14:00

你好。費用減少了需要交所得稅,借以前年度損益調(diào)整貸應交稅費。 借未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整。

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快賬用戶6022 追問 2023-07-04 14:06

用15725.67*0.15=2358.85,是我們需要交的所得稅 我們是高新企業(yè),意思這個所得稅是需要在本季度,7月份交2358.85元,是今年要交的所得稅,但是影響的是去年的利潤是吧

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齊紅老師 解答 2023-07-04 14:13

你好? 這是影響去年的? ? ?咱用了以前年度損益 調(diào)整?

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快賬用戶6022 追問 2023-07-04 14:17

沒明白,到底這個所得稅2358.85交不交?。坷蠋熁卮鹪敿汓c,有點反應不過來

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齊紅老師 解答 2023-07-04 14:26

這個所得稅要交的,因為你原來費用多計了,那你就是利潤就少了,少交所得稅。 然后現(xiàn)在咱把多計的費用調(diào)減下來了,那咱利潤會增加會交所得稅的。

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你好,如果影響損益的,還要調(diào)整所得稅。
2023-07-04
同學你好 金額大的不能直接原分錄負數(shù)紅沖 要用以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸應收賬款27753.6 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2020-09-17
你好,不用的,直接借應收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入應交稅費。 借,應收賬款負數(shù) 貸,主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應交稅費負數(shù)。
2024-04-03
你好; 你跨年了紅沖要 做 以前年度損益調(diào)整科目處理的 ; 21年的發(fā)票可以22年入賬但是損益科目必須要走以前年度損益調(diào)整科目處理的
2022-03-07
你好,正規(guī)的做法是要調(diào)整以前年度損益。
2025-06-20
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