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為員工承擔(dān)的個(gè)稅,在會(huì)計(jì)上,可以直接計(jì)入營業(yè)外支出嗎?我想的是這樣就沒有稅會(huì)差異,不用調(diào)整了

2023-07-03 20:37
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-03 20:38

你說的這種也可以的。

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你說的這種也可以的。
2023-07-03
你好,學(xué)員,直接計(jì)入費(fèi)用即可的
2023-06-29
調(diào)整個(gè)稅計(jì)提和實(shí)際差異,不要附什么附件
2024-11-26
您好,在A105000調(diào)增。正確操作是在支付滯納金當(dāng)期申報(bào)企業(yè)所得稅。
2020-07-16
您好,在申報(bào)表A105000調(diào)整,應(yīng)在支出發(fā)生時(shí)確認(rèn)營業(yè)外支出,若跨年度,則通過以前年度損益調(diào)整。
2020-07-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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