你好,不用的,直接借應收賬款貸,主營業(yè)務收入應交稅費。 借,應收賬款負數(shù) 貸,主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費負數(shù)。
老師,您好!請問2021年開了一張發(fā)票,對方單位說找不到了,然后公司以前會計在2022年1月份把去年那張發(fā)票紅沖 ,又重新開了一張,報1月份增值稅、所得稅多加了這筆收入,下面憑證是把2021年收入做了調整,現(xiàn)在有個問題,增值稅申報表跟開票系統(tǒng)里面銷售不一致了,一月份是紅沖重新開的,請教這個需要處理嗎
老師,您好!請問2021年開了一張普通發(fā)票,對方單位說找不到了,后來又找到這張發(fā)票了,然后公司以前會計在2022年1月份把去年那張發(fā)票紅沖 ,又重新開了一張,報1月份增值稅、所得稅多加了這筆收入,下面憑證是把2021年收入做了調整,現(xiàn)在有個問題,增值稅申報表跟開票系統(tǒng)里面銷售不一致了,一月份是紅沖重新開的,請教這個需要處理嗎
老師,我去年12月的計提工資,今年1月因為發(fā)工資時做了發(fā)放和結轉分錄,去年12月的這筆計提多余了,需要沖銷掉,但是今年一月忘了沖銷,,現(xiàn)在12月需要沖銷,直接重新管理費用可以嗎,還是要通過以前年度損益調整科目
老師。我還想問個問題。我在2023年年開了一張銷售發(fā)票出去,2024年1月發(fā)現(xiàn)開票品名錯了,在1月紅沖了,并在1月重新開具,第一是需要經過以前年度損益調整嗎?第二是對這3張發(fā)票的分錄如何處理呢?
4月1日一張發(fā)票已做賬,并已做發(fā)票入賬標識,5月27日銷售方紅沖了4月1日開的這張發(fā)票,并重新開了一張藍 字發(fā)票,5月27日開的一紅一藍字發(fā)票,我在6月30日做了記賬憑證附上了這一紅一藍字發(fā)票,在記賬憑證摘要上寫了調整2024年4月記字某某號憑證發(fā)票開具錯誤,問:這已入賬的一紅一藍字發(fā)票我都需要在6月份去做 發(fā)票入賬標識嗎?
零基礎轉行會計,每天15小時學習,需要多久能勝任一般會計工作?能速成么?
老師您好,我公司提供設備銷售及安裝,如分開核算空調5000,安裝1000,分開核算的安裝服務算是甲供材料按簡易計稅3%開嗎?還是9%? 還有如果是接到A公司分包安裝給我公司接安裝活,純提供安裝服務可以按簡易計稅3%開嗎?簡易計稅是不是不能抵扣對應進項安裝3%或9%。
陜西中級審計需要繼續(xù)教育嗎?在哪里繼續(xù)教育
老師你好,當月進項發(fā)票金額大于銷項發(fā)票金額,1.報稅時可以選擇當月不勾選下月再勾選嗎?2.如果已經點了抵扣勾選形成留底稅額當月不選擇退稅,下月還能用這些留底稅額抵扣嗎?3.留底退稅有什么要求?
老師我們是河北省石家莊小規(guī)模建筑家裝設計公司,那我們的成本應該占到收入的多少比較合理?我們要是成本太低了是不是也不太好?
老師,這里的債為什么不抵稅?標頭給了稅率25%
審計公司的人審計出了問題,有沒有義務教怎么改正呀
老師,反向購買,法律上的母公司編合報對吧?
你好 云星空Boss需要每年付費嗎?
老師,請問員工工資應發(fā)固定10000,比如個稅500,公司/個人各承擔一半,公司承擔的這250應該入什么會計科目,管理費用-工資/管理費用-福利費,還是啥比較合適