你好 報(bào)關(guān)之后申報(bào)就可以 是免抵退銷售額申報(bào)
生產(chǎn)企業(yè)出口只免不退稅填報(bào)增值稅申報(bào)表天免抵退銷售額還是免稅銷售額
生產(chǎn)型出口企業(yè)計(jì)算稅負(fù)率的時(shí)候,當(dāng)期免抵退稅銷售額:是指當(dāng)月開(kāi)具的出口發(fā)票銷售額,還是申報(bào)出口的銷售額
生產(chǎn)型出口企業(yè)把免抵退銷售額寫(xiě)入免稅銷售額,已經(jīng)退稅成功不能更改申報(bào)表,稅都沒(méi)錯(cuò)就是填錯(cuò)欄了!
老師,你好!生產(chǎn)型出口企業(yè),會(huì)計(jì)做本月銷售收入,是按增值稅及附加表中“三.免、抵、退辦法出口銷售額”還是按免抵退稅申報(bào)匯總表“免抵退稅出口銷售額(人民幣)”?
請(qǐng)問(wèn)郭老師,生產(chǎn)型出口企業(yè)是出口合同簽訂了就要申報(bào)免抵退出口銷售額,而不是免稅銷售額是吧?
老師您好,審計(jì),質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人都干啥呀,有啥考點(diǎn)
收到捐贈(zèng)收入固定資產(chǎn)專票可以抵扣嗎,會(huì)計(jì)分錄怎么做,進(jìn)項(xiàng)稅額影響損益嗎
老師餐飲公司食堂服務(wù),有早餐和午餐,成本一起核算的話是用當(dāng)月總成本,/總用餐人數(shù)嗎?知道總成本,早餐用餐人數(shù),正餐用餐人數(shù),現(xiàn)在想核算每個(gè)人成本
今年9月份,說(shuō)全國(guó)都要購(gòu)買(mǎi)社保這個(gè)政策是吧?但是我總感覺(jué)不大現(xiàn)實(shí),公司里有些老員工50多周歲了,他們前面就不怎么買(mǎi),也不知道他們能在這公司干多久?到底要不要買(mǎi),應(yīng)該做怎么樣的決策和防備好呢?左右都是難!誒!這個(gè)政策簡(jiǎn)直了!太片面了描述的!
這里為啥是合同負(fù)債呢。
報(bào)考了25年的中級(jí),但我感覺(jué)我考不過(guò),因?yàn)槲覜](méi)有做到題,我只聽(tīng)了幾遍課,沒(méi)做題。深思熟慮后我不想去考,我想備考26年的注會(huì),然后26年再去參加中級(jí)考試。但我想從9月份開(kāi)始備考注會(huì)的4門(mén):會(huì)計(jì),稅法,經(jīng)濟(jì)法,財(cái)務(wù)成本管理。這樣備考可以嗎?到明年的8月份去考試,這次我要先預(yù)習(xí),然后聽(tīng)課,再做題。爭(zhēng)取在考試前過(guò)3遍。9.11.1.3(會(huì)計(jì)和財(cái)管)10.12.2.4月份(稅法和經(jīng)濟(jì)法)。這次我扎扎實(shí)實(shí)的來(lái),成績(jī)不會(huì)陪著演戲,不能假學(xué)習(xí),不要拿孩子當(dāng)借口??梢圆?,一年沖這4門(mén)
注會(huì)會(huì)很難考嗎,一年備考3科通過(guò)率大不
這里股票的發(fā)行費(fèi),為何計(jì)入成本,方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立,沖減資本公積。第三張是方寧老師的教案
同樣都是現(xiàn)金捐贈(zèng),為何一個(gè)確認(rèn)捐贈(zèng)收入,一個(gè)不能確認(rèn)捐贈(zèng)收入?
麻煩老師看一下,第三題的第三小問(wèn),我算出來(lái)始終等于5,答案給的20,麻煩老師解答一下!
