您好,若不納稅調(diào)增,那您還原稅前收入做賬和申報(bào)個(gè)人所得稅和個(gè)人部分社保公積金,否則就有少納稅
老師你好,11月出臺(tái)一個(gè)文件,說是從這個(gè)月開始,員工社保由稅務(wù)部門收繳,還有企業(yè)報(bào)入個(gè)稅系統(tǒng)的人員也要求必須繳納社保,是這個(gè)情況嗎?因?yàn)槲夜臼切∫?guī)模,規(guī)模也不是很大的,不可能每個(gè)員工都繳納社保的,想問問真的是這個(gè)情況的話,我們要怎么處理,沒有繳納社保的人員的工資要如何計(jì)算和上報(bào)
老師好!請(qǐng)問一個(gè)關(guān)于工資社保的賬務(wù)處理。 新開業(yè)公司,前幾個(gè)月工資0申報(bào),10月25日公司社保新增1名員工,11月電子稅務(wù)局申報(bào)社保。公司規(guī)定每月中旬通過網(wǎng)銀發(fā)放工資。 我的問題是:(1)10月份新增的員工工資在11月發(fā)放,可是社保已扣,10月份社保和個(gè)稅都要申報(bào),但是10月工資沒有發(fā),工資明細(xì)表要11月中旬發(fā)放時(shí)才會(huì)有,那么10月分錄怎么做?11月怎么做分錄? (2)新員工入職,社保只要在25日前添加,都可以算在當(dāng)月,可公司發(fā)工資是在月中,那月中到25日之間入職的員工,社保已扣,工資明細(xì)沒有記錄,怎么處理?
小規(guī)模物業(yè)公司給臨時(shí)工買社保,員工個(gè)人繳費(fèi)部分都是由公司承擔(dān),也就是不扣員工社保費(fèi),假設(shè)某人這個(gè)月張某實(shí)發(fā)工資4000元,個(gè)人社保部分是200元,但是他實(shí)際到手工資也是4000元,因?yàn)閭€(gè)人社保部分公司替他承擔(dān)了,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候收入是按照4000元去申報(bào),還是按照4000+200=4200元去申報(bào)呢? 還有老師每一項(xiàng)的工資和社保計(jì)提和支付會(huì)計(jì)分錄怎么寫? 之前分錄是這么寫的, 計(jì)提工資 借:營業(yè)費(fèi)用-工資4000 貸:應(yīng)付工資_計(jì)提4000 支付工資 借:應(yīng)付工資_臨時(shí)工4000 貸:現(xiàn)金4000 申報(bào)個(gè)人所得稅是按照4000元申報(bào)的 給員工上的社保分錄是 借:管理費(fèi)用_社保1600 貸:銀行存款1600
老師你好,我們公司的員工社保在一家公司申報(bào)繳納,工資又在另外一家公司發(fā)放,發(fā)工資的時(shí)候有把員工的社保個(gè)人繳納的部分扣下來了,扣下來的這部又社保怎么處理? 比如有一個(gè)員工的工資應(yīng)發(fā)金額:7700.00,社??劭睿?78.77,個(gè)人所得稅:66.64元,實(shí)發(fā)工資:7154.59元,計(jì)提工資的分錄如下: 借方:管理費(fèi)用-工資:7700.00 貸方:應(yīng)付職工薪酬-工資:7700.0 發(fā)放時(shí) 借方:應(yīng)付職工薪酬-工資:7700.00 貸方:銀行存款:7154.59 應(yīng)交個(gè)人所得稅:66.64 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分:478.77。 這樣的話賬面才會(huì)平,麻煩問一下老師個(gè)人承擔(dān)又不在這家公司的銀行帳交過社保的話我應(yīng)該怎么處理?
老師,比如我3月份報(bào)的是2月份的個(gè)稅,我在做工資表的時(shí)候不是要扣那個(gè)社保嗎,會(huì)計(jì)讓我扣3月份產(chǎn)生的社保費(fèi)用,但是社保不是應(yīng)該減當(dāng)月產(chǎn)生的,也就是2月份的嗎,我們會(huì)計(jì)說理論上應(yīng)該是這樣,但是公司是不會(huì)讓你有多余的社保費(fèi)用不扣的,然后在做那個(gè)銀行賬的時(shí)候,2月份扣的社保費(fèi)用我就不知道到底是2月份產(chǎn)生的社保費(fèi)用還是3月份產(chǎn)生的社保費(fèi)用了
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒有資質(zhì)接了個(gè)勞務(wù)項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)在問公司資質(zhì)這個(gè)問題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對(duì)一個(gè)公司開票,目前也只有一個(gè)勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個(gè)問題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)?公允價(jià)值減去處置費(fèi)用的凈資產(chǎn)收回,那么未來現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計(jì)量不同的兩個(gè)主體來做判斷是否公允?
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
要怎樣還原?是把計(jì)算到的個(gè)稅記加到工資里面嗎?
是反算稅前工資的金額