你好,學(xué)員,直接計(jì)入費(fèi)用即可的
老師 就是,個(gè)稅申報(bào)沒(méi)報(bào)社保這些,直接填了工資,可實(shí)際這個(gè)員工在公司給上的社保呢,按說(shuō)應(yīng)該在社保那欄給填上,她沒(méi)寫(xiě),然后工資表上也沒(méi)體現(xiàn)社保,就全部把這些錢進(jìn)了費(fèi)用了 我能在12月帳里調(diào)嗎?然后再報(bào)12月個(gè)稅申報(bào)表的時(shí)候在系統(tǒng)里調(diào)一下,可以嗎? 但是她這樣做的帳是不是不對(duì) 我擔(dān)心會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師。離職員工走了,我算工資的時(shí)候忘記扣除社保費(fèi)用了,個(gè)稅扣少了47.18元,多付了47.18,但是社保實(shí)際是繳納了,我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候可以不體現(xiàn)社保嗎,工資表和付款差的金額(少扣的個(gè)稅)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支行嗎?審計(jì)來(lái)查賬不會(huì)有什么影響吧
為員工承擔(dān)的個(gè)稅和社保,在會(huì)計(jì)上,可以直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎?我想的是這樣就沒(méi)有稅會(huì)差異,不用調(diào)整了
為員工承擔(dān)的個(gè)稅,在會(huì)計(jì)上,可以直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎?我想的是這樣就沒(méi)有稅會(huì)差異,不用調(diào)整了
請(qǐng)問(wèn)我司有部分員工是按稅后收入收工資的,比如工資實(shí)收是2萬(wàn),社保和個(gè)稅都不會(huì)扣回員工的,這情況下我該如何做賬?社保還好,就是申報(bào)的時(shí)候社保費(fèi)+2萬(wàn)就可以,但個(gè)稅的話我該怎樣處理才不掛著賬?記到營(yíng)業(yè)外支出,到時(shí)納稅調(diào)增嗎?
老師,貿(mào)易公司,開(kāi)增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開(kāi)出去銷項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫(xiě)成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫(xiě)不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來(lái)發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來(lái)判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬(wàn)元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬(wàn)元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒(méi)有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。