你好,學員,需要延期的,學員
老師好!我公司于7月做了一筆業(yè)務,是一項工程,對方預付工程款時,要求我們開具了全額的增值稅專用發(fā)票13%,稅款約7萬元,到了8月工程已經(jīng)交付,但是對方不驗收,并以工程晚交了五天為理由,拒絕付款,并退還7月開具的發(fā)票,現(xiàn)在我收到了這張發(fā)票,是直接在系統(tǒng)里開具紅字發(fā)票嗎?還是要填寫什么信息表?那這個已經(jīng)繳納的7萬的稅款能讓稅務退還給我司嗎?具體如何操作?
老師:你好!我司是個勞務公司,有三個異地項目未開外經(jīng)證預交稅款,是在機構所在地交的。其中有一個是本市跨區(qū),另外兩個是跨省。這兩天,本市跨區(qū)的這個項目的稅局打電話喊我們?nèi)ヮA交之前一年多來未預交的稅款。但另外兩個跨省的項目的稅局還沒發(fā)現(xiàn)這個問題,也沒通知我們預交,目前這兩個項目已經(jīng)開了80%的發(fā)票了,剩下的不知道是繼續(xù)不預交,還是主動去預交就會涉及到補交前期的。不預交的話,就是不知道外省稅局會不會發(fā)現(xiàn),希望老師能給我點建議。本地跨區(qū)這個稅局說是金稅三期查出來的,就是不知道金稅三期是不是能查跨省的?
老師,如下題,答案是什么呀? 一、2016年3月20日我司與甲方簽訂一份工程合同,合同金額為1000萬,2016 年5月30日完成工程進度70%,相應開出增值稅票700萬,成本暫撥工程80% 進行結轉,竣工完工結算日為2016年7月20日已與甲方確認了總工程收入為 1000萬且2016年7月30日開具了300萬增值稅發(fā)票,甲方扣留5%做為質保金, 特質保期滿20天后,給予支付:在此期間所發(fā)生的分包工程費用:200萬元。 人工費用:70萬,機械費用:200萬,材料費:230萬。 1、問:該項目開具的增值稅票1000萬,需要交納的稅種及稅金?如何進行進度 款及結算款賬目處理。 2、在7月前所發(fā)生的減本費用賬目處理。 3、工程竣工后的賬目處理
異地項目工程款 32 萬 ,且實際已竣工,但是發(fā)包方工程款未打完,我們公司只開了 20 萬的稅票,預交稅款也預交了 20 萬的稅款,現(xiàn)在跨區(qū)域涉水事項 20 萬 已到期,需要延期還是核銷?
請問建筑業(yè)異地施工 給甲方開工程款發(fā)票是預繳2% 工程結束后還需要再交嗎 比如甲方給了工程款1000萬 目前已經(jīng)開了900萬 還差100萬 有足夠的進項稅額開完這100萬發(fā)票 也是交完預繳2% 和附加稅企業(yè)所得稅外經(jīng)證稅款 工程竣工還需要交別的稅嗎
老師們好,我這邊有個有限合伙企業(yè),股東是公司合伙人和自然人合伙人,合伙企業(yè)的稅費種認定下來,需要報個稅:經(jīng)營所得和工資薪金所得,想問下如何申報這兩個個稅
去年注冊的公司,章程上面寫有個股東需要24年底出資到位,但是她沒有出資到位怎么辦,會被拉異常嗎
老師,想問下財管那個1/2符合怎么打出來
老師,上午好,我想問下,公司有新入職的勞務派遣人員,那要給他們購買商業(yè)險,這個商業(yè)險我是走費用呢,還是要把這個商業(yè)險歸屬到項目中進行成本結轉到主營業(yè)務成本呢?
我們是建筑公司,一般納稅人,增值稅,最低要交兩個點。增值稅至少要交兩個點,是按月?還是按年?還是按項目算的?
老師,你好,小規(guī)模收到轉賬了,先做借:銀,貸:應收賬款,或幾天開發(fā)票了。重減應收是不是:借:應收賬款3404.70,貸主營業(yè)務收入,應交增值稅(小規(guī)模)
老師汽車修理廠每次把壞車拖回來拖車費我們先墊付2000然后保險公司再賠2000怎么寫分錄
給客戶加工了一批成品,開票項目名稱填什么
想問下就是退稅被查,需要發(fā)函給工廠需要提供什么資料
咱們資產(chǎn)負債表中的應交稅費,稅務申報時可以出現(xiàn)負數(shù)嗎?