您好,若不納稅調(diào)增,那您還原稅前收入做賬和申報個人所得稅和個人部分社保公積金,否則就有少納稅
老師你好,11月出臺一個文件,說是從這個月開始,員工社保由稅務(wù)部門收繳,還有企業(yè)報入個稅系統(tǒng)的人員也要求必須繳納社保,是這個情況嗎?因為我公司是小規(guī)模,規(guī)模也不是很大的,不可能每個員工都繳納社保的,想問問真的是這個情況的話,我們要怎么處理,沒有繳納社保的人員的工資要如何計算和上報
老師好!請問一個關(guān)于工資社保的賬務(wù)處理。 新開業(yè)公司,前幾個月工資0申報,10月25日公司社保新增1名員工,11月電子稅務(wù)局申報社保。公司規(guī)定每月中旬通過網(wǎng)銀發(fā)放工資。 我的問題是:(1)10月份新增的員工工資在11月發(fā)放,可是社保已扣,10月份社保和個稅都要申報,但是10月工資沒有發(fā),工資明細表要11月中旬發(fā)放時才會有,那么10月分錄怎么做?11月怎么做分錄? (2)新員工入職,社保只要在25日前添加,都可以算在當月,可公司發(fā)工資是在月中,那月中到25日之間入職的員工,社保已扣,工資明細沒有記錄,怎么處理?
小規(guī)模物業(yè)公司給臨時工買社保,員工個人繳費部分都是由公司承擔,也就是不扣員工社保費,假設(shè)某人這個月張某實發(fā)工資4000元,個人社保部分是200元,但是他實際到手工資也是4000元,因為個人社保部分公司替他承擔了,申報個稅的時候收入是按照4000元去申報,還是按照4000+200=4200元去申報呢? 還有老師每一項的工資和社保計提和支付會計分錄怎么寫? 之前分錄是這么寫的, 計提工資 借:營業(yè)費用-工資4000 貸:應(yīng)付工資_計提4000 支付工資 借:應(yīng)付工資_臨時工4000 貸:現(xiàn)金4000 申報個人所得稅是按照4000元申報的 給員工上的社保分錄是 借:管理費用_社保1600 貸:銀行存款1600
老師你好,我們公司的員工社保在一家公司申報繳納,工資又在另外一家公司發(fā)放,發(fā)工資的時候有把員工的社保個人繳納的部分扣下來了,扣下來的這部又社保怎么處理? 比如有一個員工的工資應(yīng)發(fā)金額:7700.00,社??劭睿?78.77,個人所得稅:66.64元,實發(fā)工資:7154.59元,計提工資的分錄如下: 借方:管理費用-工資:7700.00 貸方:應(yīng)付職工薪酬-工資:7700.0 發(fā)放時 借方:應(yīng)付職工薪酬-工資:7700.00 貸方:銀行存款:7154.59 應(yīng)交個人所得稅:66.64 其他應(yīng)收款-社保個人部分:478.77。 這樣的話賬面才會平,麻煩問一下老師個人承擔又不在這家公司的銀行帳交過社保的話我應(yīng)該怎么處理?
老師,比如我3月份報的是2月份的個稅,我在做工資表的時候不是要扣那個社保嗎,會計讓我扣3月份產(chǎn)生的社保費用,但是社保不是應(yīng)該減當月產(chǎn)生的,也就是2月份的嗎,我們會計說理論上應(yīng)該是這樣,但是公司是不會讓你有多余的社保費用不扣的,然后在做那個銀行賬的時候,2月份扣的社保費用我就不知道到底是2月份產(chǎn)生的社保費用還是3月份產(chǎn)生的社保費用了
老師,小張已經(jīng)完成A公司的實繳實收資本43萬,小張退股轉(zhuǎn)讓給小陳,小陳未實繳出資額,A賬務(wù)處理需要怎么做
老師,現(xiàn)在要算內(nèi)部收益率,請問這個內(nèi)部收益率怎么簡單測算呢
老師,A已經(jīng)完成實繳實收資本,A退股轉(zhuǎn)讓給B,B未實繳出資額,賬務(wù)處理需要怎么做
無償劃撥土地要轉(zhuǎn)讓給企業(yè),需縣以上政府批準+受 讓方補交出讓金。這里受讓方是學(xué)校? 還是第二次 的買方企業(yè)?
1月份工資,2月28號發(fā),個稅3月15日報1月份工資可以嗎,所屬月份顯示2月份,實際是1月份的工資
老師上午好,老師,我想問一下,我昨天公司新增員一個人交五險,然后醫(yī)療險之前單位沒有人交過,他這個是新開戶,然后昨天給他交的,然后定的是基數(shù)是4000,醫(yī)療險的時候其實他工資就發(fā)3500,然后單位社保費繳費工資月度申報寫成4000了,把那個交費工資當那個基數(shù)寫了,這種情況下該怎么辦呢?錢已經(jīng)稅務(wù)系統(tǒng)扣完了
購入的電子設(shè)備,會議平板一體機原值4600多元需要計入固定資產(chǎn)嗎?對應(yīng)折舊年限是多少年?
請問,餐飲企業(yè)小規(guī)模,2025.1至20256.6有40萬收入未確認,一確認就超500萬,怎么辦?
老師,麻煩問下申報工商年報,不知道認繳出資時間和實繳出資時間該怎么填呀,手里沒有公司章程,時間也來不及去調(diào)取公司章程了
老師上午好,老師,我想問一下,我昨天公司新增員一個人交五險,然后醫(yī)療險之前單位沒有人交過,他這個是新開戶,然后昨天給他交的,然后定的是基數(shù)是4000,醫(yī)療險的時候其實他工資就發(fā)3500,然后單位社保費繳費工資月度申報寫成4000了,把那個交費工資當那個基數(shù)寫了,這種情況下該怎么辦呢?錢已經(jīng)稅務(wù)系統(tǒng)扣完了
要怎樣還原?是把計算到的個稅記加到工資里面嗎?
是反算稅前工資的金額