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老師,2022年應(yīng)收賬款貸方余額少記賬130,增值稅額對(duì)的,就是庫(kù)存商品也少記130,我現(xiàn)在怎么把這筆賬調(diào)平呢

2023-06-30 18:35
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-30 18:37

應(yīng)收賬款少記賬的,是直接建賬的時(shí)候金額少了,應(yīng)該是做了收入吧? 建議您先排查一下? 如果涉及收入就要做以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶6690 追問 2023-06-30 18:41

老師,應(yīng)付賬款,我打錯(cuò)了

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應(yīng)收賬款少記賬的,是直接建賬的時(shí)候金額少了,應(yīng)該是做了收入吧? 建議您先排查一下? 如果涉及收入就要做以前年度損益調(diào)整
2023-06-30
借庫(kù)存商品 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù),
2021-01-12
你好,不用調(diào)整,你重新分類就可以 把它調(diào)整到其他應(yīng)付款。
2021-04-24
你好,學(xué)員,就是進(jìn)項(xiàng)稅借方負(fù)數(shù)的
2023-09-02
你好,那就是預(yù)收賬款的,這個(gè)只能做核銷了,做到營(yíng)業(yè)外收入中
2021-05-18
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