是填在附表一第16港未開(kāi)具發(fā)票銷售額那里嗎? 另外出口企業(yè)要給國(guó)外客戶開(kāi)發(fā)票嗎?還是說(shuō)只需要形式發(fā)票就可以?形式發(fā)票是不是可有可無(wú)?只必須要有出口合同就可以了吧?
打錯(cuò)字了第16行
給我開(kāi)發(fā)票的可以的,你數(shù)據(jù)退稅的發(fā)票有要求嗎?沒(méi)有要求的可以開(kāi)也可以不用開(kāi)。
我怎么聽(tīng)說(shuō)出口合同簽訂了就可以申報(bào)免抵退收入了,我就恐怕出口合同跟報(bào)關(guān)單金額不一樣怎么辦?我記得有的合同包括運(yùn)費(fèi)什么的一個(gè)總額,報(bào)關(guān)單卻不是總額
那你沒(méi)有出口也先報(bào)嗎?萬(wàn)一有點(diǎn)問(wèn)題呢?
老師說(shuō)的是開(kāi)什么發(fā)票?是普票還是形式發(fā)票?
老師原來(lái)報(bào)都是報(bào)關(guān)單出來(lái)后申報(bào)嗎?那退稅什么時(shí)候申報(bào)?是不是不一定和免抵退收入一起申報(bào)?
不管哪個(gè)發(fā)票都可以的 是的 最早是這個(gè)時(shí)間 你要開(kāi)發(fā)票等著開(kāi)了發(fā)票申報(bào) 申報(bào)了增值稅就可以申請(qǐng)出口退稅 不一定
1.發(fā)票沒(méi)開(kāi)的話根據(jù)報(bào)關(guān)單填在未開(kāi)具發(fā)票那里是嗎? 2.開(kāi)具形式發(fā)票填哪里? 3.如果開(kāi)了發(fā)票就填附表一第16行開(kāi)具普票那里是嗎? 4.開(kāi)形式發(fā)票是英文的,普票是咱們國(guó)內(nèi)的普票中文的,形式發(fā)票或普票都是要給到國(guó)外客戶嗎?還是開(kāi)了不需要給,只要有合同就行
5.退稅申報(bào)在哪里報(bào)?退稅申報(bào)得等到收匯才可以報(bào)吧?
第一個(gè)是的,第二個(gè)開(kāi)具的其他發(fā)票,第三個(gè)是的,第4個(gè)英文的需要給客戶 不給就別開(kāi) 退稅申報(bào),你看一下你當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局 登錄電子稅務(wù)局-我要辦稅-出口退稅管理模塊 在出口退(免)稅申報(bào)模塊中,進(jìn)免抵退稅申報(bào)的在線申報(bào)
1.形式發(fā)票不是必開(kāi)的是嗎?還是說(shuō)看國(guó)外客戶是否要求要形式發(fā)票再看是否開(kāi)? 2.如果開(kāi)普通發(fā)票(中文)是不是就不要給國(guó)外客戶了? 3.先在出口退稅模塊申報(bào)經(jīng)稅局審核通過(guò)后退稅額就直接出現(xiàn)在增值稅報(bào)表中嗎?出現(xiàn)在哪個(gè)表?具體哪一行? 4.聽(tīng)說(shuō)還有不能抵的那部分怎么填?填在哪里?
第一個(gè)不是必須開(kāi)的,你們自己協(xié)商就行 第二個(gè)你開(kāi)出來(lái)給對(duì)方,對(duì)方不要的話,你自己留存 普通發(fā)票和形式發(fā)票是一樣的 第三個(gè)先申報(bào)增值稅,然后在出口退稅里面申報(bào) 第四個(gè)是什么意思啊,不允許你退稅,允許你免稅還是怎么了。
老師,第三點(diǎn)我不太明白不是說(shuō)在出口退稅模塊申報(bào)免抵退稅嗎?那增值稅報(bào)表中是手填免抵退稅嗎?
對(duì)的,是的,不管你手動(dòng)還是系統(tǒng)自動(dòng),反正是先申報(bào)了增值稅,大部分企業(yè)銷售額都是自動(dòng)的。