您好,若不納稅調(diào)增,那您還原稅前收入做賬和申報個人所得稅和個人部分社保公積金,否則就有少納稅

老師你好,11月出臺一個文件,說是從這個月開始,員工社保由稅務部門收繳,還有企業(yè)報入個稅系統(tǒng)的人員也要求必須繳納社保,是這個情況嗎?因為我公司是小規(guī)模,規(guī)模也不是很大的,不可能每個員工都繳納社保的,想問問真的是這個情況的話,我們要怎么處理,沒有繳納社保的人員的工資要如何計算和上報
老師好!請問一個關于工資社保的賬務處理。 新開業(yè)公司,前幾個月工資0申報,10月25日公司社保新增1名員工,11月電子稅務局申報社保。公司規(guī)定每月中旬通過網(wǎng)銀發(fā)放工資。 我的問題是:(1)10月份新增的員工工資在11月發(fā)放,可是社保已扣,10月份社保和個稅都要申報,但是10月工資沒有發(fā),工資明細表要11月中旬發(fā)放時才會有,那么10月分錄怎么做?11月怎么做分錄? (2)新員工入職,社保只要在25日前添加,都可以算在當月,可公司發(fā)工資是在月中,那月中到25日之間入職的員工,社保已扣,工資明細沒有記錄,怎么處理?
小規(guī)模物業(yè)公司給臨時工買社保,員工個人繳費部分都是由公司承擔,也就是不扣員工社保費,假設某人這個月張某實發(fā)工資4000元,個人社保部分是200元,但是他實際到手工資也是4000元,因為個人社保部分公司替他承擔了,申報個稅的時候收入是按照4000元去申報,還是按照4000+200=4200元去申報呢? 還有老師每一項的工資和社保計提和支付會計分錄怎么寫? 之前分錄是這么寫的, 計提工資 借:營業(yè)費用-工資4000 貸:應付工資_計提4000 支付工資 借:應付工資_臨時工4000 貸:現(xiàn)金4000 申報個人所得稅是按照4000元申報的 給員工上的社保分錄是 借:管理費用_社保1600 貸:銀行存款1600
老師你好,我們公司的員工社保在一家公司申報繳納,工資又在另外一家公司發(fā)放,發(fā)工資的時候有把員工的社保個人繳納的部分扣下來了,扣下來的這部又社保怎么處理? 比如有一個員工的工資應發(fā)金額:7700.00,社??劭睿?78.77,個人所得稅:66.64元,實發(fā)工資:7154.59元,計提工資的分錄如下: 借方:管理費用-工資:7700.00 貸方:應付職工薪酬-工資:7700.0 發(fā)放時 借方:應付職工薪酬-工資:7700.00 貸方:銀行存款:7154.59 應交個人所得稅:66.64 其他應收款-社保個人部分:478.77。 這樣的話賬面才會平,麻煩問一下老師個人承擔又不在這家公司的銀行帳交過社保的話我應該怎么處理?
老師,比如我3月份報的是2月份的個稅,我在做工資表的時候不是要扣那個社保嗎,會計讓我扣3月份產(chǎn)生的社保費用,但是社保不是應該減當月產(chǎn)生的,也就是2月份的嗎,我們會計說理論上應該是這樣,但是公司是不會讓你有多余的社保費用不扣的,然后在做那個銀行賬的時候,2月份扣的社保費用我就不知道到底是2月份產(chǎn)生的社保費用還是3月份產(chǎn)生的社保費用了
老師差旅補助應該怎么計算,還有發(fā)行包干怎么計算
怎么從用友上查在某家公司進了多少貨,應付多少款,已付多少款,可以專門查一家的嗎?
過橋費ETC發(fā)生的費用,不是公司的車輛,但是給公司辦事使用的,這個可以進項抵扣不?
公司內(nèi)部賬戶之間轉賬,需要怎么備注呢?
我是小規(guī)模的公司。開發(fā)票的時候需要輸入公司的基本賬戶嗎?我公司沒有基本賬戶,有風險嗎?
經(jīng)紀代理服務/代訂機票產(chǎn)品 旅行社開發(fā)票 這個可以開專票么?
麻煩圖片這個老師說下謝謝
法人借別的單位錢直接進貸款戶,還款時走他行還的 ,對應出借單位可以不做作賬嗎?貸款屬于法人個人貸款
老師 我們24年新注冊了一個公司,然后沒有上報年度報告,現(xiàn)在重新上報需要公司章程 這個公司章程是根據(jù)什么寫?
請問老師以前會計月度待認證進項稅轉出時少轉了一筆進入進項稅,造成待認證進項稅有借方余額,實際這部分稅款已經(jīng)抵扣了,怎么把這部分余額結平
要怎樣還原?是把計算到的個稅記加到工資里面嗎?
是反算稅前工資的金額