你好,如果是網(wǎng)上開(kāi)票的那種,yuki就不用交服務(wù)費(fèi),如果是金稅盤那種的,就需要繳服務(wù)費(fèi)
老師,我登錄開(kāi)票系統(tǒng)看到還有8張發(fā)票,昨天我填錯(cuò)了,作廢了一張,但是我不知道我們公司的空白紙制發(fā)票在哪,我是剛接手的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)發(fā)票是取出來(lái)了還是在稅務(wù)局需要我去取
老師,我這月不需要交稅。稅額留底的話是不是不用做應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅的分錄了?再就是你看看我這幾張圖需要做個(gè)什么憑證沖掉嗎(280+85.15正好等于前面的那個(gè)數(shù))
老師我想問(wèn)問(wèn)關(guān)于應(yīng)交稅費(fèi)的處理情況,假如我這月有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我不需要認(rèn)證的話但我想做上賬的話,現(xiàn)在怎么這個(gè)稅額做哪里,認(rèn)證完做哪里,交稅的時(shí)候又做哪里 2.再就是我這月認(rèn)證了留底的話現(xiàn)在怎么做,需要用的什么怎么做,交稅的時(shí)候怎么做, 我也不知道還有哪種情況了。就是關(guān)于這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)有點(diǎn)不是很清晰啊,老師能全面給講講嗎麻煩了
老師您好 我要統(tǒng)計(jì)幾年的發(fā)票物料單價(jià) 想刪除相同的但是需要選中好幾個(gè)列 這樣刪除重復(fù)項(xiàng)不能使用請(qǐng)問(wèn)有其他的辦法嗎
老師您好 我單位快遞費(fèi)是月結(jié) 有個(gè)同事把自己的快遞費(fèi)算到單位了 后面又把錢交回單位了 但快遞公司把所有的發(fā)票都開(kāi)給我公司了 請(qǐng)問(wèn) 老師這個(gè)如何做賬 需不需要給我同事開(kāi)發(fā)票 交不交增值稅 謝謝
老師,企業(yè)微信的認(rèn)證技術(shù)專票 以及采買藍(lán)大褂作為宣傳費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣嗎
請(qǐng)問(wèn),月底,我要交的稅額在哪里看?
老師,我公司上月銷售黃沙100萬(wàn),但進(jìn)項(xiàng)只有四十萬(wàn),能抵扣其他材料的進(jìn)項(xiàng)嗎
法人,也是部分股權(quán)的股東,能一起變更嗎?變更法人和變更股權(quán)是一樣嗎?
本期申報(bào)有個(gè)建筑服務(wù)預(yù)申報(bào)增值稅,預(yù)交申報(bào)后之后,體現(xiàn)在本期增值稅申報(bào)表上哪個(gè)地方,本月可以抵減稅金嗎
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下我們4月有留抵的增值稅11萬(wàn)多,這個(gè)月申報(bào)后還有7萬(wàn)多的留抵,不知道是不是因?yàn)橛邢硎芨郊淤M(fèi)的減半征收的原因,現(xiàn)在稅款是-103元,這樣申報(bào)不會(huì)引起稅務(wù)關(guān)注吧?業(yè)務(wù)這些都是實(shí)實(shí)際際的。
老師,我們公司是一般納稅人,主要是做工程建設(shè)類的,然后現(xiàn)在有一臺(tái)自用汽車想賣掉,能開(kāi)普通發(fā)票嗎,稅率是多少呢?
一般納稅人,銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),進(jìn)項(xiàng)稅額0 ,可以申請(qǐng)退稅嗎
沖減以前年度主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,如何做賬,進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣
股東為實(shí)繳,賬面凈資產(chǎn)為負(fù)數(shù),現(xiàn)在進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那么股權(quán)原值是不是0?
有像U盤的那種東西,就需要交服務(wù)費(fèi)嗎
U盤的那種東西,就需要交服務(wù)費(fèi)-是的