你好 報(bào)關(guān)之后申報(bào)就可以 是免抵退銷售額申報(bào)
生產(chǎn)企業(yè)出口只免不退稅填報(bào)增值稅申報(bào)表天免抵退銷售額還是免稅銷售額
生產(chǎn)型出口企業(yè)計(jì)算稅負(fù)率的時(shí)候,當(dāng)期免抵退稅銷售額:是指當(dāng)月開具的出口發(fā)票銷售額,還是申報(bào)出口的銷售額
生產(chǎn)型出口企業(yè)把免抵退銷售額寫入免稅銷售額,已經(jīng)退稅成功不能更改申報(bào)表,稅都沒錯(cuò)就是填錯(cuò)欄了!
老師,你好!生產(chǎn)型出口企業(yè),會(huì)計(jì)做本月銷售收入,是按增值稅及附加表中“三.免、抵、退辦法出口銷售額”還是按免抵退稅申報(bào)匯總表“免抵退稅出口銷售額(人民幣)”?
請(qǐng)問郭老師,生產(chǎn)型出口企業(yè)是出口合同簽訂了就要申報(bào)免抵退出口銷售額,而不是免稅銷售額是吧?
公司24年登記為小規(guī)模,截止上個(gè)月一直未開票,沒有銷售收入,上個(gè)月取得了一張進(jìn)項(xiàng)專票,稅率為13%的成本費(fèi)用,這個(gè)月老板想申請(qǐng)為一般納稅人,今天已經(jīng)轉(zhuǎn)為一般納稅人了,這個(gè)月要申報(bào)季報(bào),我想了解這個(gè)月申報(bào)前是不是要把上月取得的進(jìn)項(xiàng)專票抵扣,還是下個(gè)月一般納稅人申報(bào)時(shí)再抵扣?
老師好:想咨詢下,公司支付了不合理費(fèi)用,年度稅務(wù)口徑需要調(diào)增處理。這種情況,一般摘要怎么寫比較合適,可以方便年底會(huì)計(jì)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
老師好,甲方代付項(xiàng)目農(nóng)民工工資,現(xiàn)在是2025年7月一次性發(fā)放5月—6月兩個(gè)月工資.6月沒報(bào)5月份個(gè)稅,現(xiàn)在能一次性把兩個(gè)月的工資申報(bào)了嗎?該如何申報(bào)呢?
稅務(wù)系統(tǒng)還能查真票還是假票嗎
發(fā)票額度不夠本應(yīng)上個(gè)月開具,季度報(bào)小規(guī)模,有8w,沒開,這個(gè)月應(yīng)該怎么報(bào)增值稅,報(bào)無票收入,就超季度30w交稅,還是這個(gè)月開具,稅務(wù)上個(gè)月查賬了,知道庫存數(shù)量這批未開票得已發(fā)出去了
老師好,我想問一下幾考系統(tǒng)里面的這樣添加乘除號(hào)是按第一個(gè)圖片還是第二個(gè)圖片寫,稅法老師要求這樣列式計(jì)算,在系統(tǒng)里面添加符號(hào)只能這樣添加
老師你好個(gè)體戶的個(gè)人所得稅繳納指的是法人的經(jīng)營(yíng)所得嗎
老師,我圈圈那里的,我不知道為什么要除以15%,減10%,有空跟我解釋一下嘛,是為什么要這樣做?
第一次企業(yè)所得稅零申報(bào) 顯示財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)計(jì)制度未備案怎樣處理
老師,我昨天晚上報(bào)關(guān)單重新發(fā)送稅務(wù)局了,昨天導(dǎo)入了報(bào)關(guān)單,今天看了看,可匹配報(bào)關(guān)單為0 這是怎么回事?
是填在附表一第16港未開具發(fā)票銷售額那里嗎? 另外出口企業(yè)要給國(guó)外客戶開發(fā)票嗎?還是說只需要形式發(fā)票就可以?形式發(fā)票是不是可有可無?只必須要有出口合同就可以了吧?
打錯(cuò)字了第16行
給我開發(fā)票的可以的,你數(shù)據(jù)退稅的發(fā)票有要求嗎?沒有要求的可以開也可以不用開。
我怎么聽說出口合同簽訂了就可以申報(bào)免抵退收入了,我就恐怕出口合同跟報(bào)關(guān)單金額不一樣怎么辦?我記得有的合同包括運(yùn)費(fèi)什么的一個(gè)總額,報(bào)關(guān)單卻不是總額
那你沒有出口也先報(bào)嗎?萬一有點(diǎn)問題呢?
老師說的是開什么發(fā)票?是普票還是形式發(fā)票?
老師原來報(bào)都是報(bào)關(guān)單出來后申報(bào)嗎?那退稅什么時(shí)候申報(bào)?是不是不一定和免抵退收入一起申報(bào)?
不管哪個(gè)發(fā)票都可以的 是的 最早是這個(gè)時(shí)間 你要開發(fā)票等著開了發(fā)票申報(bào) 申報(bào)了增值稅就可以申請(qǐng)出口退稅 不一定
1.發(fā)票沒開的話根據(jù)報(bào)關(guān)單填在未開具發(fā)票那里是嗎? 2.開具形式發(fā)票填哪里? 3.如果開了發(fā)票就填附表一第16行開具普票那里是嗎? 4.開形式發(fā)票是英文的,普票是咱們國(guó)內(nèi)的普票中文的,形式發(fā)票或普票都是要給到國(guó)外客戶嗎?還是開了不需要給,只要有合同就行
5.退稅申報(bào)在哪里報(bào)?退稅申報(bào)得等到收匯才可以報(bào)吧?
第一個(gè)是的,第二個(gè)開具的其他發(fā)票,第三個(gè)是的,第4個(gè)英文的需要給客戶 不給就別開 退稅申報(bào),你看一下你當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局 登錄電子稅務(wù)局-我要辦稅-出口退稅管理模塊 在出口退(免)稅申報(bào)模塊中,進(jìn)免抵退稅申報(bào)的在線申報(bào)
1.形式發(fā)票不是必開的是嗎?還是說看國(guó)外客戶是否要求要形式發(fā)票再看是否開? 2.如果開普通發(fā)票(中文)是不是就不要給國(guó)外客戶了? 3.先在出口退稅模塊申報(bào)經(jīng)稅局審核通過后退稅額就直接出現(xiàn)在增值稅報(bào)表中嗎?出現(xiàn)在哪個(gè)表?具體哪一行? 4.聽說還有不能抵的那部分怎么填?填在哪里?
第一個(gè)不是必須開的,你們自己協(xié)商就行 第二個(gè)你開出來給對(duì)方,對(duì)方不要的話,你自己留存 普通發(fā)票和形式發(fā)票是一樣的 第三個(gè)先申報(bào)增值稅,然后在出口退稅里面申報(bào) 第四個(gè)是什么意思啊,不允許你退稅,允許你免稅還是怎么了。
老師,第三點(diǎn)我不太明白不是說在出口退稅模塊申報(bào)免抵退稅嗎?那增值稅報(bào)表中是手填免抵退稅嗎?
對(duì)的,是的,不管你手動(dòng)還是系統(tǒng)自動(dòng),反正是先申報(bào)了增值稅,大部分企業(yè)銷售額都是自動(dòng)的。