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老師。我還想問個問題。我在2023年年開了一張銷售發(fā)票出去,2024年1月發(fā)現(xiàn)開票品名錯了,在1月紅沖了,并在1月重新開具,第一是需要經過以前年度損益調整嗎?第二是對這3張發(fā)票的分錄如何處理呢?

2024-04-03 13:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-03 13:05

你好,不用的,直接借應收賬款貸,主營業(yè)務收入應交稅費。 借,應收賬款負數(shù) 貸,主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費負數(shù)。

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你好,不用的,直接借應收賬款貸,主營業(yè)務收入應交稅費。 借,應收賬款負數(shù) 貸,主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費負數(shù)。
2024-04-03
去年開票是1%開票 今年紅沖后 還是按照這個稅率開具 不能改
2022-04-28
您好同學,咱這個紅沖的發(fā)票呀,不牽扯到年度損益調整,我們直接用主營業(yè)務收入寫金額寫負數(shù)就可以了,在你填開紅字發(fā)票的當月就可以了,不牽扯到以前年度影響的,因為這個不涉及到匯算清繳調整。
2023-01-02
您好,那您的財務這么處理有重大風險?您開具的專用發(fā)票還是普通發(fā)票?
2022-12-31
你好都需要的這里的額兩張發(fā)票需要
2024-07-19
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