借應交稅費,借所得稅費用負數(shù)。補上一個紅沖計提的。

老師如果我司7.8.9季度利潤總額是20萬!所得稅計提 借:所得稅費用20萬×25% 貸:應交稅費――應交所得稅 5萬 減免:借:應交稅費――應交所得稅 4萬 貸:營業(yè)外收入――所得稅減免 繳納所得稅 借:應交稅費――應交所得稅1萬 貸:銀行存款1萬
退所得稅時,為什么有的是借 銀行存款 貸所得稅費用 有的是借 銀行存款 貸 應交稅費-應交所得稅呢
老師,收到退回所得稅 分錄所得費費用在貸方是正數(shù)還是負數(shù) 當年計提: 借:所得稅費用 10 貸:應交稅費-應交所得稅 10 交稅: 借:應交稅費-應交所得稅 10 貸:銀行存款 10 收到退回所得稅 3 元 分錄怎么寫 借:銀行存款 3 貸:所得費費用 -3 (是正數(shù)還是負數(shù))
匯算清繳時候,企業(yè)收到退回的當年的所得稅時候 為啥是: 借: 所得稅費用 (紅字)貸: 應交稅費——應交所得稅(紅字) 而不是: 借:銀行存款 貸: 應交稅費——應交所得稅 ?
計提1季度所得稅費用是 借所得稅 貸應交稅費-所得稅 交的時候借 應交稅費-所得稅 貸其他應付款-法人 收到退的所得稅是借銀行 貸所得稅么?這樣的話 所得稅余額有數(shù)字了
請教個問題:北京的公司沒有車指標 用了個人的車指標 這個車款咋從公司轉出來呢 或者有啥方法用公戶的錢買車呢
老師您好!個體工商戶沒有開戶行信息能開票嗎?
財務軟件都要錢嗎?有哪些行業(yè)的財務軟件是免費的嗎?
老師,殘保金申報是按申報個稅的人數(shù),還是按社保人數(shù)?
老師 分公司獨立核算,那報稅做賬也是分開報嗎?
之前的會計的賬務一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務處理怎么做,稅務申報怎么更改
勞務報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負債表,其他應付800,未分配利潤負數(shù)800,還要怎么做嗎?
沒明白啊 你把分錄給我編出來 我自己看的理解下
寫了 借應交稅費,借所得稅費用負數(shù)
兩個科目都在借方么
對的,是的借方負數(shù)表示貸方