你好。看一下是不是發(fā)工資的時(shí)候沒(méi)有做,扣下來(lái)個(gè)人所得稅這筆業(yè)務(wù)。
老師好,我是小規(guī)模公司,發(fā)現(xiàn)應(yīng)交增值稅余額貸方里一直有一筆余額5千多元,以前年留下來(lái)的。(實(shí)際上是沒(méi)有要繳的稅)這個(gè)我要做什么分錄來(lái)調(diào)平?
請(qǐng)問(wèn)2022年前會(huì)計(jì)把應(yīng)交個(gè)人所得稅借方有2000元,實(shí)際上是沒(méi)有了的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要我怎么調(diào)賬,要不然我的應(yīng)交增值稅余額總是錯(cuò)的?國(guó)為我們是小規(guī)模納稅人
你好老師,請(qǐng)問(wèn)我們之前會(huì)計(jì)月末增值稅直接是借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅,但是銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)一直都沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)的,現(xiàn)在賬上應(yīng)交銷項(xiàng)稅貸方余額524642.35,進(jìn)項(xiàng)稅額借方509570.94,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額100065.26,但我們實(shí)際應(yīng)交的增值稅還有5139.41,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)我要怎么調(diào)平呢?
公司剛開(kāi)業(yè)不久,還沒(méi)辦對(duì)公賬戶的情況下,老板讓我提供自己的銀行卡作日常開(kāi)支用途,這樣可以嗎
個(gè)稅被投訴虛假申報(bào)了,對(duì)方不愿意撤訴,需要去更正個(gè)稅申報(bào)表,那年度匯算清繳申報(bào)表也要調(diào)整嗎?
老師,這月6月底更正了25年1-3月的工資申報(bào),比如有原來(lái)合計(jì)100,更正成30,要把少了的70改到5月份申報(bào)。這樣還需要去變更1-3月的第一季度所得稅報(bào)表嗎
公司2025年可以享受所得稅三免三減半政策,那么在計(jì)提半年度壞賬準(zhǔn)備的時(shí)候,要同步計(jì)提遞延所得稅-資產(chǎn)減值損失嗎?
老師,問(wèn)一下,出口報(bào)關(guān)單的美元我把它換算成人民幣,就直接報(bào)增值稅免稅收入吧。需要按照13%的不含稅什么的報(bào)嗎
會(huì)計(jì)人員信息采集審核是人工審核還是系統(tǒng)自動(dòng)審核?
年中建賬怎么建賬。輸入科目余額表后要做什么。
老師,請(qǐng)問(wèn),我們公司的給b公司推薦業(yè)務(wù),成交后按單給我們公司提成,這我們收到這個(gè)款項(xiàng)后,給他們開(kāi)發(fā)票,發(fā)票項(xiàng)目開(kāi)什么?
老師你好,供貨商給我們開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)增票的明細(xì)里不是按照實(shí)際進(jìn)貨明細(xì)開(kāi)的,然后我們要給顧客開(kāi)銷項(xiàng)增票的明細(xì)要按照進(jìn)項(xiàng)增票的明細(xì)開(kāi),前會(huì)計(jì)說(shuō)我們給顧客開(kāi)的銷項(xiàng)增票的單價(jià)要加百分之二十到百分之三十,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)單價(jià)要怎么計(jì)算呀,是直接用含稅單價(jià)乘以百分之二十這樣算嘛
主管稅務(wù)機(jī)關(guān)已變更,退稅機(jī)關(guān)會(huì)同步變更嗎
我是就這樣做,借應(yīng)付職工薪酬貸個(gè)人所得稅。