低于30萬不交增值稅及附加的
月銷售額不超過10萬元(按季納稅的30萬元)的增值稅一般納稅人享受免征教育費(fèi)附加和地方教育附加的政策,那如果有一個季度超過30萬了,但是年季度平均沒有超過30萬,超過的那個季度還免教育費(fèi)附加和地方教育附加嗎?
小規(guī)模納稅人,開專票季度銷售額不超45萬,需要計(jì)提教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加嗎?
個體戶(小規(guī)模納稅人)代開專票季度超過30萬了,教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加不減免 147.67和98.45怎么算出來的?
小規(guī)模納稅人,開有專票,然后季度不超30萬,那教育附加、地方教育附加稅可以免征是嗎,會計(jì)分錄怎么寫呢?
老師 小規(guī)模納稅人開具專用發(fā)票 季度不超過30萬 是不是可以免征教育費(fèi)附加和地方教育附加
老師這題的答案是對的嗎
老師,原材料供應(yīng)商開不了對應(yīng)的發(fā)票。開了一個我們其他貨物的發(fā)票可以嗎?可以代替嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳那里稅收累計(jì)折舊填寫的本年累舊還是累計(jì)折舊呢
一般納稅人銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品,增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎,銷項(xiàng)稅額也是免
老師,這題B為什么是對的呢,不應(yīng)該是從第一次收入,也就是21年,享受三免三減半政策嗎?
如何在電子稅務(wù)局核定數(shù)電票
去年的銷售成本多出了,現(xiàn)在匯算的時候發(fā)現(xiàn),怎么調(diào)整
這張是要計(jì)提的原材料,其中圈起來金額計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本還是原材料
甲公司三個股東ABC三個自然人,實(shí)繳出資合計(jì)100萬,現(xiàn)在公司股權(quán)100%轉(zhuǎn)讓給自然人X賣了42萬元,股東A負(fù)責(zé)全權(quán)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜,42萬元發(fā)給A請問A要交什么稅? A占股15%,B35%,C52%,只是由A負(fù)責(zé)這個事收42萬元的轉(zhuǎn)讓款,再分給BC倆人!所有者權(quán)益金額:56萬元
老師請問下,我們公司是一般納稅人,公司取得的普票免稅的發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?
專票不是需要交嗎?開的是專票
如果開的是專票,就需要交增值稅,附加稅減半
那會計(jì)分錄怎么寫呢?
不用寫分錄,直接減半計(jì)提就是了